借發(fā)出商品12000 貸庫存商品12000
甲公司(一般納稅人)委托乙公司(一般納稅人)銷售A商品100件協(xié)議價均為每件200元(不含增值稅)A商品成本每件120元增值稅稅率為13%甲公司按不含增值稅售價的10%支付乙公司手續(xù)費(不含增值稅)3月乙公司按每件200元(不含增值稅)的價格出售向甲公司開具代銷清單甲公司收到乙公司開來的代銷清單時開具給乙公司代銷貨物的增值稅專用發(fā)票發(fā)票上注明價款20000元增值稅稅額2600元乙公司3月對取得的增值稅專用發(fā)票進(jìn)行了認(rèn)證同時甲公司支付給乙公司手續(xù)費收到乙公司開具手續(xù)費的增值稅專用發(fā)票上手續(xù)費3200元增值稅稅額120元甲公司3月對取得的增值稅專用發(fā)票進(jìn)行認(rèn)證但雙方尚未結(jié)算5月雙方結(jié)清相關(guān)款項
老師,請問怎么寫?甲公司委托乙公司銷售A商品100件,協(xié)議價為每件200元,A商品成本為每件120元,增值稅率13%。甲公司收到乙公司開來的代銷清單時開具增值稅專用發(fā)票,發(fā)票上注明:售價20000元,增值稅2600元。乙公司按每件200元的價格出售給顧客, 甲公司按售價的10%支付乙公司手續(xù)費。(分錄)要求:對甲公司下列業(yè)務(wù)進(jìn)行賬務(wù)處理
甲公司委托乙公司銷售商品100件,乙公司按每件200元的價格出售給客戶,田公司按照售價(不含增值稅)的10%支付給乙公司手續(xù)費(不含增值稅,其增值稅稅率為6%。該商品成本120元/件,增值稅率13%。乙公司實際銷售時,向買方開出一張增值稅專用發(fā)票,發(fā)票上注明甲商品售價20000元,增值稅2600元。甲公司在收到乙公司交來的代銷清單時,向乙公司開具一張相同金額的增值稅發(fā)票。乙公司在收到代銷手續(xù)費時向甲公司開具增值稅專用發(fā)票。(1)商品委托與受托:(2)銷售:(3)結(jié)轉(zhuǎn)代銷商品(4)受托方轉(zhuǎn)嫁增值稅代繳義務(wù)(5)確認(rèn)代銷收入與費用:(6)貨款結(jié)算
本年1月,甲公司(增值稅一般納稅人)委托乙公司(增值稅一般納稅人)銷售A商品100件,協(xié)議價均為每件200元(不含增值稅),A商品成本為每件120元,增值稅稅率為13%。甲公司按不含增值稅售價的10%支付乙公司手續(xù)費(不含增值稅)。本年3月,乙公司按每件200元(不含增值稅)的價格出售給顧客后,向甲公司開具代銷清單。甲公司收到乙公司開來的代銷清單時開具給乙公司代銷貨物的增值稅專用發(fā)票,發(fā)票上注明價款20000元、增值稅額2600元,乙公司取得的增值稅專用發(fā)票本年3月符合抵扣規(guī)定;同時甲公司支付給乙公司手續(xù)費,收到乙公司開具手續(xù)費的增值稅專用發(fā)票,發(fā)票上注明手續(xù)費2000元、增值稅額120元,甲公司取得的增值稅專用發(fā)票本年3月符合抵扣規(guī)定。但雙方尚末結(jié)算相關(guān)款項。本年5月雙方結(jié)清相關(guān)款項?!竟ぷ饕蟆浚?)對收取手續(xù)費方式下委托方甲公司上述業(yè)務(wù)進(jìn)行賬務(wù)處理。(2)對收取手續(xù)費方式下受托方乙公司上述業(yè)務(wù)進(jìn)行賬務(wù)處理。
甲公司委托乙公司銷售商品100件,指定銷售價格為1000元/件,該商品成本為600元/件,增值稅稅率為13%。假定代銷合同規(guī)定,乙公司仍按每件1000元售給顧客,甲公司按售價的10%支付乙公司手續(xù)費。乙公司在實際銷售時,實際銷售75件,向買方開具一張增值稅專用發(fā)票,款項已收到。甲公司在收到乙公司交來的代銷清單時,向乙公司開具一張相同金額的增值稅專用發(fā)票。未銷售完的商品如數(shù)退給甲公司。要求,作甲、乙公司的會計分錄。急
我司在9月5號采購了一批貨,隨貨同行單的時間是9月5日,9月8號這批貨我司驗收入庫,供應(yīng)商在9月10日開了發(fā)票,結(jié)果我收到發(fā)票和隨貨同行單的時候,發(fā)現(xiàn)該張隨貨同行單其中一個品的單價有誤,但發(fā)票上的單價無誤,反饋給供應(yīng)商,供應(yīng)商針對這一個品重新開具一張正確單價的隨貨同行單,但是隨貨通行單的銷售日期變成了開具當(dāng)天日期9月25日了,請問這種更換隨貨同行后它的日期比開具發(fā)票的日期要晚,會不會虛開發(fā)票的風(fēng)險?
老師好,請問多少金額的收據(jù)可以入賬?有行業(yè)和支出內(nèi)容限制嗎?
請問:企業(yè)2025年7月至12月月末發(fā)放工資,財務(wù)記賬,借:管理費用 貸:應(yīng)付職工薪酬 ,這筆費用可以在企業(yè)所得稅稅前扣除的嗎?謝謝
老師,一個是幼兒園會計和一個出納一個會計一個辦公室,一個是建筑公司內(nèi)賬會計和老板一個辦公室,選擇哪里比較好啊
老師,把貨賣給A,和B造的有合同160萬,款B通過對公戶打給我們,但是不給B發(fā)貨,這種情況開的發(fā)票屬于虛開發(fā)票嗎!
全資子公司的虧損利潤怎么合并到母公司,他們沒有任何往來,包括資本投資都沒有
請農(nóng)產(chǎn)品專業(yè)老師回復(fù),謝謝, 老師,農(nóng)產(chǎn)品(部分自產(chǎn)自銷的一般納稅人)應(yīng)稅項目和非應(yīng)稅項目分別是指什么?
老師,4 S店收到浙商銀行應(yīng)解匯款并扣款如何做帳
老師您好!請教一個問題 我成立了一個子公司A公司,由B公司和我共同控股,B公司為我們的集團(tuán)總部,所有的營收都直接入帳B公司,這樣的話我們分紅嗎? 我還有個朋友成立了C公司,同樣也有我朋友和B公司共同控股,B公司同樣為集團(tuán)總部。營收也都直接轉(zhuǎn)進(jìn)總公司。 我們的業(yè)務(wù)鏈?zhǔn)怯晌褹公司開發(fā)客戶成交后給到B公司,B公司繼續(xù)維護(hù)續(xù)費,但是A公司和C公司唯一的關(guān)聯(lián)只有B總公司,這樣我能享受C公司客戶續(xù)費的分紅嗎?因為客戶都是我司成交后交接過去的。
用朋友的身份信息直播,提現(xiàn)后錢到朋友那里,他再轉(zhuǎn)給我。所以個人所得稅由他來申報還是我來申報
借應(yīng)收賬款22600 貸主營業(yè)務(wù)收入20000 應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅銷項稅2600
借主營業(yè)務(wù)成本12000 貸發(fā)出商品12000
借銷售費用2000 貸應(yīng)收賬款2000
借銀行存款20600 貸應(yīng)收賬款20600