你好,學員,直接放在福利費下面的總經(jīng)辦明細中
老師,我們公司新設置了一個飯?zhí)脼閱T工免費提供伙食。但是我有個賬務上的問題,我的管理費用下有一個二級明細叫做職工福利費,這個二級明細下面就沒有三級明細了。之前公司發(fā)生的福利費用,我都統(tǒng)一核算到這個二級明細里了。但問題是現(xiàn)在新增一個飯?zhí)茫蚁胍谶@個這個二級明細下面設置個三級就做飯?zhí)觅M用,方便核算,我想問,我能這樣直接設置個三級明細嗎?
老師,您好,我是證券投資咨詢公司的,想問一下在經(jīng)營報表中對于首席老師形象照拍攝費用應該做到什么費用中比較合適,辦公費?員工福利?還是什么比較合適的類目中呢
老師,您好,我在統(tǒng)計今年公司的福利費,總經(jīng)辦發(fā)生的福利費怎么處理呢,直接放在福利費下面的總經(jīng)辦明細中嗎
三環(huán)公司2018年4月應付工資總額92000元。其中:產(chǎn)部門直接生產(chǎn)人員工資40000元;生產(chǎn)部門管理人員工資15000元,管理部門管理人員工資21000元;銷售部門人員工資10000元;建造廠房人員工資6000元;該企業(yè)發(fā)生職工福利費2000元,其中:生產(chǎn)部門直接生產(chǎn)人員福利費800元;生產(chǎn)部門管理人員福利費300元,管理部門管理人員福利費420元;銷售部門人員福利費200元;建造廠房人員福利費120元。2018年4月30日,公司按照職工工資總額的10%和10%分別計提醫(yī)療保險費和住房公積金。公司分別按照職工工資總額的2%和2.5%計提工會經(jīng)費和職工教育經(jīng)費。公司當月發(fā)生的職工薪酬費用己在下月初支付。寫出三環(huán)公司2018年4月確認應付職工薪酬時的會計處理:
老師,我們繳納的工會經(jīng)費自留部分一直掛在應付職工薪酬-自留工會經(jīng)費里面,也沒實際收到工會返的錢,現(xiàn)在有一個過年發(fā)放福利給職工,怎么做分錄計入工會經(jīng)費里面呢
經(jīng)營租賃中,承租人購買的設備運回時發(fā)生的運輸費 2 萬元和安裝費用 10 萬元,這總共銀行存款支付的 12 萬元,是計入使用權(quán)資產(chǎn)還是計入長期代攤費用呢?
紅沖發(fā)票必須開票人紅沖嗎?本公司的會計可以紅沖嗎?
老師!您好!填表不調(diào)賬,如果納稅調(diào)整后,最后涉及到交稅了,不是也需要做分錄嗎?
稅局未及時推送補交24年的社保申報信息,今年5月才看見系統(tǒng)推送的有需要申報的補交24年的社保部分,然后產(chǎn)生了滯納金。老板不想承擔。去稅局咨詢說是24年12月推送的,但是,從去年12月到今年4月申報社保時未見推送的需要補交申報的24年需要補交申報的信息。稅局也不給查具體的推送的時間,社保局也不給查。想咨詢一下自己能從稅務系統(tǒng)中查詢數(shù)據(jù)推送社保的信息嗎?或者有什么辦法可以查詢具體的推送時間?
制造業(yè)的會計做賬含稅的都要求四流一致嗎?
老師好!請教您幾個問題,謝謝,謝謝! 1、購進回來的發(fā)票明細和開給客戶的發(fā)票明細不相同,是怎么處理呢? 2、有些零碎的東西購買回來沒有發(fā)票,但又要開票給客戶,怎么辦呢? 3、有些購進回來的貨,賣給客戶不用開票的,怎么處理呢? 4、在軟件記賬時購進所有的商品包括小的商品都要在庫存商品和主營業(yè)務收入設置二級科目數(shù)量金額核算嗎?以便后面結(jié)轉(zhuǎn)主營業(yè)務成本?
1、購進回來的發(fā)票明細和開給客戶的發(fā)票明細不相同,是怎么處理呢? 2、有些零碎的東西購買回來沒有發(fā)票,但又要開票給客戶,怎么辦呢? 3、有些購進回來的貨,賣給客戶不用開票的,怎么處理呢? 4、在軟件記賬時購進所有的商品包括小的商品都要在庫存商品和主營業(yè)務收入設置二級科目數(shù)量金額核算嗎?以便后面結(jié)轉(zhuǎn)主營業(yè)務成本?
老師,您好!請教您 公司代扣代繳顧問費因延遲了申報產(chǎn)生了滯納金,請問這個是記,營業(yè)外支出-其他,還是滯納金,呢? 謝謝老師指導!
老師您好,我們公司是小規(guī)模,在去年四季度的時候開了46萬的發(fā)票交了增值稅,在今年二季度你銷售退回把這46萬的發(fā)票其中的16萬沖紅,在二季度除了沖紅的16萬發(fā)票外,沒有發(fā)生其他業(yè)務。請問這16萬的增值稅可以退嗎?
出納把本該存到分公司a的現(xiàn)金存到了分公司b,現(xiàn)在由分公司b轉(zhuǎn)賬到分公司a,這筆現(xiàn)金是分公司a的營業(yè)收入,要怎么做賬,涉及幾個分錄