同學(xué)你好 這個可以的
老師我聽實操課,中有一部分計入到工程施工-間接費用中 ,這種情況包括什么?如果我只有一個項目,還用入到工程施工-間接費用里面嗎? 要是換個科目核算可以嗎?記到什么科目?給說下后面明細(xì)科目?結(jié)轉(zhuǎn)這個工程施工-間接費用 按照什么比例一次結(jié)轉(zhuǎn) ?還是 季度月度進行結(jié)轉(zhuǎn)? 實操中有個檢測費 還有工地蓋的工人房屋 ,老師說先計入到工程施工-間接費用 什么時候結(jié)轉(zhuǎn)工程施工-合同成本 二級明細(xì)給細(xì)說一下!不理解!
您好! 我要報一張5000元的項目發(fā)票,項目合同上屬于“出版/文獻/信息傳播”,發(fā)票和明細(xì)要在這個范疇內(nèi)。公司可以開的是"技術(shù)服務(wù)費、論文編輯服務(wù)費、論文潤色服務(wù)費、論文翻譯服務(wù)費、論文修改服務(wù)費、文獻信息咨詢服務(wù)費、文獻檢索服務(wù)費、信息服務(wù)費、數(shù)據(jù)分析服務(wù)費、期刊發(fā)表咨詢等",但我們學(xué)校不能報論文潤色、論文翻譯,而這兩項單價最高。現(xiàn)在學(xué)校要求明細(xì),我的明細(xì)能寫哪些項目呢?
老師,我公司是建筑企業(yè),總承包方,只收取掛靠方的管理費和稅金,現(xiàn)在要測算每個項目的凈利潤,我怎么測算?有的項目是我們和開發(fā)公司簽的合同額跟我們和掛靠方簽的合同額是一樣的,沒利潤,平進平出,但是,我在作響的時候,為了保證所得稅稅負(fù),我會按比例結(jié)轉(zhuǎn)成本,所以從賬上取數(shù),就不是真的利潤,我怎么做呢老師
老師好,我們是分包商,關(guān)于采購合同,我們開給總包商的銷項明細(xì)上百項,都是軟件,電子配件類型的,施工方開給我們進項明細(xì)就幾項,是中央空調(diào),除濕器,監(jiān)控器之類的,進項票和銷項發(fā)票內(nèi)容不一致,這個有問題嗎,都是為同一個項目的服務(wù)的
老師,您好,我們有個檢測服務(wù)項目,合同中項目列得比較細(xì),每項是不同細(xì)胞檢測的費用,我開發(fā)票的時候可以匯總開成細(xì)胞檢測費嗎,金額是和每項明細(xì)合計一樣的
材料拿貨價一個12 材料拿貨價一個100在材料_個12 市場上賣的是50還要電費雜七雜八人工請問怎么算?
都說本年利潤都要清零。比如24年利潤表本年累計金額20萬,資產(chǎn)負(fù)債表年初未分配利潤10萬 請問26年資產(chǎn)負(fù)債表的期初數(shù)字是30嗎?
老師, 我們是汽車銷售行業(yè),每次銷售賣車都會送客戶尿素,機油等,找了一個固定售后公司,月底售后就根據(jù)這個紙質(zhì)清單給我們開票,但是每次都開,勞務(wù)*保養(yǎng)材料費。 我想知道正規(guī)的發(fā)票應(yīng)該是什么,且我這邊分錄需要分幾部做,分錄怎么寫。
我們員工大部分都是有累計減除費用的,但是有兩個員工卻沒有累計減除費用,請問是什么原因呢
老師,24年工資計提643300,個稅申報643000,實際有15000沒發(fā)放,現(xiàn)在匯算清繳賬載金額,實際發(fā)生額,稅收金額分別怎么填呢
收定金要計入合同負(fù)債還是預(yù)收賬款?
老師我4月份計提的工資,現(xiàn)在5月份即將發(fā)放(發(fā)的是4月的)發(fā)放4?工資的同時我也要報4月的個稅,個稅的具體數(shù)字我也算不清,我就在想我把四月的應(yīng)發(fā)工資數(shù)填在個稅表里,讓系統(tǒng)自己算出個稅,我在照抄系統(tǒng)上的個稅做實發(fā)的這筆分錄可以嗎
老師我報匯算清繳時財務(wù)費用利潤表里是負(fù)數(shù)是什么意思有風(fēng)險嗎
老師您好! 外幣賬戶既有原幣金額也有折合人民幣金額 月末怎么調(diào)匯?原幣金額對得上還用調(diào)匯嗎
有一筆2022年的費用做主營業(yè)成本報稅可睡前抵扣了,但現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)這筆費用做重了,那我改了年報了,憑證需要做沖回么?怎么做賬務(wù)處理