比如你有銷售商品收入,你就按這個收入。

相當于小型的4s店,銷售車輛的公司,一般納稅人,稅務(wù)讓交印花稅,說是按照銷售收入,進項金額合起來交,也就是購銷合同的印花稅,這樣合理嗎
我公司是小規(guī)模納稅人,從沒開過票,也沒購銷合同,交印花稅的話計稅依據(jù)是否按照主營業(yè)務(wù)收入來算?也就是未開發(fā)票收入嗎?
老師,印花稅是簽訂合同才交嗎?我們是家具零售,有很多客戶是個人的,有些開了票,有些沒有要票,那我是按照開票的金額來交,還是按照主營業(yè)務(wù)收入來交呢
老師,預(yù)開發(fā)票未發(fā)貨的收入,繳納印花稅時要算嗎,當時做賬是 借:應(yīng)收 貸:銷項稅 也就是沒確認收入,主營業(yè)務(wù)收入里沒有這個數(shù)據(jù),但增值稅表上會有。
老師,我們公司是供應(yīng)鏈企業(yè)。購銷合同要繳納印花稅。按次繳納的話,小規(guī)模納稅人,根據(jù)季度確認收入以及季度應(yīng)付購貨款的入賬金額來繳納印花稅嗎?
老師,工資薪金是誰發(fā)工資誰申報,那勞務(wù)派遣公司免征殘保金嗎
你好這么才能聯(lián)系上你們的客服
代發(fā)工資因賬號錯誤又退回怎么做會計分錄???計提和發(fā)放時分別做的借管理費用工資 3000,貸應(yīng)付職工薪酬3000;借應(yīng)付職工薪酬3000 貸銀行3000。收到退回的時候做了:借銀行3000,貸應(yīng)付職工薪酬3000,重發(fā)時:借應(yīng)付職工薪酬3000,貸銀行3000??墒沁@樣做了后就導(dǎo)致應(yīng)付職工薪酬借貸方的發(fā)生額分別多了3000。請問要怎么做??
請問老師,作為一個二手車交易平臺,所涉及的各種稅費,誰給誰開票,稅務(wù)處理這塊能詳細說明一下嗎?假如說如果100萬買進,100萬賣出,是不是就不涉及稅費了。
您好老師,我需要做小規(guī)模公司稅務(wù)登記,怎么填一戶一碼的表有示范圖表格嗎 呢
你好,我想問一下法人身份信息登陸為啥會出現(xiàn)這個提示
老師您好。這里沒法切換其他企業(yè),是灰色的。我即使刪除也沒用。。。。
小規(guī)模有限公司,賣東西取得不了進項發(fā)票怎么處理怎么籌劃呀?他都是在海邊小攤上買海鮮,賣
老師 小規(guī)模納稅人平時做分錄 需要先1+3%價稅分離 在按%1計提增值稅嗎
合同取得成本、合同履約成本的會計科目是什么?
然后采購商品的也需要申報印花稅。
采購東西也有印花稅啊,那個我有進項銷項 那么印花稅也要做啊
采購商品和銷售商品都交印花稅。