你好; 首先這個金額就不對; 貨幣資金不可能是負(fù)數(shù)的;? 你 先讓對方重新給數(shù)據(jù)才行的??
老師,公司出租廠房,我今天開票,在開票信息維護(hù)里的項目信息維護(hù)里添加不動產(chǎn)租賃,選稅率時只有9%,怎么沒有5%呢?在營改增之前取得的稅率是5%,怎么沒有選呢?
去年社保多交了500多,現(xiàn)在退回來了,我現(xiàn)在做的分錄是借銀行存款 貸管理費(fèi)用-社保,出財務(wù)報表的時候未分配利潤年初年末相減,和利潤表的利潤總額差這個社保錢,已經(jīng)跨年了,是不是這么調(diào)整不對,可是計提的工資對沖再重新計提的,到是對利潤表和未分配利潤沒影響 麻煩會的老師詳細(xì)說一下。
老師你好182是怎么來的
老師2022年的三個月的工資計提錯了,我直接在今年更正過來行嗎,管理費(fèi)用工資與應(yīng)付工資對沖,再重新計提
基期息稅前利潤是怎么計算得來
@樸老師在線嗎,請教的
老師小規(guī)模公司建安的異地預(yù)繳增值稅季度才開20萬也要增值稅也要先預(yù)繳嗎?沒有免稅嗎
一個憑證可以附兩筆招待費(fèi)嗎,把兩筆招待費(fèi)合計在一起,做一張憑證
逐步綜合結(jié)轉(zhuǎn)分步法核算產(chǎn)品成本時,需要進(jìn)行成本還原。通過成本還原,能全面地反映各步驟產(chǎn)品的生產(chǎn)耗費(fèi)水平。老師后面這句話對嗎?為什么
員工工資申報8000實(shí)發(fā)8000公司幫承擔(dān)個人部分社保公積金個稅。公司承擔(dān)這部分沒有申報個人所得稅工資收入里面是正確的嗎
微信掃碼加老師開通會員
已經(jīng)走了呀,他說前期一直是虧損狀態(tài),截止月底就是負(fù)數(shù)
你好;? 那你虧損了。 也不會 貨幣資金是負(fù)數(shù); 去看看是否有老板墊付了錢; 掛到銀行或者現(xiàn)金去支付了??
有老板借了40萬給公司
你好; 那你 要做;? 借? 庫存現(xiàn)金或者 銀行存款貸其他應(yīng)付款 ; 調(diào)整一筆 ;在去 錄入建賬哈? ?