您好,這個是需要的哈哈
向境外企業(yè)采購設備,境內企業(yè)需要代扣代繳企業(yè)所得稅嗎
企業(yè)向境外銀行貸款,境外銀行收取的利息收入,企業(yè)需要代扣代繳所得稅嗎?
境內企業(yè)委托境外企業(yè)在境外進行設備檢驗并支付相應的款項,境內企業(yè)需要代扣代繳稅費嗎
銀行向境外銀行支付利息,需要代扣代繳所得稅和增值稅嗎?如果是境外分行,境外子行(有股權關系)呢
境內企業(yè)向境外企業(yè)支付完全在境外發(fā)生的費用,要代扣代繳增值稅和企業(yè)所得稅稅嗎
新成立的公司社保還沒開戶呢,3月下旬開業(yè),有個員工4月和5月月薪都是6000,都是公司賬戶發(fā)的,有風險嗎?
員工聚餐直接記去管理費用福利費,還是要通過應付職工薪酬福利費核算?
我根據(jù)外賬會計23年10月份憑證做的賬,我做完以后我10月底的資產(chǎn)負債表和她給我的報表會差個93000,電子稅務系統(tǒng)里也收到93000的發(fā)票,但是我怎么都找不到為什么會和外賬會計給的資產(chǎn)負債表差93000,她的預付賬款和應付賬款都比我多個93000,我該怎么做賬
固定資產(chǎn)的科目余額,賬面價值,和賬面凈值有什么區(qū)別?怎么記憶?
(4)甲公司用一批自產(chǎn)藥品換取戊公司某辦公樓1至2層兩年的使用權,該批藥品對外銷售價格為1200萬元;若采用一次性支付兩年租金的方式,辦公樓兩年租金的市場價格為1100萬元。協(xié)議約定的租賃期自2×20年1月1日至2×21年12月31日。甲公司于2×19年12月10日向戊公司一次性交付藥品。2×20年1月1日與戊公司辦理了辦公樓交接手續(xù)。 問題:編制甲公司2019度相關會計分錄
上月申報個稅的時候,沒注意到忘記填社保費扣除費用,導致多交了個稅,怎么辦
老師,我們是一個賣化妝品的公司,合同簽的是實銷月結。就是我們先發(fā)貨給門店,當月的實際銷售,要下個月才對賬開發(fā)票和打款,這種我什么時候確認收入呢?
在一家制造企業(yè)中已經(jīng)完工的成品正常返工和因質量原因或報廢損失導致的返工如何做賬處理
老師!您好!燃氣銷售許可證,沒有辦理下來!如果正常銷售的話,哪個部門來監(jiān)管呢?
消費滿300,充值3倍,也就是900元,本次消費的300即可免單,這個分錄怎么做?我們是小規(guī)模,稅率是1%
代扣代繳的增值稅是可以當做進項用的是吧?
我們之前一直都有代扣代繳增值稅,不知道還需要代扣代繳所得稅。代繳的這部分所得稅可以當做我們公司的費用嗎?
嗯對,是可以做的這個
金金老師,我需要查哪個相關的文件看看呀?
1、法定扣繳 根據(jù)《企業(yè)所得稅法》第三十七條規(guī)定,境外非居民企業(yè)在境內沒有常設機構的,實行源泉扣繳,以支付人為扣繳義務人。稅款由扣繳義務人在每次支付或者到期應支付時,從支付或者到期應支付的款項中扣繳。
一般我們可以向境外銀行收取這筆所得稅不?
不是,這個是先給對方企業(yè)說好