你好,同學,正確分錄 借,應付職業(yè)薪酬—職工福利費101700 貸,主營業(yè)務收入 90000 應交稅費-增值稅(銷項)11700 借,主營業(yè)務成本67800 貸,庫存商品67800
主營業(yè)務收入審計案例分析例題:1、A注冊會計師在審查某公司銷售業(yè)務時,發(fā)現(xiàn)該公司于2019年12月委托甲公司銷售本公司丙產品100件,每件丙產品生產成本600元,每件售價1000元。注冊會計師在審查該公司產品銷售收入、產品銷售成本時,發(fā)現(xiàn)該公司于2019年12月將委托代銷的丙產品100件確認為銷售收入,并同時結轉產品銷售成本。(不考慮相關稅費)要求1:指出該公司在銷售業(yè)務處理中存在的問題,并提出審計意見。要求2:1、寫出企業(yè)在2019年12月編制的會計分錄。2、學有余力的同學可以嘗試著編一下調整分錄。
主營業(yè)務收入審計案例分析例題:1、A注冊會計師在審查某公司銷售業(yè)務時,發(fā)現(xiàn)該公司于2019年12月委托甲公司銷售本公司丙產品100件,每件丙產品生產成本600元,每件售價1000元。注冊會計師在審查該公司產品銷售收入、產品銷售成本時,發(fā)現(xiàn)該公司于2019年12月將委托代銷的丙產品100件確認為銷售收入,并同時結轉產品銷售成本。(不考慮相關稅費)要求1:指出該公司在銷售業(yè)務處理中存在的問題,并提出審計意見。要求2:1、寫出企業(yè)在2019年12月編制的會計分錄。2、學有余力的同學可以嘗試著編一下調整分錄。
主營業(yè)務收入審計案例分析例題:1、A注冊會計師在審查某公司銷售業(yè)務時,發(fā)現(xiàn)該公司于2019年12月委托甲公司銷售本公司丙產品100件,每件丙產品生產成本600元,每件售價1000元。注冊會計師在審查該公司產品銷售收入、產品銷售成本時,發(fā)現(xiàn)該公司于2019年12月將委托代銷的丙產品100件確認為銷售收入,并同時結轉產品銷售成本。(不考慮相關稅費)要求1:指出該公司在銷售業(yè)務處理中存在的問題,并提出審計意見。要求2:1、寫出企業(yè)在2019年12月編制的會計分錄。2、學有余力的同學可以嘗試著編一下調整分錄。
企業(yè)發(fā)生以下業(yè)務及進行了如下的會計處理,經注冊會計師審計后,發(fā)現(xiàn)了相關的問題。要求:(1)、根據(jù)企業(yè)的業(yè)務寫出正確的會計分錄;(2)、注冊會計師寫出調整分錄1、注冊會計師小朱接到任務去審計小蘭公司,小蘭公司的主營業(yè)務是生產電飯煲,經審計發(fā)現(xiàn)小蘭公司2021年8月21日有以下一筆分錄:(已知該電飯煲外面的不含稅市場價為90,000元)借:應付職業(yè)薪酬—職工福利費67800貸:庫存商品---電飯煲67800附件:公司50名員工的簽收表一張,表頭為“中秋節(jié)員工福利發(fā)放表”解:(1)根據(jù)企業(yè)的業(yè)務寫出正確的會計分錄;
企業(yè)發(fā)生以下業(yè)務及進行了如下的會計處理,經注冊會計師審計后,發(fā)現(xiàn)了相關的問題。要求:(1)、根據(jù)企業(yè)的業(yè)務寫出正確的會計分錄;(2)、注冊會計師寫出調整分錄1、注冊會計師小朱接到任務去審計小蘭公司,小蘭公司的主營業(yè)務是生產電飯煲,經審計發(fā)現(xiàn)小蘭公司2021年8月21日有以下一筆分錄:(已知該電飯煲外面的不含稅市場價為90,000元)借:應付職業(yè)薪酬一職工福利費67800貸:庫存商品﹣-﹣電飯煲67800附件:公司50名員工的簽收表一張,表頭為“中秋節(jié)員工福利發(fā)放表”解:(1)根據(jù)企業(yè)的業(yè)務寫出正確的會計分錄;這道題注冊會計師調整分錄怎么做呢??求解答!
匯算清繳納稅調增調增多交的稅比預繳的時候多,有沒有風險?
請問公司持股部分股份轉讓繳稅的具體操作流程?
老師,您好!麻煩提供一份民辦高校教職工探親差旅費的制度,謝謝!
老師,企業(yè)報價3040,合同價2160.審減 880,審減率怎么算。
因供貨商欠稅導致我們已抵扣的進項稅轉出,賬務分錄怎么寫。
老師,想問下一般納稅人公司給購買方開專票跟開普票對自身公司收入及增值稅有什么影響嗎?
老師,匯算清繳職工薪酬支出及納稅調整明細表里的工資薪金支出賬載金額是不是看明細賬應付職工薪酬的貸方全年累計金額啊
一家公司目前沒業(yè)務只有一個員工,員工是法人,給他扣繳端增員,任職受雇從業(yè)類型選擇雇員還是其他,他也有在其他單位任職,選的雇員
老師 請教一下 我們是生產企業(yè),自產的農機出口是享受免抵退稅政策,如果我們外購成品直接出口的話能享受免抵退稅政策不呢?
收到煙和酒發(fā)票可以入賬不?怎么入賬,匯算清繳是不是要調增?請賈蘋果老師解答,其他人勿接
調整分錄為, 借應付職工薪酬101700-67800=33900 主營業(yè)務成本67800 貸主營業(yè)務收入90000 應交稅費11700