您好,應(yīng)該繳納的增值稅=50*13%%2B50*6%-3.6-2.35。
1、甲公司為增值稅-般納稅人,2019年4月生產(chǎn)銷(xiāo)售化工機(jī)械設(shè)備100000元(不含增值稅),購(gòu)進(jìn)生產(chǎn)設(shè)備的原材料取得了增值稅專(zhuān)用發(fā)票,注明的增值稅額為65000元:甲公司又對(duì)外提供餐飲服務(wù),取得銷(xiāo)售額30000元(不含增值稅),購(gòu)進(jìn)餐飲原材料取得了增值稅專(zhuān)用發(fā)票,注明的增值稅額為300元。甲公司取得的增值稅專(zhuān)用發(fā)票均已通過(guò)認(rèn)證,對(duì)以上兩種業(yè)務(wù)分別核算,并按照各自的適用稅率分別開(kāi)具了增值稅專(zhuān)用發(fā)票,款項(xiàng)均已結(jié)清并存入銀行。銷(xiāo)售貨物的增值稅率為13%,提供餐飲服務(wù)的增值稅率為6%。(16要求:①計(jì)算當(dāng)月銷(xiāo)項(xiàng)稅額
2.甲公司為增值稅一般納稅人,主要從事食品、白酒的生產(chǎn)和銷(xiāo)售業(yè)務(wù),2020年10月份有關(guān)經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)如下: (1)購(gòu)進(jìn)生產(chǎn)用的原材料,取得增值稅專(zhuān)用發(fā)票上注明的稅額為26 000元;購(gòu)進(jìn)辦公設(shè)備,取得增值稅專(zhuān)用發(fā)票上注明增值稅稅額為7 500元;支付包裝設(shè)計(jì)費(fèi)用,取得普通發(fā)票上的價(jià)款為1 200元;購(gòu)進(jìn)用于集體福利的食用油,取得增值稅專(zhuān)用發(fā)票上注明增值稅稅額為2 600元。 (2)贈(zèng)送給兒童福利院瓶裝飲料,該批飲料的生產(chǎn)成本為1500元,甲公司目前沒(méi)有同類(lèi)瓶裝飲料的銷(xiāo)售價(jià)格。 (3)甲公司10月份銷(xiāo)售糧食白酒5000千克,售價(jià)(不含稅)為5元/千克。 (4)本月銷(xiāo)售酒盒套裝1000套,售價(jià)(不含稅)為400元/套,每套包含糧食白酒1千克,單價(jià)(不含稅)60元/千克,干紅酒1千克,單價(jià)(不含稅)70元。 已知:增值稅稅率為13%,成本利潤(rùn)率均為10%,取得增值稅專(zhuān)用發(fā)票已通過(guò)稅務(wù)機(jī)關(guān)認(rèn)證。糧食白酒的稅率為20%,其他酒的稅率為10%,糧食白酒1千克/元。 要求: (1)請(qǐng)分析甲公司當(dāng)月發(fā)生進(jìn)項(xiàng)稅額中哪些不得抵扣?并計(jì)算準(zhǔn)許從銷(xiāo)項(xiàng)稅額中抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額總額為多少? (2)甲公司贈(zèng)送給兒童福利院的瓶裝飲料應(yīng)當(dāng)確認(rèn)多少銷(xiāo)售額和銷(xiāo)項(xiàng)稅額? (3)甲公司當(dāng)月銷(xiāo)售業(yè)務(wù)的銷(xiāo)項(xiàng)稅額總額為多少?甲公司當(dāng)月應(yīng)繳納的增值稅為多少? (4)分別計(jì)算甲公司銷(xiāo)售糧食白酒應(yīng)繳納的消費(fèi)稅,銷(xiāo)售酒盒套裝應(yīng)繳納的消費(fèi)稅。
標(biāo)題某公司(增值稅一般納稅人)主要從事酒類(lèi)產(chǎn)品生產(chǎn)、銷(xiāo)售業(yè)務(wù),兼營(yíng)餐飲服務(wù)。10月從糧油公司購(gòu)入大米100000公斤,取得增值稅專(zhuān)用發(fā)票上注明的價(jià)款為400000元,增值稅額36000元,其他可抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額為23500元,當(dāng)月酒類(lèi)產(chǎn)品不含稅銷(xiāo)售額50萬(wàn)元,餐飲不含稅銷(xiāo)售額50萬(wàn)元。該公司將價(jià)值100000元的大米為社會(huì)福利院提供無(wú)償餐飲服務(wù)。請(qǐng)討論:該公司10月份如何計(jì)稅,應(yīng)納稅額為多少?(本題只討論增值稅,不考慮其他稅種)
標(biāo)題某公司(增值稅一般納稅人)主要從事酒類(lèi)產(chǎn)品生產(chǎn)、銷(xiāo)售業(yè)務(wù),兼營(yíng)餐飲服務(wù)。10月從糧油公司購(gòu)入大米100000公斤,取得增值稅專(zhuān)用發(fā)票上注明的價(jià)款為400000元,增值稅額36000元,其他可抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額為23500元,當(dāng)月酒類(lèi)產(chǎn)品不含稅銷(xiāo)售額50萬(wàn)元,餐飲不含稅銷(xiāo)售額50萬(wàn)元。該公司將價(jià)值100000元的大米為社會(huì)福利院提供無(wú)償餐飲服務(wù)。請(qǐng)討論:該公司10月份如何計(jì)稅,應(yīng)納稅額為多少?(本題只討論增值稅,不考慮其他稅種)
某公司(增值稅一般納稅人)主要從事酒類(lèi)產(chǎn)品生產(chǎn)、銷(xiāo)售業(yè)務(wù),兼營(yíng)餐飲服務(wù)。10月從糧油公司購(gòu)入大米100000公斤,取得增值稅專(zhuān)用發(fā)票上注明的價(jià)款為400000元,增值稅額36000元,其他可抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額為23500元,當(dāng)月酒類(lèi)產(chǎn)品不含稅銷(xiāo)售額50萬(wàn)元,餐飲不含稅銷(xiāo)售額50萬(wàn)元。該公司將價(jià)值100000元的大米為社會(huì)福利院提供無(wú)償餐飲服務(wù)。請(qǐng)討論:該公司10月份如何計(jì)稅,應(yīng)納稅額為多少?(本題只討論增值稅,不考慮其他稅種)
一般納稅人屬于小微企業(yè)企業(yè)所得稅稅率是5%還是2.5%
臨時(shí)工工資可以從公戶往出發(fā)么
你好,老師,飯店里的酒水,買(mǎi)一瓶贈(zèng)送一瓶,贈(zèng)送的一瓶我計(jì)入什么科目
你好,老師,機(jī)器上加工的零件計(jì)入什么科目?
已經(jīng)發(fā)生的成本金額確認(rèn)收入是什么意思
老師,這種發(fā)票可以勾選抵扣認(rèn)證嗎?
其他應(yīng)付款私人賬掛太多怎么處理,新辦企業(yè)
煙草商業(yè)企業(yè),殘損卷煙由第三方按市場(chǎng)銷(xiāo)售價(jià)賠償,是否要交消費(fèi)稅?如果要交,是按批發(fā)價(jià),還是按賠償價(jià)計(jì)算?
老師,你好,請(qǐng)問(wèn)出口退稅的那個(gè)采購(gòu)合同可以大于報(bào)關(guān)單上的那個(gè)金額嗎?
老師好,留抵退稅的進(jìn)項(xiàng)構(gòu)成比例的公式是什么?