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咨詢老師問題一 庫存現(xiàn)金出現(xiàn)負(fù)數(shù)35000多,以前的會計沒有給錢的一律用庫存現(xiàn)金支付,現(xiàn)在該怎么調(diào)賬,怎么寫分錄 問題二 應(yīng)付職工薪酬f余額是負(fù)數(shù),怎么調(diào)賬,怎么寫分錄 問題三 公司購買的電子產(chǎn)品3萬多的.會計直接計入借:主營業(yè)務(wù)成本,貸:銀行存款,我需要調(diào)賬嗎?如果不計入固定資產(chǎn)會有什么壞處嗎

2022-10-08 19:21
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內(nèi)極速解答)
2022-10-08 19:34

你好 1.庫存現(xiàn)金是負(fù)數(shù),需要查明以前賬務(wù)到底有沒有付款,如果沒有付款,員工需計入其他應(yīng)付款,貨款需計入應(yīng)付賬款,如果付款,是通過銀行轉(zhuǎn)賬,那么需沖減銀行存款 2.應(yīng)付職工薪酬余額是負(fù)數(shù),說明人工成本少計提,需計提費用 3.購買電子產(chǎn)品3萬可不需要計入固定資產(chǎn),但需根據(jù)使用部門,計入相應(yīng)的費用科目,而不是主營業(yè)務(wù)成本

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快賬用戶3826 追問 2022-10-08 19:38

庫存現(xiàn)金就是做的假的工資,沒有銀行支付的,會計就用的庫存現(xiàn)金,財務(wù)軟件上只有今年的賬,以前的代理記賬的亂七八糟的,我也不想特別麻煩翻前4年的,就簡單調(diào)一下可以嗎

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快賬用戶3826 追問 2022-10-08 19:40

應(yīng)付職工薪酬我這個月補(bǔ)計提之前的會計分錄嗎?摘要寫調(diào)賬嗎

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快賬用戶3826 追問 2022-10-08 19:43

沒有用銀行支付的假工資,計入其他應(yīng)付款-老板可以嗎?這個公司的其他應(yīng)付款也掛得多,沒什么收入,一直在老板那借錢已經(jīng)20多萬了,公司是認(rèn)繳制的

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齊紅老師 解答 2022-10-08 19:59

沒有用銀行支付的工資那你就掛到其他應(yīng)付款-老板也可以,應(yīng)付職工薪酬補(bǔ)計提之前的會計分錄摘要不用寫調(diào)賬,直接寫計提工資就好了

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快賬用戶3826 追問 2022-10-08 20:06

好的謝謝老師

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齊紅老師 解答 2022-10-08 20:16

沒事,麻煩能給一下5分好評,謝謝

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你好 1.庫存現(xiàn)金是負(fù)數(shù),需要查明以前賬務(wù)到底有沒有付款,如果沒有付款,員工需計入其他應(yīng)付款,貨款需計入應(yīng)付賬款,如果付款,是通過銀行轉(zhuǎn)賬,那么需沖減銀行存款 2.應(yīng)付職工薪酬余額是負(fù)數(shù),說明人工成本少計提,需計提費用 3.購買電子產(chǎn)品3萬可不需要計入固定資產(chǎn),但需根據(jù)使用部門,計入相應(yīng)的費用科目,而不是主營業(yè)務(wù)成本
2022-10-08
同學(xué)你好 內(nèi)賬不用計提折舊的 可以不折舊的 你從開始就做了嗎
2024-04-11
之前會計做的賬務(wù)上沒有附原始單據(jù)嗎?
2021-10-24
你好,開發(fā)票了: 借 應(yīng)收賬款14500 貸主營業(yè)務(wù)收入,應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅; 微信代收貨款 借 其他應(yīng)收款-法人14500 貸 應(yīng)收賬款 14500 微信收到款相關(guān)支出: 借 應(yīng)付職工薪酬 350 庫存商品 7610 管理費用-房租6000 管理費用-水電 632貸其他應(yīng)收款-法人14592,到時墊付的92元報銷給法人,借其他應(yīng)收款-法人92貸庫存現(xiàn)金92 結(jié)轉(zhuǎn)庫存商品分錄就行了
2021-10-08
同學(xué)你好 這個可以的
2021-03-18
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