你好,同學(xué) 攤銷明細(xì)表 購買合同,發(fā)票 領(lǐng)用單
你好老師,1.長期待攤和待攤現(xiàn)在都不用了嗎,房租用長期,低值易耗品直接計入費用里,不攤銷嗎?2.鋁窗企業(yè)詳細(xì)成本需要怎么核算,只有倉庫進(jìn)出存表,發(fā)貨清單,沒有產(chǎn)成品和半成品統(tǒng)計,應(yīng)該怎么算損耗多少比例?應(yīng)該按多少計入產(chǎn)品成本和產(chǎn)成品,主營業(yè)務(wù)成本?3.外賬現(xiàn)金科目余額少,怎么做增加多點呢?必須走公戶轉(zhuǎn)賬才行嗎?應(yīng)收應(yīng)付前期掛太多金額,一直沒辦法沖賬,后期我做賬務(wù)得話也只能掛應(yīng)收應(yīng)付嗎?外賬想做的正規(guī)點,查了明細(xì)賬都是沒辦法沖的,還請老師指點,謝謝老師!
老師,早上好!我司是一個來料加工廠,現(xiàn)在需要建賬?,F(xiàn)在我遇到一個問題, 如下:1因為現(xiàn)在在建賬中遇到問題就是倉庫盤點出很多刀具(銑刀、鉆頭、刀粒、絲攻之類,工具類內(nèi)徑量表、千分尺表卡尺)像這一些雖然不是新的,有用的過,但是也是公司資產(chǎn),這樣我應(yīng)該入到那個會計科目呢?建好賬之后,在每個月有新購入的話,是入當(dāng)期費用,還是攤銷好呢?第二問題:盤點出很多客戶成本品,因為是來料加工,這個是不是屬于公司資產(chǎn),這樣是不是不用入到公司的資產(chǎn)負(fù)債中表--存貨中去呢?第三問題:;因為是加工廠,所以他的生產(chǎn)成本:人工+制造費用是不是這樣就可以了呢?
想咨詢一下成本費用審計,生產(chǎn)成本-低值易耗品攤銷,這個科目的審計方向?當(dāng)年攤銷費用都集中在11-12月份發(fā)生的,十月之前無發(fā)生額,這個屬于疑點嗎?
想咨詢一下成本費用審計,生產(chǎn)成本-低值易耗品攤銷,這個科目的審計方向?現(xiàn)在是遠(yuǎn)程審計,目前只能看到明細(xì)賬,具體資料需要對方在提供,這個科目的話一般都需要些什么資料呢?
資料三:A注冊會計師在審計工作底稿中記錄了實施的具體程序,具體如下:(1)乙公司本期注銷3個銀行賬戶,這些銀行賬戶此前一直沒有發(fā)生業(yè)務(wù)且余額為委。市計項目組成員沒有將這?個銀行賬戶納入西證范圍。(2)因突降暴雪,車計項目組成員無法前往乙公司某倉庫的盤點現(xiàn)場實施監(jiān)盤,項目組成員對存放在該倉庫的存貨實施替代市計程序,并據(jù)此得出“存貨余額沒有差異”的結(jié)論。(3)A注冊會計師通過向管理層詳細(xì)詢問,獲取了與賒銷審批相關(guān)的內(nèi)部控制設(shè)計是否得到執(zhí)行的充分、適當(dāng)?shù)膶徲嬜C據(jù)4.針對資料三(1)項,指出市計項目組成員的做法是否怡當(dāng),如不恰當(dāng),請簡要說明理由。5.針對資料三(2)項,指出市計項目組成員的做法是否恰當(dāng),如不恰當(dāng),請簡要說明理由。6.針對資料三《3)項,指出A注冊會計師的做法是否恰當(dāng),如不怡當(dāng),請簡要說明理由。
老師,我公司去年年底的時候暫估了成本12萬,現(xiàn)在沖減以后成本還有15114.72元,匯算清繳的時候這個報表怎么改
老師,2024年度福利費8400,都是員工的車補(bǔ),已經(jīng)報了個稅了,他們開自己車去出差,回來按一公里1.2元報銷,所以有發(fā)票,但是金額不夠8400,現(xiàn)在做2024年匯算清繳,這部分需要調(diào)增嗎?
生產(chǎn)用的催化劑如何進(jìn)行賬務(wù)處理,比如一種催化劑是放在轉(zhuǎn)化塔里的,一次可以使用5年,金額400多萬,是跟著設(shè)備一起計提折舊還是說單獨核算呢?
老師,請問一下,省撥付到企業(yè),獎勵企業(yè)人才的個人款,是按個稅發(fā)放嗎
老師,發(fā)票開完后,還需要點擊 交付 按鈕嗎?
你好,老師,請問下我們固定資產(chǎn)清理,開票了,我做賬的時候是做的固定資產(chǎn)清理,導(dǎo)致稅務(wù)系統(tǒng)申報收入和增值稅開票系統(tǒng)不一致,這個怎么解決了
老師,發(fā)的年度獎金,會影響到社保年度平均工資嗎?這個事情怎么避免
老師你好,我問一下我們今年做匯算的時候發(fā)現(xiàn)有筆固定資產(chǎn)折舊沒有記到賬里,這個如果調(diào)漲的話,如果做匯算需要改資產(chǎn)負(fù)債表嗎
郭老師,對方給我們開票完就跑路了,聯(lián)系不上,稅務(wù)也聯(lián)系不上,我們那張發(fā)票放著有什么風(fēng)險,現(xiàn)在怎么處理會比較好
你好老師有一輛車已經(jīng)提完折舊,現(xiàn)在賣13500元,這個賬該怎么記
當(dāng)年攤銷費用都集中在11-12月份發(fā)生的,十月之前無發(fā)生額,這個屬于疑點嗎?
屬于,需要合理理由說明
好的,謝謝
不客氣,祝你工作愉快。