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去年社保多交了500多,現(xiàn)在退回來了,我現(xiàn)在做的分錄是借銀行存款 貸管理費(fèi)用-社保,出財(cái)務(wù)報(bào)表的時候未分配利潤年初年末相減,和利潤表的利潤總額差這個社保錢,已經(jīng)跨年了,是不是這么調(diào)整不對,可是計(jì)提的工資對沖再重新計(jì)提的,到是對利潤表和未分配利潤沒影響 麻煩會的老師詳細(xì)說一下。

2025-07-13 16:36
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計(jì)師;財(cái)稅講師

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2025-07-13 16:37

?同學(xué)您好,很高興為您解答,請稍等

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齊紅老師 解答 2025-07-13 16:51

您好,企業(yè)會計(jì)準(zhǔn)則下跨年社保退費(fèi)應(yīng)借記銀行存款500,貸記應(yīng)付職工薪酬500,再借記應(yīng)付職工薪酬500,貸記以前年度損益調(diào)整500,最后系統(tǒng)自動結(jié)轉(zhuǎn)以前年度損益調(diào)整至未分配利潤;小企業(yè)會計(jì)準(zhǔn)則下可直接借記銀行存款500,貸記管理費(fèi)用500(或借方紅字);兩種處理均需在稅務(wù)申報(bào)時相應(yīng)調(diào)整退費(fèi)年度應(yīng)納稅所得額,并在報(bào)表附注中說明跨年調(diào)整事項(xiàng)。

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你好,這個是正常的,因?yàn)槟阒苯佑昧宋捶峙淅麧櫩颇浚?/div>
2022-01-11
在本期補(bǔ)計(jì)提社保,利息補(bǔ)入賬,學(xué)員
2022-07-25
你好1; 你調(diào)整了利潤分配科目;? 你有一個 100的差異金額 ;這個是對的; 我們系統(tǒng)調(diào)整了跨年損益; 也是會有差異金額的;? ??
2023-05-19
你好 是的 這樣處理是對的? ?所得稅會退稅?
2023-02-21
您好,導(dǎo)出23年期間費(fèi)用貸方發(fā)生額,管理/銷售/財(cái)務(wù)費(fèi)用 貸方合計(jì)數(shù)結(jié)轉(zhuǎn)到未分配利潤,這樣就勾稽上了
2024-11-09
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計(jì)師,稅務(wù)師

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