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9月給員工購(gòu)買意外險(xiǎn)收到銷售方增值稅專用發(fā)票, 該發(fā)生在10初已經(jīng)認(rèn)證抵扣,并且繳納了增值稅,10月中發(fā)現(xiàn)保險(xiǎn)條款有問題,經(jīng)過(guò)溝通保費(fèi)還是21413元,但是需要把,增值稅專用發(fā)票退回,對(duì)方重新開了電子普通發(fā)票, 原來(lái)的發(fā)票需要做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,分錄怎么做

9月給員工購(gòu)買意外險(xiǎn)收到銷售方增值稅專用發(fā)票,
該發(fā)生在10初已經(jīng)認(rèn)證抵扣,并且繳納了增值稅,10月中發(fā)現(xiàn)保險(xiǎn)條款有問題,經(jīng)過(guò)溝通保費(fèi)還是21413元,但是需要把,增值稅專用發(fā)票退回,對(duì)方重新開了電子普通發(fā)票,
原來(lái)的發(fā)票需要做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,分錄怎么做
2021-11-18 18:37
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2021-11-18 18:38

同學(xué),你好 之后會(huì)開具紅字發(fā)票 把之前藍(lán)字發(fā)票的分錄,做一模一樣的,金額負(fù)數(shù)

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同學(xué),你好 之后會(huì)開具紅字發(fā)票 把之前藍(lán)字發(fā)票的分錄,做一模一樣的,金額負(fù)數(shù)
2021-11-18
同學(xué)你好 1、借:原材料 10000 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)1300 貸:銀行存款 2、借:銀行存款1130 貸:原材料 1000 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出)130
2022-10-18
您好: 博新公司需要繳納的增值稅=(180000%2B5500%2B7900)/1.13*13%-17030-606.33-27.85-650/1.09*9%。
2022-10-06
你好需要計(jì)算做好了發(fā)給你
2021-03-22
同學(xué)你好 1計(jì)算火車票可以抵扣的增值稅=650/1.09*9%=53.67 2不含稅銷售額=180000%2B5500%2B7900=193400? ?需要繳納的增值稅=2224.1 3需要繳納的增值稅=193400*13%-17030-606.33-53.67=7452
2022-10-06
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