你好同學,這樣憑證中沒有任何問題的。
沖無票收入,開了票,也收到對方的錢怎么做賬 借:應收帳款 貸:主營業(yè)務收入 應交稅費 紅字 借:應收帳款 貸:主營業(yè)務收入 應交稅費 借:銀行存款 貸:應收帳款
給對方開的發(fā)票提供服務或者銷售零件給對方安裝怎么做賬如處理,借應收賬款,貸主營業(yè)務收入貸應交稅金對嗎
關于銷售返利:銷售訂單金額為2000,需要給供應商開具發(fā)票金額為2000,返利給服務個人200,這個200應該怎么做賬呢,業(yè)務員為對方公司的員工 開具發(fā)票 借方 銀行存款 2000 貸方 主營業(yè)務收入 1770 應交稅費-銷售稅額 230 返利給個人 借方 銷售費用-銷售返利 200 貸方 銀行存款 200
對方公司開具給我公司安裝費專票,如何做分錄?借銷售費用安裝費,借應交稅費進項稅,貸應付賬款嗎?然后再結轉借主營業(yè)務成本,貸銷售費用嗎
高新技術服務型企業(yè): 想問下一下記賬對嗎? 給對方開發(fā)票的時候記掛賬: 是記為借:應收賬款 貸:主營業(yè)務收入 應交稅費-應交增值稅(銷項稅額) 收到對方回款的時候: 借銀行存款 貸應收賬款 請老師解答,對嗎
個體的這個表應納稅所得額是按月還是按季執(zhí)行的???
小規(guī)模收一個點的普票跟九個點的普票有什么影響?
請問老師付人員勞務報酬如何做賬,給勞務人員上的保險如何做賬?
收到一張銷售部門費用票怎么做賬
哪位大神老師在,幫我解答一個問題可以嗎? 我查了明細賬,其他應付款不平,這個原因是幫別人交社保4月份增員的,銀行4月扣了3和4兩個月社保費,4月份我就記賬做分錄 借:其他應付款1949.08 貸:銀行存款1949.08 我5月份發(fā)工資就把沖平了其他應付款,5月至9月我都做了同樣一筆分錄,現在就是相差989.32元不平賬,我不知道怎么處理,老師能幫忙嗎
老師,計算電商商品毛利潤時需要扣除推廣費和快遞費嗎
季度企稅 有補 往年虧損嗎
給兩三天的安裝工 挖掘機師傅工資 可以按照臨時工工人工資發(fā)放吧 給報個稅
剛開辦二年電動車小規(guī)模查賬征收的,怎么建會計帳,按電子稅務局開票流水,還是對公賬戶流水?期初余額怎么做
老師好,我們公司是做批發(fā)的。在銷售時客戶會在貨款里面扣掉一部分貨款,這部分貨款我們的供應商會在下個月補給我們,相當于我們先幫供應商墊付給了客戶,他再返給我們,這種情況下應該怎么進行賬務處理呢?
那我們自己進的貨就直接計入借主營業(yè)務成本借應交稅金就可以了吧
借主營業(yè)務成本貸應收帳款對嗎
借主營業(yè)務成本貸應付賬款。
負責干活的工人可以直接入賬到主營業(yè)務成本工資嗎
可以的,這個沒問題。