您好,這個(gè)是可以的哈
老師,我們是現(xiàn)在做賣移動(dòng)餐車文昌雞,也順帶銷售自己包裝的飯團(tuán)。有家單位要單獨(dú)購(gòu)買我們的飯團(tuán),估計(jì)是給員工吃的。這塊可以開什么發(fā)票呢?覺得開餐飲有點(diǎn)怪怪的。他是以后長(zhǎng)期跟我們團(tuán)購(gòu)定這個(gè)飯團(tuán)。
老師,請(qǐng)問一下我們單位組織的自己內(nèi)部培訓(xùn),然后購(gòu)買了茶歇物資,這個(gè)費(fèi)用我是做賬福利費(fèi)還是培訓(xùn)費(fèi)???
請(qǐng)問老師,網(wǎng)上購(gòu)買的食物想單位組織員工自己做飯聚餐用的,這票可以吧?
你好 我想問一下 老師 我們公司請(qǐng)了一位阿姨給員工做飯,平時(shí)買食物,在超市開了發(fā)票,做怎么科目最好,還要我們公司每個(gè)月要組織員工到外面聚餐開了發(fā)票,費(fèi)用有時(shí)1000元左右,怎么賬務(wù)處理呢?
老師好!請(qǐng)問一下物業(yè)公司到單位打掃 一日三餐到單位吃的話是自己花現(xiàn)金在單位購(gòu)買票,還是由物業(yè)公司與單位溝通由物業(yè)向單位購(gòu)買票,發(fā)給員工? 請(qǐng)問一下向這種情況如何處理最好?
老師,我想問下我們公司銷售23年采購(gòu)的車輛,現(xiàn)在要過戶給個(gè)人,其實(shí)是個(gè)朋友,這個(gè)個(gè)人不會(huì)給我們支付款項(xiàng),但是我們需要視同銷售,那這個(gè)的話還不能低于市場(chǎng)價(jià)太多,這個(gè)車目前正常折舊賬面價(jià)值有40萬,但是我要去申報(bào)增值稅要申報(bào)的話,如果他這個(gè)車出了事故,價(jià)值遠(yuǎn)低于賬面價(jià)值,需要出具相應(yīng)什么作證資料來證明,稅務(wù)這面會(huì)沒有風(fēng)險(xiǎn),
您好~咨詢下:這個(gè)地方怎么理解,可以舉個(gè)例子嗎? 如果容積率大于0.5,那么用土地使用權(quán)全部買價(jià)計(jì)入房產(chǎn)原值,如果容積率小于0.5,用建筑面積所占比例計(jì)入房產(chǎn)原值。
老師您好,小規(guī)模納稅人季度不超過30萬,免增增值稅是幾號(hào)政策
老師,你好,買的臺(tái)盆柜,馬桶,淋浴房的怎么入賬,到時(shí)不是公司里用
我司為一般納稅人,一項(xiàng)目合同含稅價(jià)1197000,扣留3個(gè)點(diǎn),對(duì)方開具6個(gè)點(diǎn)專票,扣除我司應(yīng)交的增值稅、附加稅、印花稅、企業(yè)所得稅5%、地方水利建設(shè)基金0.0009后,應(yīng)轉(zhuǎn)對(duì)方多少?列出計(jì)算
老師,車輛辦理落戶收到的非稅收入繳款書,能不能做賬,能不能稅前扣除
股權(quán)轉(zhuǎn)讓個(gè)人的計(jì)稅基礎(chǔ)是什么
期末應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅貸方有余額,如何做分錄,讓這個(gè)科目余額為0
在嗎,請(qǐng)教一個(gè)問題,就是一家公司借用我們的工人干活,兩家公司這種純勞務(wù)交易開幾個(gè)點(diǎn),屬于哪個(gè)類別呀
有沒有北京的會(huì)計(jì)老師,高新技術(shù)企業(yè)同時(shí)是小型微利企業(yè),必須填a104000期間費(fèi)用明細(xì)表嗎
里面的餐飲服務(wù)是怎么回事呢?
他就是一個(gè)賦碼的意思,你好