你好,零申報(bào)就可以的,發(fā)放的次月再一次申報(bào)。
老師請問,我們6月有離職人員,但是離職人員的工資有幾個月還沒有發(fā)放,那現(xiàn)在要申報(bào)個稅,還需要給離職的人員申報(bào)個稅嗎?還是等發(fā)放工資時候再申報(bào)個稅
老師,申報(bào)個人所得稅是每個月15號之前申報(bào),但是是20號發(fā)的工資,那20號發(fā)的工資是下個月申報(bào)還是這個月申報(bào)? 申報(bào)個人所得稅的時間點(diǎn)怎樣處理?
老師,申報(bào)個人所得稅是每個月15號之前申報(bào),但是是20號發(fā)的工資,那20號發(fā)的工資是下個月申報(bào)還是這個月申報(bào)? 申報(bào)個人所得稅的時間點(diǎn)怎樣處理?
您好 公司零時教官工資 每月固定發(fā)放的 申報(bào)個稅收的時候 是按工資所得申報(bào) 還是勞務(wù)所得申報(bào)? 計(jì)提的時候做的管理費(fèi)-工資
公司工資未發(fā),申報(bào)個人所得稅時每個月需要申報(bào)工資嗎?還是等發(fā)的時候再申報(bào)
一般納稅人取得免稅雞蛋普票,銷售給第三方可以開免稅普票嗎
甲電子設(shè)備公司為居民企業(yè),屬于主要從事電子設(shè)備的制造業(yè)務(wù)的大型企業(yè)。2023 年有關(guān)經(jīng)營情況如下: (1)銷售貨物收入2000萬元,提供技術(shù)服務(wù)收入500萬元,轉(zhuǎn)讓股權(quán)收入3000萬元。經(jīng)稅務(wù)機(jī)關(guān)核準(zhǔn)上年已作損失處理后又收回的其他應(yīng)收款15 萬元。 (2)繳納增值稅180萬元,城市維護(hù)建設(shè)稅和教育費(fèi)附加18萬元,房產(chǎn)稅 25 萬元,預(yù)繳企業(yè)所得稅稅款43萬元。 (3)與生產(chǎn)經(jīng)營有關(guān)的業(yè)務(wù)招待費(fèi)支出 50萬元。 (4)支付殘疾職工工資14萬元;新技術(shù)研究開發(fā)費(fèi)用未形成無形資產(chǎn)計(jì)入當(dāng)期損益19萬元;購進(jìn)一臺設(shè)備,價值35萬元;購置一臺《環(huán)境保護(hù)專用設(shè)備企業(yè)所得稅優(yōu)惠目錄》規(guī)定的環(huán)境保護(hù)專用設(shè)備,投資額60萬元,購置完畢當(dāng)年即投入使用。 老師,會計(jì)利潤怎么計(jì)算,有式子就行,不用得數(shù)
會計(jì)準(zhǔn)則租用廠房3年 買的二手空調(diào) 發(fā)生的650元安裝費(fèi) 這個安裝費(fèi)費(fèi)用化可以嗎
2023年度生產(chǎn)經(jīng)營情況為:(1)取得產(chǎn)品銷售收入總額1800萬元。(2)應(yīng)扣除產(chǎn)品銷售成本800萬元。 (3)發(fā)生產(chǎn)品銷售費(fèi)用600萬元,其中包括廣告費(fèi)用300萬元。(4)管理費(fèi)用100萬元,其中包括招待費(fèi)16 萬元。 (5)財(cái)務(wù)費(fèi)用40萬元,其中,含非金融企業(yè)利息25萬元(貸款250萬元,利率是10%,銀行同期利息率為5%),逾期歸還銀行貸款的罰息3萬元。(6)本年繳納的增值稅30 萬元。 (7)營業(yè)外支出14萬元,其中含公益捐贈10萬元。 (8)實(shí)發(fā)工資總額98萬元,撥繳的職工工會經(jīng)費(fèi)、發(fā)生的職工福利費(fèi)、職工教育經(jīng)費(fèi)為20萬元。 要求:計(jì)算該企業(yè)2023年應(yīng)匯算清繳的所得稅稅額
預(yù)繳的企業(yè)所得稅比實(shí)際應(yīng)繳的多怎么辦?
跟大學(xué)合作辦學(xué),我們是民非,我們免增值稅嗎,謝謝
老師,請問公司投入的實(shí)收資本,后期公司不做了這個實(shí)收資本可以退回去嗎?要交什么稅了?
我在電腦上打開學(xué)習(xí)中心怎么什么都沒有呢
老師您好 無形資產(chǎn)的出售凈損益要收入-賬面價值-相關(guān)稅費(fèi)計(jì)入資產(chǎn)處置損益 那為什么例題里面要選25?
老師,這和-500 是怎么來的?
公司現(xiàn)在是半年都不發(fā)工資,那這半年每個月都零申報(bào)嗎?如果當(dāng)年沒有享受6萬的免稅,等第二年再發(fā),就會超過了,申報(bào)就需要交稅了,這個該怎么處理
你好,你們工資一般都幾月份發(fā)放?幾月份發(fā)放完畢?
就是現(xiàn)在不確定啊,有時候半年多才一起發(fā)那種
你好,最好是在年底12月份之前發(fā)下去,這樣的話就不影響交個稅。
就是平常都零申報(bào),然后等12月之前把這一年的工資都發(fā)了,再12月一起申報(bào)這一年的工資嗎?
對的,是的,是這么做的。
如果12月沒有發(fā)這一年的工資,我現(xiàn)在已經(jīng)每個月申報(bào)個人所得稅軟件了,第二年發(fā)可以嗎?可以算補(bǔ)發(fā)之前已經(jīng)申報(bào)的嗎?
你好,提前申報(bào)了,只要你員工同意可以。
這樣提前申報(bào)了,就不用交個稅吧,算補(bǔ)發(fā)把,如果不申報(bào),第二年一起發(fā),再申報(bào),就超過很多了
超5000以內(nèi)的不需要交個稅。
在5000以內(nèi)的不需要交個稅。