您好,直接法下應(yīng)納稅所得額=?收入總額?-準(zhǔn)予扣除項目金額 收入總額是包含了國債利息收入,實際上是900%2B60%2B40-400-40
某居民企業(yè)2021年度會計利潤總額為1,000萬元,當(dāng)年取得國債利息收入25萬元,無其他調(diào)整事項,當(dāng)年企業(yè)所得稅應(yīng)納稅所得額是多少萬元?
【案例】居民企業(yè)甲企業(yè)2021年度會計利潤600萬元,其中,取得銷售貨物收入900萬元、轉(zhuǎn)讓財產(chǎn)收入60萬元、國債利息收入40萬元,發(fā)生各項允許扣除的支出400萬元。不考慮其他因素。計算:甲企業(yè)2021年應(yīng)納稅所得額為()萬元。
(賓例居民企業(yè)甲企業(yè)12021年度會計利酒600萬元,其中,取得銷售貨?物收入900萬元、轉(zhuǎn)讓財產(chǎn)收入60萬元、國債利息收入40萬元,發(fā)生各項,允許扣除的支出400萬元。不考電其他因素,清計算甲企業(yè)該年應(yīng)納稅所得額。
、甲公司為居民圣企業(yè),2021年度有關(guān)財務(wù)收支情況如下(不考慮其他因素):(1)銷售商品收入5000萬元,出售一臺設(shè)備收入20萬元,轉(zhuǎn)讓一宗土地使用權(quán)收入300萬元,從其直接投資的未上市居民企業(yè)分回股息收益80萬元(2)合同違約金支出20萬元(3)實際發(fā)生與生產(chǎn)經(jīng)營有關(guān)的業(yè)務(wù)招待費70萬元(4)其他可在企業(yè)所得稅前扣除的成本、費用、稅金合計3500萬元。計算2021年度甲公司應(yīng)納企業(yè)所得稅稅額是多少?
、甲公司為居民圣企業(yè),2021年度有關(guān)財務(wù)收支情況如下(不考慮其他因素):(1)銷售商品收入5000萬元,出售一臺設(shè)備收入20萬元,轉(zhuǎn)讓一宗土地使用權(quán)收入300萬元,從其直接投資的未上市居民企業(yè)分回股息收益80萬元(2)合同違約金支出20萬元(3)實際發(fā)生與生產(chǎn)經(jīng)營有關(guān)的業(yè)務(wù)招待費70萬元(4)其他可在企業(yè)所得稅前扣除的成本、費用、稅金合計3500萬元。計算2021年度甲公司應(yīng)納企業(yè)所得稅稅額是多少?
老師房地產(chǎn)開發(fā)企業(yè)留抵退稅能100%退嗎
老師想問一下,涉及商品銷貨退回,我在開具紅字信息確認(rèn)表錄入時單價和金額我應(yīng)該選擇含稅還是不含稅呢?發(fā)票顯示已經(jīng)抵扣,我看了原來的發(fā)票單價和金額是不含稅的,不確定我在開紅字信息確認(rèn)單錄入時選含稅還是不含稅
辛苦圖片這個老師說下謝謝
2024年企業(yè)所得稅匯算清繳在哪里可以做申報前檢測?我記得以前都有現(xiàn)在取消了嗎?
老師,開的家用冰箱專票是不能抵扣的吧?
工商年報更改聯(lián)絡(luò)員,顯示原聯(lián)絡(luò)員不正確,我核對多次了,要求填寫的地方都是正確的,為什么老是提示不正確呀,老師,怎么回事
你好老師,關(guān)于房產(chǎn)稅,是公司自有的交嗎?還有哪些情況要繳?
您好老師,我公司換財務(wù)軟件,錄入期初余額的時候總是不平,差應(yīng)交稅費了,應(yīng)交稅費-7931.3 應(yīng)交增值稅-9552.47 進(jìn)項-9700.68 銷項62.12 進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出86.09,只要我輸入進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出的期初余額就不平,差的數(shù)就是86.09,麻煩問一下老師是什么原因
老師,2024年的費用,發(fā)票開到2025年,在做2024年匯算清繳時,需要調(diào)整嗎?
國有葦場把土地包給別人種,取得的收入有企業(yè)所得稅減免政策嗎?政策具體是怎么寫的呢?