同學(xué)你好 借應(yīng)交稅費(fèi) 貸銀行存款
老師,下午好,我想問一下,我公司收到一張發(fā)票是94975元的專票,我公司的財務(wù)全部已經(jīng)抵扣了該張發(fā)票的增值稅,實際上付款只需要付92875元,那么剩下的2100元不支付,那么多出來的2100元的增值稅已經(jīng)抵扣了,請問這個是怎樣處理啊?
老師:請教一下退伍軍人增值稅抵減了9000元,然后按稅務(wù)要求要扣除附加稅,又補(bǔ)交了增值稅963.66元和附加稅115.64元,那補(bǔ)繳完以后賬務(wù)怎么處理?當(dāng)時直接借應(yīng)交增值稅減免稅額9000元,貸營業(yè)外收入9000元。現(xiàn)在補(bǔ)交了以后應(yīng)該怎么調(diào)整賬務(wù)?
銷項報稅正確,記賬的上個月增值稅報稅正確,記賬時記銷項時寫錯了,少記了,這個月怎么做賬調(diào)過來; 上個月報稅正確,也交稅了,記賬時粗心,專票進(jìn)項少記了一筆,這個月怎么做賬調(diào)過來;進(jìn)上個月待抵扣進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出:借:應(yīng)交稅費(fèi)–應(yīng)交增值稅(進(jìn)項稅額)貸:應(yīng)交稅費(fèi)–待抵扣進(jìn)項稅額 做賬時粗心寫錯金額了,這個月怎么改 上個月增值稅申報正確,一個普通發(fā)票做賬時沒注意看成專票了,做賬做成借:周轉(zhuǎn)材料應(yīng)交稅費(fèi)–待抵扣進(jìn)項稅額 貸:銀行存款,這個月怎么改正確呢
抵扣增值稅時少抵扣12.53元,后來通過銀行轉(zhuǎn)款補(bǔ)了12.53元,這樣該怎么做賬務(wù)處理呢?摘要怎么寫
2022年12月支付280元稅控費(fèi)取得增值稅普票,當(dāng)時做賬借:管理費(fèi)用 280,貸:銀行存款:280,去年12月沒有收入,現(xiàn)在有收入了,需要抵扣280,正常應(yīng)該是借:應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅減免 280,貸:銀行存款,但是我當(dāng)時做錯了,改這么辦呢?這280在2月的申報表里抵扣了
購進(jìn)存貨時部分沒有發(fā)票,用白條(20萬)抵,并用樂移動動平均法計算結(jié)轉(zhuǎn)了銷售成本,所得稅匯算時如何調(diào)增?是要扣除20萬重新計算銷售成本并將與原來的銷售成本差額調(diào)增嗎?
所得稅匯算清繳時提示營業(yè)收入跟增值稅報表不一致。這個該怎么處理啊
老師你好!事業(yè)單位醫(yī)療行業(yè),財務(wù)會計本年盈余-醫(yī)療盈余年末結(jié)轉(zhuǎn)到哪個科目
24年12月工資忘記計提,我在2025年1月直接補(bǔ)計提到管理費(fèi)用里了,這樣賬務(wù)處理有沒有風(fēng)險
增發(fā)新股為什么不是風(fēng)險對沖,而是風(fēng)險轉(zhuǎn)移?
老師,我們是一般納稅人事旅游行業(yè)實行差額征收,24年有筆成本發(fā)票80萬收到了,由于疏忽,25年5月才發(fā)現(xiàn),可以直接做到25年的成本里面嗎
鄉(xiāng)里面的租賃費(fèi)(沒生產(chǎn),屬于管理費(fèi)),沒有發(fā)票,匯算清繳時具體在哪個表調(diào)整
零基礎(chǔ)鑄造企業(yè)實操課
老師,公司是一家紡織行業(yè),出現(xiàn)色紗改染的話,會計分錄應(yīng)該怎么寫呢
老師,高新企業(yè)想不享受研發(fā)加計扣除,我想調(diào)增一部分金額,可以這樣增不,
摘要怎么寫
同學(xué)你好 就寫交增值稅