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Q

你好,老師。公司有很多餐飲費住宿費發(fā)票,但是這些都是從私戶支出去的費用,外賬要怎么做賬呢

2022-10-09 13:56
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內極速解答)
2022-10-09 13:59

你好,這個是什么業(yè)務的?出差的嗎?

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快賬用戶8295 追問 2022-10-09 14:00

就是公司老板出去消費,

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齊紅老師 解答 2022-10-09 14:04

你好,那也得有一個業(yè)務吧,他是什么業(yè)務

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齊紅老師 解答 2022-10-09 14:04

自己的私人問題的,做到福利費借管理費用,福利費貸應付職工薪酬,福利費借應付職工薪酬,福利費貸其他應付款。

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快賬用戶8295 追問 2022-10-09 14:05

就一直掛賬 掛其他應付款嗎,這樣到時候其他應付款豈不是很大

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齊紅老師 解答 2022-10-09 14:09

你好,你們還錢給他不就可以啦,賬上有錢的轉給他。

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快賬用戶8295 追問 2022-10-09 14:10

謝謝老師

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齊紅老師 解答 2022-10-09 14:10

不用客氣工作順利

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你好,這個是什么業(yè)務的?出差的嗎?
2022-10-09
你好,這個具體的是什么業(yè)務的。
2022-11-09
你好 看來您這個是注冊資本1000萬,實繳了1000萬。 開票進來時候產生一些稅負,但是可以抵扣的,您有了營業(yè)額,就可以抵扣。為減少進項稅費,可以找小規(guī)模納稅人開專票,稅率3%。您按照實際支出開票進來就好。
2021-04-02
你好,你們賬上做了收入的嗎?
2023-03-16
如果都不需要開票的,按照稅法要求,增值稅申報表按照未開票收入申報!這樣稅務上就沒有任何風險,如果你們小規(guī)模納稅人 目前增值稅免稅 申報完之后借:銀行存款 貸:主營業(yè)務收入
2022-06-13
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計師,稅務師

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