你好;? 開紅沖發(fā)票; 然后再開正確的發(fā)票? ?
12月份有一張電子票1000開錯了,1月份我沖紅這個1000元開錯的發(fā)票,要怎么做會計分錄!主營業(yè)務(wù),和增值稅要怎么處理?剛好跨季度繳稅,稅務(wù)這邊怎么處理呢?
3月的普票,已經(jīng)正常申報增值稅,但是客戶7月來說發(fā)票信息錯誤,所以同事給重新沖紅并且重新開了,我們是小規(guī)模,需要怎么操作,賬務(wù)需要怎么操作,稅務(wù)那邊需要怎么操作
老師你好 我們是一般納稅人 去年開的電子普票 顧客要求重開 應(yīng)該怎么處理呢
老師,跨季度的增值稅電子普票,信息錯誤,客戶要求重新開具,我們這邊怎么處理
老師,你好 請問下,我們上個季度開了50萬的電子發(fā)票給客戶 然后這個月他又要紅沖掉,重新開 那第二季度我們照常要交增值稅?
老師,假設(shè)我開回來的發(fā)票是1500,我只報銷1200元,剩下多出來的300元發(fā)票怎么辦?
現(xiàn)在外資企業(yè)在所得稅和增值稅上有什么優(yōu)惠嗎?可以詳細說說不,懂的老師
總公司給分公司打款用于日常手續(xù)費等備用,在打款時應(yīng)該備注什么
企業(yè)年度利潤表資產(chǎn)減值損失為負數(shù),做匯算清繳時需要在納稅調(diào)整明細表第33行填證書調(diào)整嗎
老師,手工帳登資產(chǎn)負債表時數(shù)字后面的小數(shù)點就算是零也要表示出來畫一橫或者是兩個零嗎
老師我4月份計提的工資,現(xiàn)在5月份即將發(fā)放(發(fā)的是4月的)發(fā)放4?工資的同時我也要報4月的個稅,個稅的具體數(shù)字我也算不清,我就在想我把四月的應(yīng)發(fā)工資數(shù)填在個稅表里,讓系統(tǒng)自己算出個稅,我在照抄系統(tǒng)上的個稅做實發(fā)的這筆分錄可以嗎
老師, 24年7月有2筆餐費未付款,但是我做分錄的時候,用庫存現(xiàn)金支付了 現(xiàn)在還能在25年1月修改嗎?改成未付
都說年底結(jié)賬 分錄是 借本年利潤,貸利潤分配-未分配利。我想問的是這里的本年利潤 是不是指利潤表的本年累計金額轉(zhuǎn)到未分配利潤?
從業(yè)證書取消后,現(xiàn)在從事會計記賬工作,需要取得證書嗎
老師, 2月5號收到A公司的發(fā)票3萬元,2月9號A公司把這張發(fā)票紅沖了 這2張發(fā)票我要做分錄嗎?
稅務(wù)申報季度增值稅呢,怎么處理
是八月份的電子普票,那我就這個季度正常申報,然后下個季度把沖紅的金額減掉唄
你好;? 你是跨季度紅沖; 先 按開票正常報稅? ? ;下個季度 減去 紅沖金額在報稅??