你好,這個(gè)是需要申報(bào)個(gè)稅的。
老師,想問一下,給員工發(fā)的高溫補(bǔ)貼,體檢等計(jì)入福利費(fèi)的費(fèi)用需要通過應(yīng)付職工薪酬這個(gè)科目嗎?我們公司工資我都是直接走的管理費(fèi)用-職工薪酬
老師,您好,我想請(qǐng)教個(gè)問題,我8月份單位要補(bǔ)發(fā)我一筆錢,如果把這筆錢和8月份工資合并在一起發(fā),我的個(gè)稅稅率要高幾個(gè)檔。那么,是不是把這筆錢分成兩部分或者3部分,分別合并在8、9月份的工資發(fā)放。這樣我的個(gè)稅是不是就會(huì)少一點(diǎn)。
事業(yè)單位給員工發(fā)21年整年的經(jīng)費(fèi)補(bǔ)貼(勞務(wù)費(fèi)),不到5000元,公司只是代收這筆錢,然后轉(zhuǎn)付給員工。需要報(bào)個(gè)稅嗎?個(gè)稅報(bào)哪個(gè)里?分錄怎么做
鄒老師請(qǐng)教你一下 我們這次給員工支付7200的住房補(bǔ)貼 公司可以把這筆補(bǔ)貼加進(jìn)員工工資申報(bào)工資薪金個(gè)稅 然后不需要房東另外開發(fā)票過來是嗎?我們可以給員工直接代付房租補(bǔ)貼費(fèi)給房東嗎?
老師,您好,單位9月份支付一筆高溫補(bǔ)貼,這筆費(fèi)用需要給員工報(bào)個(gè)稅嗎
政府財(cái)政撥款是記什么科目
審計(jì)把多繳的企業(yè)所得稅調(diào)到其他流動(dòng)資產(chǎn),是貸企業(yè)所得稅費(fèi)用,借其他流動(dòng)資產(chǎn),現(xiàn)在6月收到退稅,我是借銀行存款貸應(yīng)交企業(yè)所得稅,然后借企業(yè)所得稅,貸其他流動(dòng)資產(chǎn)嗎?
請(qǐng)問下老師,像那種進(jìn)貨以后馬上賣的,結(jié)轉(zhuǎn)成本的時(shí)候,可以直接,借:主營業(yè)務(wù)成本,應(yīng)交稅費(fèi)——進(jìn)項(xiàng)稅額,貸:應(yīng)付賬款嗎?還是必須要庫存商品過渡
個(gè)體戶查賬征收,注銷會(huì)查賬嗎
老師,您好,我是0基礎(chǔ),我手里有一個(gè)公司5月做的稅務(wù)登記是一般納稅人,5月29號(hào)收到一張進(jìn)賬票是13167.22,款已付,5月沒有銷項(xiàng)票,5月做記賬憑證是借:預(yù)付賬款,貸銀行存款等6月或者7月沖減,還是借:庫存商品,應(yīng)交稅費(fèi),貸:應(yīng)付賬款
老師麻煩咨詢一下勞務(wù)派遣企業(yè)差額計(jì)稅還可以進(jìn)行勾選抵扣嗎
老師這道題是怎么算的?
老師好!貿(mào)易企業(yè)首次報(bào)關(guān)出口,第一單不想退稅,會(huì)不會(huì)影響下次申請(qǐng)退稅?如果不退稅的話,我在申報(bào)上應(yīng)該怎么操作?
老師您好。我有個(gè)不是勞務(wù)公司的公司但是經(jīng)營范圍里有勞務(wù)服務(wù)這一項(xiàng)。這個(gè)公司接了一個(gè)活有工人給他們干活了。然后對(duì)方公司給打款。給他們開發(fā)票開的勞務(wù)服務(wù)。那這個(gè)不是勞務(wù)公司給開的這一項(xiàng)。屬于勞務(wù)公司嗎算違規(guī)嗎?可以給這么開嗎?
個(gè)稅申報(bào)的本期收入沒超過5000,為什么有應(yīng)納稅額呀
在什么時(shí)候申報(bào)呢
發(fā)放的時(shí)候和工資一起申報(bào)
是在10月份的時(shí)候嗎?直接加在工資里嗎?
對(duì)的,加在工資里面申報(bào)就可以。
工資先發(fā)的,后發(fā)的補(bǔ)貼,而且是在9月份報(bào)個(gè)稅之后發(fā)的
那就下個(gè)月一起申報(bào)就可以。