你好需要計算做好了發(fā)給你
甲公司委托乙公司銷售商品,1萬件商品已經(jīng)發(fā)出,每件成本為150元。合同約定,丙公司應(yīng)按每件200元對外銷售,甲公司按售價的10%向乙公司支付手續(xù)費,乙公司銷售5000件,款項已經(jīng)收到,甲公司收到乙公司開具的代銷清單,同時向乙公司開具一張相同金額的增值稅專用發(fā)票,甲、乙公司進(jìn)行了款項結(jié)算,剩余商品退回,適用的增值稅稅率為13%,金額用萬元表示,編制甲、乙的會計分錄
甲公司委托乙公司銷售商品100件,乙公司按每件200元的價格出售給客戶,田公司按照售價(不含增值稅)的10%支付給乙公司手續(xù)費(不含增值稅,其增值稅稅率為6%。該商品成本120元/件,增值稅率13%。乙公司實際銷售時,向買方開出一張增值稅專用發(fā)票,發(fā)票上注明甲商品售價20000元,增值稅2600元。甲公司在收到乙公司交來的代銷清單時,向乙公司開具一張相同金額的增值稅發(fā)票。乙公司在收到代銷手續(xù)費時向甲公司開具增值稅專用發(fā)票。(1)商品委托與受托:(2)銷售:(3)結(jié)轉(zhuǎn)代銷商品(4)受托方轉(zhuǎn)嫁增值稅代繳義務(wù)(5)確認(rèn)代銷收入與費用:(6)貨款結(jié)算
甲公司委托乙公司銷售電視機100臺,該電視機的成本為800元/臺,增值稅率13%。假設(shè)代銷合同規(guī)定,乙公司按2000元/臺的價格出售給顧客,甲公司按不含稅售價支付10%的手續(xù)費給乙公司。乙公司銷售時,即向買方開具增值稅專用發(fā)票,發(fā)票上注明價款200000元,稅款26000元,未全部銷售完,只銷售了60%。甲公司在收到乙公司交來代銷清單時,向乙公司開具值值稅專用發(fā)票。要求,作甲、乙公司的會計分錄,急
甲公司委托乙公司銷售商品100件,指定銷售價格為1000元/件,該商品成本為600元/件,增值稅稅率為13%。假定代銷合同規(guī)定,乙公司仍按每件1000元售給顧客,甲公司按售價的10%支付乙公司手續(xù)費。乙公司在實際銷售時,實際銷售75件,向買方開具一張增值稅專用發(fā)票,款項已收到。甲公司在收到乙公司交來的代銷清單時,向乙公司開具一張相同金額的增值稅專用發(fā)票。未銷售完的商品如數(shù)退給甲公司。要求,作甲、乙公司的會計分錄。急
甲公司委托乙公司銷售商品200件,商品己經(jīng)發(fā)出,每件成本為60元。合同約定乙公司應(yīng)按每件100元對外銷售,甲公司按售價的10%向乙公司支付手續(xù)費。乙公司對外實際銷售100件,開出的增值稅專用發(fā)票上注明的銷售價款為10000元,增值稅稅額為1600元,款項已收到。甲公司收到乙公司開具的代銷清單時,向乙公司開具一張相同金額的增值稅專用發(fā)票,并收到乙公司提供代銷服務(wù)開具的增值稅專用發(fā)票,注明的價款為1000元,增值稅稅額為60元。假定:甲公司發(fā)出商品時納稅義務(wù)尚末發(fā)生;甲公司對商品采用實際成本進(jìn)行日常核算。甲公司應(yīng)編制如下會計分錄:
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教師,您好,繳納工會經(jīng)費時,要用到應(yīng)付職工薪酬科目嗎?可以,直接借管理費用-工會經(jīng)費,貸,銀行存款嗎?
老師,企業(yè)所得稅年報,2023年盈利標(biāo)紅“使用境內(nèi)所得彌補”2922815.17,應(yīng)該要彌補掉標(biāo)黃的2922815.17-150237.17-2965273.41=193295.41,如果2024年再盈利的話,2024年的利潤-193295.41吧?為什么表上可結(jié)轉(zhuǎn)以后年度彌補的虧損額是150237.17+2965273.41=3116110.58,這個金額2023年的盈利不是已經(jīng)抹不掉一部分了嗎?
公司成立日期是2022年12月,2023年1月注冊稅務(wù),2023年沒有22年的所得稅匯算,但是2022年12月有本年利潤虧損5萬,由于沒有22年匯算表,在23年匯算表里有一個所得稅彌補虧損明細(xì)表里沒有22年虧損的5萬怎么辦?
老師 請問個體戶每個月需要申報個人所得稅嗎
出口貿(mào)易,4月末美元賬戶1萬美元,5月1日轉(zhuǎn)人民幣賬戶,4月末怎樣處理,分錄怎樣做。
法人可以向公司借款現(xiàn)金5萬元嗎
25年稅務(wù)稽查抽到我們公司了,請問需要查幾年的帳
公司不經(jīng)營,以前還欠了員工工資,領(lǐng)導(dǎo)一直說還發(fā),不會欠著吧。那這樣需要納稅調(diào)增嗎
合同權(quán)利轉(zhuǎn)讓,債權(quán)轉(zhuǎn)讓要經(jīng)過債務(wù)人同意嗎