同學(xué)你好 對的 需要辦理的
亞馬遜外貿(mào)出口退稅企業(yè)出口退稅時候還需要有開具增值稅發(fā)票嗎?開的話是多少稅率呢?
我們在亞馬遜上成交了一單,美金已經(jīng)打到亞馬遜平臺了。但是我們的外幣賬戶還沒開通,還在走流程。這樣以后是否可以出口退稅呢?只要退稅前把美金提現(xiàn)到外幣賬戶就可以了嗎?
我們在亞馬遜平臺成交的訂單,美金已經(jīng)在亞馬遜平臺收款。以后提現(xiàn)到出口公司的外幣賬戶,這個以后是要進(jìn)行國際收支申報嗎?還是貿(mào)易信貸報告?
通過亞馬遜平臺出口退稅的,企業(yè)需要辦理進(jìn)出口權(quán)資質(zhì)嗎?需要開外幣賬戶嗎?
出口外貿(mào)企業(yè),在亞馬遜平臺銷售貨物,貨款是亞馬遜支付伙伴富友結(jié)算的人民幣給到公賬,未開票收入,現(xiàn)在申報增值稅顯示只有列入無出口免稅銷售額填報名單的納稅人才能申報?,F(xiàn)在需要如何操作,我這邊剛剛備案出口退免稅政策還是不能申報增值稅
生產(chǎn)企業(yè)的銷貨單需要裝訂進(jìn)憑證嗎
老師,我公司想注銷,但是現(xiàn)在有2萬元留底稅,咋樣找稅務(wù)退回來呢?
老師您好,建筑服務(wù)公司,從境內(nèi)企業(yè)分包的境外建筑安裝工程,境外項目地有幾個負(fù)責(zé)人是境內(nèi)人員,其他人員全部都是境外本地人,請問境外人員個稅怎么申報
您好老師,我們是建筑公司,有掛靠,然后現(xiàn)在資產(chǎn)大于5000萬,企業(yè)所得稅是25的稅率繳稅了,然后收2個點的管理費(fèi)。我自己算的扣的稅點下來在5點多?2管理費(fèi),7點多,增值稅稅負(fù)率1.45左右,所得稅稅負(fù)率0.8左右,而且還是個異地項目,我算的時候就是應(yīng)交?預(yù)交?管理費(fèi)=扣下來的錢,老板說7個點下來太多了,讓我企業(yè)所得稅按照1個點算,掛靠方的進(jìn)項能底所有銷,人工成本是直接坐到我們賬里的,不開發(fā)票,這種怎么計算
老師,我想問就是在填寫資產(chǎn)負(fù)債表的時候,然后應(yīng)交稅費(fèi)的科目,它的余額是負(fù)數(shù)。這里面有一部分是待認(rèn)證的,我把那個待認(rèn)證的是不是填寫在就是其他流動資產(chǎn)項目列式? 我要是這樣列式的話,我的未分配利潤期末減免出的就不等于本月的那個凈利潤了,這個報表關(guān)系不對。我這樣填著合適嗎
我們工資都是把上個月工資放在下個月發(fā)放計提的,現(xiàn)在要怎么調(diào)整過來?
轉(zhuǎn)賬支票正面的收款人為單位,如果支票正面的收款單位到銀行辦理轉(zhuǎn)賬,是否需要在支票背面背書人簽章處加蓋收款人預(yù)留印鑒
老師,分錄做錯了。什么時候用紅字,什么時候用相反分錄?
請問每個月做賬,先計提本月工資,在結(jié)轉(zhuǎn)主營業(yè)務(wù)成本嗎
高新技術(shù)企業(yè)中,有的公司使用的是研發(fā)支出科目,期末把不能資本化的支出轉(zhuǎn)入管理費(fèi)用(可能這個公司所有發(fā)生的研發(fā)支出都不能資本化),有的公司則直接使用研發(fā)費(fèi)用科目,直接進(jìn)當(dāng)期損益。為啥會這樣?