同學(xué)你好 國際收支申報
#提問# 公司企業(yè)類型是 跨境外貿(mào)型企業(yè) 有申請對外貿(mào)易備案登記表 現(xiàn)在問題是 : 公司的運(yùn)營模式是 發(fā)貨到國外的相應(yīng)海外倉之后,在亞馬遜銷售平臺開展銷售(和國內(nèi)的淘寶、天貓網(wǎng)站銷售模式一樣),這樣的話 我們一開始要怎么報關(guān)出口? 在亞馬遜的銷售收入 提到公司公賬上的話,要怎么結(jié)匯呢?
我們在亞馬遜上成交了一單,美金已經(jīng)打到亞馬遜平臺了。但是我們的外幣賬戶還沒開通,還在走流程。這樣以后是否可以出口退稅呢?只要退稅前把美金提現(xiàn)到外幣賬戶就可以了嗎?
我們在亞馬遜平臺成交的訂單,美金已經(jīng)在亞馬遜平臺收款。以后提現(xiàn)到出口公司的外幣賬戶,這個以后是要進(jìn)行國際收支申報嗎?還是貿(mào)易信貸報告?
我們公司是做跨境電商的 但是以一般貿(mào)易出口到香港公司 再由香港公司通過亞馬遜平臺售賣 我想問一下 這樣的話 海外倉開過來的海外倉物流費用嗎? 就是我們有庫存放在第三方海外倉那里 會產(chǎn)生倉儲費 和訂單派送費 第三方海外倉要求我們付人民幣 那我們只能用大陸公司對公支付了 大陸公司支付的話 他們就要開票給我們 大陸公司沒有庫存在國外 國內(nèi)也沒有設(shè)置庫存 這樣的話 他們開過來的其他倉儲物流費 這個費用項目的發(fā)票能用嗎
出口外貿(mào)企業(yè),在亞馬遜平臺銷售貨物,貨款是亞馬遜支付伙伴富友結(jié)算的人民幣給到公賬,未開票收入,現(xiàn)在申報增值稅顯示只有列入無出口免稅銷售額填報名單的納稅人才能申報?,F(xiàn)在需要如何操作,我這邊剛剛備案出口退免稅政策還是不能申報增值稅
老師,請問下報年報利潤表時,有個本期數(shù)據(jù)和累積數(shù)據(jù),怎么填寫呢?是1月到12月的周期
我是一家商品經(jīng)銷企業(yè),一般納稅人,曾購買了一輛汽車未取得專用發(fā)票也未抵扣進(jìn)項稅,現(xiàn)在銷售出去了,實行簡易計稅是按3%計稅還是3%的征收率減按2%征收呢? 還是是說09年以前買的車簡易計稅按3的征收率減按2%征收。 09年以后購買的車只能簡易計稅按3%征收呢?
借:主營業(yè)務(wù)成本 ,貸其他應(yīng)付款,后面有庫存加下進(jìn)來,這樣計提有沒有錯
您好,我們是貿(mào)易公司。出口企業(yè)進(jìn)賬發(fā)票勾選多久之后可以申請出口退稅呢
一般納稅人,在申報增值稅時能不能選擇小微企業(yè)?
我是一家商品經(jīng)銷企業(yè),一般納稅人,曾購買了一輛汽車未取得專用發(fā)票也未抵扣進(jìn)項稅,現(xiàn)在銷售出去了,實行簡易計稅是按3%計稅還是3%的征收率減按2%征收呢?
我公司員工為了孩子上學(xué)要停保幾個月,在另外一個地方自己交2個月保險。這個對社保以后退休沒影響吧,還有這兩個月我能給他發(fā)工資么
老師 您好 我想請教一個問題 就是24年的固定資產(chǎn)卡片原值 我錄錯了 賬上的金額是對的 現(xiàn)在匯算清繳發(fā)現(xiàn)了錯誤 怎么辦啊
收到裝修工程進(jìn)度款未開票的情況分錄如何做呢
老師,有2024年企業(yè)所得稅匯算清繳的納稅申報表模板嗎?