您好,這個(gè)是沒事的,可以年度再認(rèn)證
請(qǐng)問老師如果采購(gòu)商品再銷售,銷項(xiàng)發(fā)票已經(jīng)開出去了,采購(gòu)發(fā)票還沒開進(jìn)來,但現(xiàn)在有一個(gè)問題,商品數(shù)量增加了,供應(yīng)商不再另收費(fèi),但我們銷售出去的也不能變更了。現(xiàn)在供應(yīng)商在確認(rèn)開票時(shí)數(shù)量的問題,他們要按實(shí)際發(fā)給我們的數(shù)量,我想讓按照原來的我們銷售出去的數(shù)量,這樣進(jìn)銷對(duì)應(yīng)。但他們不愿意?請(qǐng)問老師這種情況怎么處理?我的進(jìn)來的數(shù)量多了和合同清單也不一致
老師,前期有五十份發(fā)票沒有認(rèn)證也沒有做賬后期也不能補(bǔ)吧?因?yàn)橐紤]稅負(fù)率每個(gè)月認(rèn)證的發(fā)票做借庫(kù)存商品 應(yīng)交稅費(fèi)~應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)貸應(yīng)付賬款,做多了采購(gòu)入庫(kù)會(huì)和銷售不匹配了
老師你好,我想請(qǐng)問一下,我們公司是商貿(mào)企業(yè),采購(gòu)一批貨物,收到進(jìn)項(xiàng)發(fā)票沒有認(rèn)證,然后又把這批貨物銷售出去了,賬上是有留抵稅可以抵扣的,所以我沒有認(rèn)證發(fā)票,但是也導(dǎo)致賬上沒有這一類商品,如果我認(rèn)證了,留抵稅額不是越來越多嗎?(我認(rèn)證發(fā)票的時(shí)候是:借:庫(kù)存商品,借:應(yīng)交稅額——應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)貸:銀行存款)
供應(yīng)商4月開了張采購(gòu)發(fā)票,進(jìn)項(xiàng)稅額比較大,一直沒有認(rèn)證,這有影響嗎?采購(gòu)商品也沒有銷售出去,能年底再認(rèn)證嗎
老師:我司是一個(gè)商貿(mào)公司,去年5月收到采購(gòu)發(fā)票,因一直沒有銷售收入和銷項(xiàng)稅額,所以沒有入帳,也沒有勾選認(rèn)證,那現(xiàn)在可以入帳嗎?隔了這么久才入帳有沒有什么影響或不好呢?而且現(xiàn)在也沒有銷售收入和銷項(xiàng)稅額
老師,第三季度做賬軟件點(diǎn)資產(chǎn)負(fù)債表報(bào)表重分類了,年初數(shù)和期末數(shù)都發(fā)生了變化,那我申報(bào)財(cái)務(wù)報(bào)表的時(shí)候是只更改當(dāng)期的期末數(shù)嗎?年初的數(shù)先不動(dòng)?還是都需要按照重分類后的申報(bào),那一二季度已申報(bào)的需要更改嗎?麻煩老師回答細(xì)一點(diǎn)可以嗎?我這邊不能進(jìn)行追問。感謝
開普票只填名稱,不填識(shí)別號(hào),可以嗎?開自然人的。
個(gè)稅申報(bào)怎么沒有扣除掉專項(xiàng)扣除呢
郭老師回答,如果將員工結(jié)婚補(bǔ)貼放在應(yīng)付職工薪酬下的福利費(fèi)中,那新的季度表中附表職工薪酬第二行取數(shù)就比個(gè)稅申報(bào)的數(shù)少。而且這個(gè)是現(xiàn)金發(fā)放也不是人人有份,屬于津貼或補(bǔ)貼,并不屬于職工福利費(fèi)。所以我將他從福利費(fèi)又調(diào)到工資里了。
老師您好,我有一張加油費(fèi)的專票,給銷售報(bào)銷完了,可是當(dāng)月忘了認(rèn)證,如果想下個(gè)月認(rèn)證發(fā)票,這個(gè)月怎么做這筆管理費(fèi)用的會(huì)計(jì)分錄呢
費(fèi)用發(fā)票,應(yīng)該不用交印花稅吧
老師,我現(xiàn)在有一個(gè)問題就是,9月份有一張報(bào)關(guān)單的發(fā)票開重了,這個(gè)月企業(yè)所的稅申報(bào)的時(shí)候,自營(yíng)收入按照增值稅申報(bào)報(bào)上報(bào)還是按照實(shí)際的報(bào)
小微企業(yè)企業(yè)所得稅300萬(wàn)以下5%,300萬(wàn)以上25%是嗎
固定資產(chǎn)清理是否需要申報(bào)增值稅
外貿(mào)企業(yè)申請(qǐng)出口退稅,有形式發(fā)票,沒有開出口發(fā)票,可以操作申請(qǐng)退稅嗎? 出口發(fā)票號(hào)碼怎么寫?