你好,同學(xué)。 這是屬于您的成本,沒(méi)辦法扣除,所以經(jīng)調(diào)增 交稅
你好 想咨詢(xún)一下 去年我們暫估入庫(kù)了原材料 今年匯算清繳前沒(méi)有取得對(duì)應(yīng)的發(fā)票 做了納稅調(diào)增 這個(gè)調(diào)增的部分需不需要做分錄呢?我們?nèi)ツ晔翘潛p的 然后在匯算清繳后取得發(fā)票了 應(yīng)該要怎么樣做分錄呢 之前調(diào)增的部分現(xiàn)在是不是可以沖減掉呢
去年暫估了一筆原材料,入庫(kù)沒(méi)有發(fā)票,已經(jīng)銷(xiāo)售出去了,今年匯算清繳前拿不到發(fā)票 1.是納稅調(diào)增對(duì)吧? 2.去年虧損很大,調(diào)增了也預(yù)計(jì)沒(méi)有所得稅,那這個(gè)沖減分錄怎么做呢?
老師,你好!我們公司現(xiàn)在要注銷(xiāo)。有些庫(kù)存商品我們做了報(bào)廢處理,進(jìn)項(xiàng)稅額已經(jīng)轉(zhuǎn)出了,現(xiàn)在匯算清繳企業(yè)所得稅是否需要調(diào)增?在哪里調(diào)增呢?還有一部分是費(fèi)用發(fā)票沒(méi)有收到,也收不到了,我賬上也做的營(yíng)業(yè)外支出,匯算清繳是否也需要調(diào)增?在哪個(gè)項(xiàng)目上調(diào)增呢?
外包出去的制作費(fèi),沒(méi)有發(fā)票,分錄怎么做?匯算清繳調(diào)增怎么調(diào)?這部分不是已經(jīng)包含在收入里了,為什么還要調(diào)增,這樣不重復(fù)交稅嗎
你好,我們是小規(guī)模納稅人,適用小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則,2022年有一筆3000費(fèi)用沒(méi)有發(fā)票,現(xiàn)在匯算清繳我在申報(bào)表里做了納稅調(diào)增,要補(bǔ)交稅款,那我怎么做賬?。繒?huì)計(jì)分錄怎么寫(xiě)? 2022年計(jì)提了一筆19000的工資,但是現(xiàn)在還沒(méi)有發(fā),不確定什么時(shí)候發(fā),需要調(diào)增嗎? 所有的賬務(wù)處理應(yīng)該都是在匯算清繳申報(bào)以后再做調(diào)整嗎?分錄怎么寫(xiě)?需要調(diào)整報(bào)表嗎?
您好~有做過(guò)審計(jì)的老師嗎?想咨詢(xún)下,公司成本,一般實(shí)施的抽查是什么樣子的?
你好,我公司有個(gè)員工之前是自己買(mǎi)的靈活性社保,現(xiàn)在公司準(zhǔn)備幫他買(mǎi),要怎么操作呢?
總賬這個(gè)崗位內(nèi)容是啥?可否詳細(xì)列舉一下
要注銷(xiāo)公司,設(shè)備300萬(wàn) 怎么轉(zhuǎn)讓或者售賣(mài) 稅費(fèi)最少
設(shè)備售賣(mài)稅費(fèi)要怎么計(jì)算
老師您好,我這邊是快遞行業(yè),我們收到的派費(fèi),會(huì)給總部去開(kāi)專(zhuān)票記收入,這些收到的派費(fèi)一部分一部分會(huì)向下發(fā)放給承包區(qū),簽的有承包合同,不會(huì)收到發(fā)票,這個(gè)支出可以合理計(jì)入成本嘛
我公司公戶(hù),轉(zhuǎn)給對(duì)方個(gè)人賬戶(hù)貨款分錄
老師,是不是每個(gè)月都要調(diào)匯啊,比如應(yīng)收賬款:根據(jù)8月最后一個(gè)工作日的匯率調(diào)整財(cái)務(wù)費(fèi)用~匯兌損益?
去年年底成品油發(fā)票已抵扣 未入賬 現(xiàn)在補(bǔ)入賬分錄怎么寫(xiě)
公戶(hù)轉(zhuǎn)貨款給個(gè)人,分錄
這樣和收入不是重復(fù)交稅了嗎
你沒(méi)票,重復(fù)納稅避免不了
那調(diào)增的話(huà),是利潤(rùn)總額加上本年的成本?這個(gè)成本不是利潤(rùn)表營(yíng)業(yè)成本的數(shù)字吧
就是沒(méi)有發(fā)票的那部分成本
我去年成本紅沖到今年了,四月份季度報(bào)稅這部分算到今年了,還交了稅,可以嗎
就是去年沒(méi)有票的沖了,相當(dāng)于沒(méi)有了。 今年又收到 票?
今年出了點(diǎn)兒意外,票沒(méi)補(bǔ)上
那紅沖到今年的,票補(bǔ)上就可以嗎?個(gè)人去稅務(wù)局開(kāi)票幾個(gè)點(diǎn)兒?
那您這部分沒(méi)補(bǔ)上,今年作成本,就相當(dāng)于沒(méi)票扣除,補(bǔ)稅,可以
我看科目余額表顯示的主營(yíng)業(yè)務(wù)成本暫估去年的紅沖后是-38,今年主營(yíng)業(yè)務(wù)成本20,我的對(duì)不對(duì)
這沒(méi)問(wèn)題,您這是正常處理
個(gè)人去稅務(wù)局代開(kāi)幾個(gè)點(diǎn)的稅?
現(xiàn)在普通發(fā)票是免稅的 個(gè)稅核定? 1.5%左右
不用交啥城建稅教育費(fèi)附加啥的吧
不用的了,增值稅免了,這些跟著的
這個(gè)個(gè)稅不扣除那個(gè)基本六萬(wàn)嗎?直接交稅務(wù)局了?
這個(gè)不能申請(qǐng)退個(gè)稅嗎?
您這是財(cái)稅轉(zhuǎn)讓所得,不存在 6萬(wàn)的,工資類(lèi)才有6萬(wàn)扣除
這個(gè)也是小于45萬(wàn)免稅嗎
這是增值稅的優(yōu)惠,您說(shuō)這是