更正申報(bào)就是了呀,
老師,六月在稅局代開了專票,交了增值稅和附加稅,我現(xiàn)在季度申報(bào)增值稅,還用單獨(dú)申報(bào)附加稅嗎?
你好 小規(guī)模增值稅免稅申報(bào) 去稅局代開了專票有預(yù)繳稅款 但是又不能更改報(bào)表 然后附加稅那里也自動(dòng)填寫了 提交不了 這個(gè)是怎么弄
小規(guī)模在稅務(wù)局代開了專票,也在代開時(shí)扣繳了增值稅和附加稅,季度申報(bào)的時(shí)候增值稅填完了,也顯示了預(yù)繳,但是附加稅沒看見有,那附加稅的表要填寫嗎
小規(guī)模代開專票,增值稅和附加稅已繳納,申報(bào)表《附表二 附加稅》還需要填寫嗎
小規(guī)模代開專票,增值稅交了,附加稅也交了,現(xiàn)在增值稅申報(bào)填寫附表二附加稅,點(diǎn)擊申報(bào)又交了,怎么辦
計(jì)提并繳納印花稅要不要結(jié)轉(zhuǎn)應(yīng)交稅費(fèi)?
老師,A公司收購(gòu)B公司總收購(gòu)款是1000萬,A公司的子公司B公司已幫轉(zhuǎn)500萬,其中已轉(zhuǎn)的500萬中包含了固定資產(chǎn)200萬,其余的后續(xù)支出,那這樣要怎么做會(huì)計(jì)分錄呢
直播行業(yè),主營(yíng)業(yè)務(wù)收禮物,4月份的收入,5月份初平臺(tái)出結(jié)算單,發(fā)票開具5月份,請(qǐng)問收入入4月份合適還是5月份合適,入4月份、發(fā)票是5月份開,不一致對(duì)申報(bào)數(shù)據(jù)得調(diào),入5月份,老板有覺得這個(gè)收入實(shí)際是4月份對(duì)分析不準(zhǔn)確,請(qǐng)接觸過直播的老師請(qǐng)教一下該怎么入合適
收入1700,存貨4000,能倒成本多少?
小企業(yè)會(huì)計(jì)制度下匯算清繳需要補(bǔ)稅分錄是適用于未來適用法嗎?直接借所得稅費(fèi)用,貸應(yīng)交稅費(fèi),借應(yīng)交稅費(fèi)貸銀行存款,借本年利潤(rùn)貸所得稅費(fèi)用?
第 1 題這個(gè)式子 8000?14000?15200 除以 200?400?400=29208 這個(gè)平均單價(jià)咋這么高啊
老師,當(dāng)月收到20臺(tái)電腦,10臺(tái)空調(diào)的發(fā)票,一起10萬塊錢,款支付了一部分 我怎么做分錄 需要把每臺(tái)空調(diào),每臺(tái)電腦的價(jià)錢都寫上嗎?
老師,你好,把a(bǔ)bc三種原材料調(diào)配出一種新產(chǎn)品算不算生產(chǎn)?就是簡(jiǎn)單調(diào)配成一種產(chǎn)品。
有哪些是賣了要結(jié)轉(zhuǎn)成本,用成本科目的
銷售商品未開發(fā)票和采購(gòu)商品未開發(fā)票區(qū)別在哪?如何做賬,是否需要做賬,次月發(fā)票到了又如何做賬
已經(jīng)繳納了,如何更正,請(qǐng)給具體操作,謝謝
登錄電子稅務(wù)局,點(diǎn)擊“稅費(fèi)申報(bào)及繳納”。 2. 選擇“更正申報(bào)”,點(diǎn)擊“申報(bào)錯(cuò)誤更正”。 3. 選擇“稅種”,錄入申報(bào)日期,點(diǎn)擊“查詢”。 4. 點(diǎn)擊“更正”,進(jìn)入申報(bào)表更正界面
正確的該怎么填呢?附表二不寫?那個(gè)繳納的會(huì)退給我嗎?
你把已經(jīng)交的數(shù)據(jù)填進(jìn)去,就不交了
我沒說明白,我點(diǎn)擊繳納了,已經(jīng)交了
我知道你交了,現(xiàn)在是你要把在稅局交的抵減掉
不是,我今天申報(bào)的時(shí)候又交了一回,填完表二
你到底在代開發(fā)票的時(shí)候交稅沒?
交了,今天申報(bào)的時(shí)候又交了,
交了就要抵減一個(gè)呀,不然你更正申報(bào)干嘛?