你好,最好是做賬的,要不你的賬實(shí)不符。
老師好!問(wèn)下企業(yè)當(dāng)月取得的進(jìn)項(xiàng)普票和專票是當(dāng)月都必須做賬嗎?
?老師,問(wèn)下取得進(jìn)項(xiàng)專票之后不知道下月初認(rèn)不認(rèn)證的,取得專票當(dāng)月的進(jìn)項(xiàng)稅該如何做分錄啊?
老師好!問(wèn)下企業(yè)當(dāng)月收到的增值稅普通發(fā)票,必須收到當(dāng)月入賬嗎?可以跨月入賬嗎?專票呢?
你好,我們是外貿(mào)企業(yè),進(jìn)項(xiàng)票沒(méi)有開(kāi)進(jìn)來(lái),那出口發(fā)票可以開(kāi)嗎? 當(dāng)月出的報(bào)關(guān)單當(dāng)月必須開(kāi)掉嗎?
老師好!請(qǐng)問(wèn)電子稅務(wù)局當(dāng)月認(rèn)證的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票,必須要和當(dāng)月做賬的應(yīng)交稅款~進(jìn)項(xiàng)稅額一致嗎
老師,這兒為什么不用賣價(jià)一買價(jià),然后再算增值稅
應(yīng)交稅費(fèi)成負(fù)數(shù)了是什么原因呢?以及可能的情況
樸老師,出口的海運(yùn)費(fèi),港雜費(fèi),代理運(yùn)雜費(fèi)這些都應(yīng)該計(jì)入銷售費(fèi)用吧
達(dá)人傭金是按收入的5%限額扣除嗎
老師您好,我們是小規(guī)模企業(yè),經(jīng)營(yíng)金屬制品,五金工具,如果賣工具的配件是算主營(yíng)業(yè)務(wù)收入還是其他業(yè)務(wù)收入
算這個(gè)表里的成本費(fèi)用 利息費(fèi)用那一欄是應(yīng)該加這個(gè)數(shù)字還是減這個(gè)數(shù)字
老師,我這樣合起來(lái)寫(xiě)可以嗎
你好,我們是制造型企業(yè)一般納稅人出口生產(chǎn)自產(chǎn)產(chǎn)品,如果想出口外購(gòu)產(chǎn)品,可以嗎?出口的外購(gòu)產(chǎn)品本企業(yè)不具備生產(chǎn)能力
老師好,今天提交了跨區(qū)域事項(xiàng)報(bào)驗(yàn)開(kāi)了跨市區(qū)的建筑業(yè)增值稅專用發(fā)票,申報(bào)納稅的時(shí)候是正常申報(bào)還是有其他要求
老師a公司投資了b公司,然后a公司的股東注冊(cè)了c公司,我們是非學(xué)歷教育服務(wù),插畫(huà)課,然后b公司老師給c公司學(xué)員提供教學(xué)服務(wù),那b公司開(kāi)票開(kāi)什么呢,開(kāi)非學(xué)歷教育服務(wù)嗎
那專票不認(rèn)證的話進(jìn)項(xiàng)稅怎么做賬呢?
你好,借庫(kù)存商品應(yīng)交稅費(fèi)待認(rèn)證貸銀行存款。
那這種待認(rèn)證的就沒(méi)辦法和已認(rèn)證的憑證裝訂在一起了吧?
你好,不能一塊兒裝訂的,已經(jīng)認(rèn)證的和你的抵扣清單、抵扣聯(lián)兒一塊兒裝訂。
那未認(rèn)證的做完賬之后怎么處理???
好在和你的抵扣清單一塊兒裝訂不就可以啦,借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng),貸應(yīng)交稅費(fèi)待認(rèn)證,這個(gè)沒(méi)有原始。
意思是以后認(rèn)證時(shí)抵扣聯(lián)和抵扣清單放一起裝訂,然后再單獨(dú)做賬借:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)—待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額 嗎?
是的是的,是這么做的。