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小規(guī)模代開專票,增值稅交了,附加稅也交了,現(xiàn)在增值稅申報(bào)填寫附表二附加稅,點(diǎn)擊申報(bào)又交了,怎么辦

2022-10-08 17:18
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2022-10-08 17:19

更正申報(bào)就是了呀,

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快賬用戶9057 追問 2022-10-08 17:21

已經(jīng)繳納了,如何更正,請(qǐng)給具體操作,謝謝

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齊紅老師 解答 2022-10-08 17:25

登錄電子稅務(wù)局,點(diǎn)擊“稅費(fèi)申報(bào)及繳納”。 2. 選擇“更正申報(bào)”,點(diǎn)擊“申報(bào)錯(cuò)誤更正”。 3. 選擇“稅種”,錄入申報(bào)日期,點(diǎn)擊“查詢”。 4. 點(diǎn)擊“更正”,進(jìn)入申報(bào)表更正界面

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快賬用戶9057 追問 2022-10-08 17:28

正確的該怎么填呢?附表二不寫?那個(gè)繳納的會(huì)退給我嗎?

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齊紅老師 解答 2022-10-08 17:31

你把已經(jīng)交的數(shù)據(jù)填進(jìn)去,就不交了

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快賬用戶9057 追問 2022-10-08 17:32

我沒說明白,我點(diǎn)擊繳納了,已經(jīng)交了

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齊紅老師 解答 2022-10-08 17:36

我知道你交了,現(xiàn)在是你要把在稅局交的抵減掉

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快賬用戶9057 追問 2022-10-08 17:38

不是,我今天申報(bào)的時(shí)候又交了一回,填完表二

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齊紅老師 解答 2022-10-08 17:42

你到底在代開發(fā)票的時(shí)候交稅沒?

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快賬用戶9057 追問 2022-10-08 18:06

交了,今天申報(bào)的時(shí)候又交了,

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齊紅老師 解答 2022-10-08 18:07

交了就要抵減一個(gè)呀,不然你更正申報(bào)干嘛?

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更正申報(bào)就是了呀,
2022-10-08
是的,是的,是的,是這樣,只需要交自己開專票這個(gè)對(duì)應(yīng)稅額算附加稅,
2020-10-20
同學(xué)你好 需要填寫的
2022-10-08
你好,附加稅直接零申報(bào)就可以的,你不是都繳納了附加稅代開的時(shí)候?
2022-07-14
你好,代開的專票也要填寫在報(bào)票里 申報(bào)。小規(guī)模納稅人代開增值稅專票納稅申報(bào)時(shí),不含稅收入填寫到納稅申報(bào)表第二行“ 稅務(wù)機(jī)關(guān)代開的增值稅專用發(fā)票不含稅銷售額”一欄,扣繳的增值稅稅額填寫到“本期預(yù)繳稅額”,如果沒有其他收入,不需要再次繳納稅款。
2021-07-15
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