你好 飛翔酒業(yè)公司本月應(yīng)繳納的消費(fèi)稅=(180萬+100萬)/1.13*20%+(70+40)*2000*0.5 增值稅=(180萬+100萬)/1.13*13%—5萬 你好 飛翔酒業(yè)公司本月應(yīng)繳納的消費(fèi)稅=(180萬+100萬)/1.13*20%+(70+30)*2000*0.5(更正) 增值稅=(180萬+100萬)/1.13*13%—5萬

甲公司是一家白酒生產(chǎn)企業(yè),為增值稅一般納稅人,本年5月銷售糧食白酒10噸,取得不含增值稅的銷售額為60萬元,銷售薯類白酒20噸,取得不含增值稅的銷售額為80萬元。白酒消費(fèi)稅的比例稅率為20%,定額稅率為0.5元/500克。 計(jì)算甲公司本月的應(yīng)納消費(fèi)稅。 答案里算從量計(jì)稅那里除10000是什么意思
某公司是一家白酒,生產(chǎn)企業(yè)為增值稅一般納稅人,本年一月銷售糧食白酒50噸,取得不含稅額200萬元,薯類白酒480噸,取得不含稅銷售額160萬元。白酒消費(fèi)稅比例稅率20%,定稅率0.5元/500克。計(jì)算該業(yè)務(wù)應(yīng)納消費(fèi)稅額。
某白酒生產(chǎn)企業(yè)為增值稅一般納稅人2015年6月銷售白酒64噸取得不含增值稅的銷售額300萬元其中白酒使用的比例稅率是20%定額稅率是500克0.5元計(jì)算白酒企業(yè)6月份應(yīng)繳納的消費(fèi)稅
白酒生產(chǎn)企業(yè)為增值稅一般納稅人,2020年6月銷售糧食白酒20噸,取得不含增值稅銷售額120萬元;暮類白酒50噸,取得不合增值稅銷售額150萬元。已知白酒消費(fèi)稅比例稅率為20%;定額稅率為0.5元/500克。計(jì)算該企業(yè)當(dāng)月應(yīng)納消費(fèi)稅稅領(lǐng)。
白酒生產(chǎn)企業(yè)為增值稅一般納稅人,2020年6月銷售糧食白酒20噸,取得不含增值稅銷售額120萬元;暮類白50噸,取得不合增值稅銷售額150萬元。已知白酒消費(fèi)稅比例稅率為20%;定額稅率為0.5元/500克。計(jì)算該企業(yè)當(dāng)月應(yīng)納消費(fèi)稅稅領(lǐng)。
老師您好,我的貨物進(jìn)價(jià)是3萬元,我能不能賣10萬出去,有什么影響不
我司是單休,2025年十月國慶加中秋節(jié)1號(hào)到8號(hào)休息,一個(gè)新員工10月9日才入職,他的工資怎么算了
以前給你一個(gè)老板干活,工錢他沒給完我,能不能在個(gè)人所得稅里申報(bào)他的公司
老師您好,收到銀行貸款貼息,應(yīng)該怎么做賬務(wù)處理,用計(jì)算稅金嗎
財(cái)務(wù)專用章的定義,誰來制做,丟失怎么辦?
老師你好 外賬按流水收入做好分錄后 做分錄的時(shí)候,收入支出都是錄的價(jià)稅合計(jì)的金額,那現(xiàn)在進(jìn)項(xiàng)銷項(xiàng)發(fā)票后面應(yīng)該怎么處理呢?
董老師還在嗎?麻煩問一下問題
比方說1-3月對公刷銀行卡收到5萬,,,5月的時(shí)候開了2萬刷卡的收入。若1-3月已經(jīng)報(bào)了這筆5萬收入,又開票了,問,怎么區(qū)別出來?
老師,增加社保后是要申報(bào)工資,但是申報(bào)工資的基數(shù)在參保后馬上查詢參保的信息后參加?;鶖?shù)為啥不出來呢
郭老師 您還在線嗎?

