你好,現(xiàn)在開(kāi)普票都是免稅的
老師,個(gè)體工商戶現(xiàn)在也是享受季度不超45萬(wàn)免交增值稅嗎?
老師,您好,請(qǐng)問(wèn)現(xiàn)在個(gè)體工商戶是不是季度45萬(wàn)內(nèi)不用交增值稅,季度還是不超9萬(wàn)免個(gè)人所得稅嗎
現(xiàn)在個(gè)體戶還是季度30萬(wàn)以下免增值稅嗎?還是45萬(wàn)?
老師,我們這個(gè)月12月成立的小規(guī)模納稅人公司,一個(gè)季度可享受的45萬(wàn)免增值稅,我現(xiàn)在開(kāi)票45萬(wàn)的話是可以免的,還是只能開(kāi)15萬(wàn)免增值稅
現(xiàn)在小規(guī)模公司,季度45萬(wàn)免增值稅,那個(gè)體工商戶是季度多少免增值稅呀
老師 先計(jì)提所得稅還是先結(jié)轉(zhuǎn)損益
第三方開(kāi)票招標(biāo)代理費(fèi)需交印花稅嗎
填利潤(rùn)表的營(yíng)業(yè)收入是銷售總金額含稅的,還是不含稅的?
你好,上個(gè)季度開(kāi)了一張專票,確認(rèn)的一筆預(yù)收賬款的收入,做的分錄是借預(yù)收賬款,貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入,應(yīng)繳稅費(fèi)-增值稅,沒(méi)有計(jì)提稅費(fèi),本季度繳納了上個(gè)季度的增值稅以及附加稅,是否是應(yīng)該要先補(bǔ)計(jì)提,或者說(shuō)怎么做分錄
老師公司現(xiàn)在是虧損狀態(tài),填表利潤(rùn)總額是-277881.49,數(shù)字前面有黃色圓圈,鼠標(biāo)放在上面提示:您填報(bào)的金額小于最近申報(bào)的金額0,請(qǐng)確認(rèn)無(wú)誤,怎么回事,新公司這是第一次申報(bào)企業(yè)所得稅
請(qǐng)問(wèn)合伙企業(yè)當(dāng)月沒(méi)有收入,只有銀行利息10元,經(jīng)營(yíng)所得稅報(bào)表上費(fèi)用填-10元嗎,如果產(chǎn)生所得稅幾毛免交了還需要計(jì)提嗎
老師審計(jì)考幾道綜合題?
申報(bào)2季度企業(yè)所得稅,有減值損失要調(diào)增,填在哪一行呢
產(chǎn)生銷售,是不是就得繳納印花稅
合伙企業(yè)A投資一家有限公司B投資已到位,,合伙企業(yè)收到股東的投資款可以借B公司嗎?
45萬(wàn)是什么
45萬(wàn)的是之前的免稅政策
個(gè)稅還是30萬(wàn)免么?
個(gè)稅的免征額度需要看當(dāng)?shù)氐囊?guī)定。
好的,謝謝!
不客氣,幫忙給個(gè)五星好評(píng)