同學(xué)您好,你好,可以的, 沒問題
老師,你好,我們單位十月份的稅款緩繳了,現(xiàn)在申報十一月份的增值稅主表時,其中的本期繳納上期應(yīng)納稅額這一欄是填寫10月份應(yīng)繳的稅款,還是視為沒有繳納,填寫零就可以
老師好,今年2月份的附加稅已經(jīng)計提了,但是后來“六稅兩費減半征收”政策又延續(xù)了。本月交稅時需把2月緩交的稅款一同繳納,但2月附加稅是全額計提的46.62,現(xiàn)在看該實際繳納是給減半了是23.31, 這差額怎么做分錄???
老師,單位有一筆緩繳的稅款應(yīng)該是10月份交,現(xiàn)在又延續(xù)到明年2月份了,我可以提前交嗎?
請問老師,問題是2121年10月份緩繳的增值稅本來應(yīng)該在22年8月份交上,當(dāng)時沒有交,現(xiàn)在我可以采用兩種方法補(bǔ)繳稅款, 1,更改2021年10月份增值稅報表,當(dāng)時會產(chǎn)生滯納金, 2,更改22年4月份增值稅報表,在查補(bǔ)稅款欄填上,這樣不會有滯納金, 我想采用第二種補(bǔ)交稅款,這樣可取嗎,有風(fēng)險嗎?
請問老師,去年十月份緩繳的增值稅,今年2月份交上了,4月份又退回來了,本來應(yīng)該8月份交上,當(dāng)時沒交,現(xiàn)在我自己檢查出來了,他們叫我改去年10月份報表,那樣得四個月滯納金,可是我覺得從今年2月到4月交了兩個月,滯納金不能那么多,我想在今年4月份報表查補(bǔ)稅款改下報表,合理嗎?
公司已停止生產(chǎn)了,公司固定資產(chǎn)機(jī)械設(shè)備折舊未計提完,折舊怎么處理
老師,客戶出口貨物簽訂單價怎么是按一個時點現(xiàn)匯賣出價不是按當(dāng)天中間折算價。這樣子是不是有影響?
老師,社保和公積金是當(dāng)月支付當(dāng)月的,就不需要計提了,是嗎?
請問老師,新注冊一家食品配送也就是米面油糧食調(diào)味肉等配送公司,目前業(yè)務(wù)量不是很大,請問是小規(guī)模還是一般納稅人的好,急急急,拜托
老師,法人股,在做股權(quán)轉(zhuǎn)讓時,賬上有未分配利潤,需要交,個稅嗎?不是個稅吧,是企業(yè)所得稅吧
郭老師請問下賣東西存放架的公司,原來軌道一直也沒給客戶單獨開到票里,因為我司也沒有這個軌道進(jìn)項發(fā)票,都是把這個錢加到存放架子里,這次一個合同明細(xì)里非要讓贈送軌道,然后還開票里了假如軌道2000元又來了一個2000折扣就是0了,這個軌道我得暫估下成本吧,然后也得結(jié)轉(zhuǎn)成本2000是吧
什么是固定資產(chǎn)減值準(zhǔn)備和凈殘值有什么區(qū)別
固定資產(chǎn)凈殘值算減值準(zhǔn)備嗎?為什么在資產(chǎn)負(fù)債表中沒有體現(xiàn)
老師,您好,問一下,10月新增的所得稅報表里,要填2列工資數(shù)據(jù),第一項是不是填的就是應(yīng)發(fā)工資加各項稅費那些。
老師我們是家庭農(nóng)場,我們的無票收入60萬和買進(jìn)來的種子等共計14.3萬都沒有合同,那么我們印花稅時是零申報嗎