你好,最好是做賬的,要不你的賬實不符。
老師好!問下企業(yè)當月取得的進項普票和專票是當月都必須做賬嗎?
?老師,問下取得進項專票之后不知道下月初認不認證的,取得專票當月的進項稅該如何做分錄啊?
老師好!問下企業(yè)當月收到的增值稅普通發(fā)票,必須收到當月入賬嗎?可以跨月入賬嗎?專票呢?
你好,我們是外貿(mào)企業(yè),進項票沒有開進來,那出口發(fā)票可以開嗎? 當月出的報關(guān)單當月必須開掉嗎?
老師好!請問電子稅務(wù)局當月認證的進項發(fā)票,必須要和當月做賬的應(yīng)交稅款~進項稅額一致嗎
老師,我公司是小規(guī)模(按季申報),開了跨區(qū)域涉稅發(fā)票,需要預(yù)繳哪些稅
老師,這個題我不明白是為什么錯
請賈蘋果老師回答,其他人勿接,否則差評看以前軟件設(shè)置收入和成本設(shè)置了分項目核算,應(yīng)付賬款和應(yīng)收就沒有分項目核算,沒有分項目核算,是不是其實收入,成本,應(yīng)收和應(yīng)付在軟件里面都可以分項目核算呢?
請賈蘋果老師回答,其他人勿接,老師報銷款,外賬會計怎么做的發(fā)放工資憑證
也不用交進項稅是什么意思?
老師,進項稅額轉(zhuǎn)出不是可以作為成本嗎?購進時取得專票做賬:借:庫存商品 100萬 借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(進項稅額)13萬 貸:銀行存款 113萬。 進項稅額不能抵扣轉(zhuǎn)出做賬:借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(進項稅額轉(zhuǎn)出) 13萬 貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(進項稅額) 13萬 月底結(jié)轉(zhuǎn)成本做賬:借:主營業(yè)務(wù)成本 100萬 貸:庫存商品 100萬 請問轉(zhuǎn)出13萬的稅額不是可以作為成本嗎?應(yīng)該怎么做賬呢?
老師,答案部分的第2點 本月基本生產(chǎn)車間制造費用計算出來的那個6萬,看不懂那個式子
老師,有中級職稱去企業(yè) 別人會高看你一眼嗎
A商家在網(wǎng)上搞了一個活動,就是客戶如果在15日下兩單就給予15塊錢的優(yōu)惠券,這個15塊錢的優(yōu)惠券在客戶下第一個訂單的時候就可以使用,但是客戶如果沒有在15日內(nèi)下第二個訂單,那這15元的優(yōu)惠券將自動返還給商家,22年5月12日客戶B在A那里買了88元的商品,使用優(yōu)惠券后的價格是73元,這時A商家怎么做賬?22年5月15日客戶B又下單了價格9.9元的商品,此時A怎么做賬?如果B在使用優(yōu)惠券15元后15日內(nèi)沒有在下第二個訂單,此時A商家應(yīng)該怎么做賬?正好學到收入這章,想到我之前在網(wǎng)上碰到了這樣一個案例,請指教
買東西開專票百分之13,他收我百分之10,這個他收我的價格怎么算他能不能合上,我想和他講到百分之9怎么和他說
那專票不認證的話進項稅怎么做賬呢?
你好,借庫存商品應(yīng)交稅費待認證貸銀行存款。
那這種待認證的就沒辦法和已認證的憑證裝訂在一起了吧?
你好,不能一塊兒裝訂的,已經(jīng)認證的和你的抵扣清單、抵扣聯(lián)兒一塊兒裝訂。
那未認證的做完賬之后怎么處理啊?
好在和你的抵扣清單一塊兒裝訂不就可以啦,借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅進項,貸應(yīng)交稅費待認證,這個沒有原始。
意思是以后認證時抵扣聯(lián)和抵扣清單放一起裝訂,然后再單獨做賬借:應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(進項稅額) 貸:應(yīng)交稅費—待認證進項稅額 嗎?
是的是的,是這么做的。