比如你有銷售商品收入,你就按這個收入。
相當于小型的4s店,銷售車輛的公司,一般納稅人,稅務(wù)讓交印花稅,說是按照銷售收入,進項金額合起來交,也就是購銷合同的印花稅,這樣合理嗎
我公司是小規(guī)模納稅人,從沒開過票,也沒購銷合同,交印花稅的話計稅依據(jù)是否按照主營業(yè)務(wù)收入來算?也就是未開發(fā)票收入嗎?
老師,印花稅是簽訂合同才交嗎?我們是家具零售,有很多客戶是個人的,有些開了票,有些沒有要票,那我是按照開票的金額來交,還是按照主營業(yè)務(wù)收入來交呢
老師,預(yù)開發(fā)票未發(fā)貨的收入,繳納印花稅時要算嗎,當時做賬是 借:應(yīng)收 貸:銷項稅 也就是沒確認收入,主營業(yè)務(wù)收入里沒有這個數(shù)據(jù),但增值稅表上會有。
老師,我們公司是供應(yīng)鏈企業(yè)。購銷合同要繳納印花稅。按次繳納的話,小規(guī)模納稅人,根據(jù)季度確認收入以及季度應(yīng)付購貨款的入賬金額來繳納印花稅嗎?
2024.7.1之前注冊的公司,現(xiàn)因為實繳制度,注冊資金太高了怎么辦呢?5年內(nèi)是幾乎補不滿的。應(yīng)該怎么辦?如果補不滿會有什么后果?
老師你好,請問高薪企業(yè)增值稅加計抵減的金額計入其他收益,或者營業(yè)外收入,那最終是會影響未分配利潤對嗎?
老師,請問處置公司名下房產(chǎn)要繳那些稅?
請問老師,農(nóng)場品計算抵扣中,小規(guī)模納稅人開具的1%增值稅專票可以計算9抵扣嗎
請樸老師解答,老師43題中,我記得有個知識點,去過一次性收取房租,但平攤下來月不超十萬,免征,是不是有這個知識點,所以我選0
如果新入職的人,第一個月發(fā)工資了,申報個稅了,他有專項附加扣除,第二個月才弄的,會不會導(dǎo)致第一個月多扣稅?會影響什么
外貿(mào)公司 先收錢 貨沒出 掛預(yù)收賬款的科目嗎 但是先收錢不對應(yīng)每次出貨的合同 后面是掛在預(yù)收賬款還是應(yīng)收賬款
如何規(guī)范研發(fā)費用核算老師
稅務(wù)師財管與會計,怎么計算分數(shù)
退稅申報,導(dǎo)入報關(guān)單,數(shù)據(jù)處理,需要填寫的出口發(fā)票號碼,數(shù)據(jù)量大,怎么批量導(dǎo)入出口發(fā)票號碼呢
然后采購商品的也需要申報印花稅。
采購東西也有印花稅啊,那個我有進項銷項 那么印花稅也要做啊
采購商品和銷售商品都交印花稅。