你好,那你得查一下具體的什么原因。
請問手上收到的發(fā)票未認(rèn)證跟賬上待抵扣進項稅額不一致,賬上少了2266.39,實際未認(rèn)證稅多2266.39,要如何處理?在19年6月就開始對不上數(shù)
老師,上月分錄我這樣寫的借:應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅—進項稅 貸:應(yīng)交稅費—待認(rèn)證進項稅 這月發(fā)現(xiàn),其中上月進項稅中有98元是客戶作廢的發(fā)票,我沒收到發(fā)票,沒入賬,卻抵扣認(rèn)證了,直接勾選認(rèn)證了,這月怎么辦
老師您好,我上個月的賬是借:管理費用 應(yīng)交稅費–應(yīng)交增值稅–進項稅額 貸:其他應(yīng)付款,實際上我上個月還沒認(rèn)證發(fā)票,應(yīng)該做到應(yīng)交稅費–待認(rèn)證進項稅里,導(dǎo)致我上個月賬上的進項稅額多了,這個月認(rèn)證的時候才發(fā)現(xiàn)錯了,我要怎么調(diào)賬,分錄是什么,幫列一下謝謝
發(fā)票勾選認(rèn)證的時候選擇的退稅不抵扣,在貨品入庫的時候稅額說入在待認(rèn)證進項稅額里面,勾選之后可以直接做借:問在賬務(wù)上可以不抵扣的發(fā)票在待抵扣認(rèn)證的科目里面,可以直接做借:應(yīng)交增值稅-進項稅額轉(zhuǎn)出貸:應(yīng)交稅費-待認(rèn)證進項稅額嗎?
發(fā)票勾選認(rèn)證的時候選擇的退稅不抵扣,在貨品入庫的時候稅額說入在待認(rèn)證進項稅額里面,勾選之后可以直接做借:問在賬務(wù)上可以不抵扣的發(fā)票在待抵扣認(rèn)證的科目里面,可以直接做借:應(yīng)交增值稅-進項稅額轉(zhuǎn)出貸:應(yīng)交稅費-待認(rèn)證進項稅額嗎?
文文老師 股東投入投資款怎么做分錄
老板餐飲發(fā)票入什么科目比較合適
你好老師,投資款怎么做會計分錄
個體戶經(jīng)營者交社保為什么用其他應(yīng)付款
個體戶經(jīng)營者交社保為什么用其他應(yīng)付款
專利的減費請求從專利局網(wǎng)站提交,請問,網(wǎng)址是什么
老師,注會戰(zhàn)略中的分銷和營銷有什么區(qū)別?
個體工商戶的經(jīng)營個稅是屬于工商戶交的還是經(jīng)營者交的
工業(yè)新建設(shè)企業(yè),一般納稅人,未決算,暫時也沒有任何生產(chǎn)?,F(xiàn)在將采購國內(nèi)一種產(chǎn)品,直接賣給日本,稅務(wù)上怎么做?
企業(yè)24年9月做賬補繳21年稅款,有一筆稅收滯納金,計入以前年度損益了,當(dāng)年企業(yè)虧損,企業(yè)所得稅年度匯算清繳后,這個滯納金的憑證要修改,在24年末將計入以前年度損益調(diào)整的滯納金改計為營業(yè)外支出,補繳稅款的事不變不改,就改滯納金這個數(shù),所得稅匯算清繳需要更正申報,具體要改哪里?
老師從那方面入手查呢?
你好,你賬上每個月增值稅銷項、進項和你申報表的。
銷項和進項和申報表應(yīng)該都沒有問題?,F(xiàn)在是待認(rèn)證進項發(fā)票賬上多了,實際手上的沒有抵扣的發(fā)票少了
那你賬上待認(rèn)證明細(xì)帳有嗎?有的話你看一下你手里的沒認(rèn)證的發(fā)票和你的明細(xì)帳核對。