同學(xué)你好 根據(jù)您上邊的提示,應(yīng)是報(bào)關(guān)單、進(jìn)項(xiàng)稅發(fā)票信息還沒有回傳到電子稅務(wù)局。 第一條是提示您申報(bào)出口的數(shù)量大于報(bào)關(guān)單數(shù)量。 你再檢查下。
申報(bào)出口退稅數(shù)據(jù)自檢提示監(jiān)管方式不存在是什么原因?
老師,我報(bào)關(guān)退稅申報(bào)表數(shù)據(jù)自檢出現(xiàn)下面反饋,這是什么原因?
你好,出口退稅申報(bào)自檢之后,跳出一條,申報(bào)的美元離岸價(jià)(108611.60)超過報(bào)關(guān)單電子數(shù)據(jù)中的(94612),應(yīng)該是什么原因呢?
老師您好,我申報(bào)出口退稅,提交數(shù)據(jù)自檢,出現(xiàn)如下,是什么原因
我在網(wǎng)廳申報(bào)的出口退稅,數(shù)據(jù)檢查提示商品碼異常調(diào)整,是什么原因?
請(qǐng)問個(gè)體戶征收方式是查賬征收,目前銷售水果:楊梅翠冠梨等,因?yàn)槭亲约汗麍龅墓麡?,但是沒申請(qǐng)過自產(chǎn)自銷農(nóng)產(chǎn)品,對(duì)方現(xiàn)在要發(fā)票,那開給他們的發(fā)票稅率選多少的?
老師,查賬征收的個(gè)體戶需要所得稅年報(bào)和工商年報(bào)嗎
員工的工資可以發(fā)到員工的家屬銀行卡嗎?
老師,我們24年5月做了23年的匯算清繳。交了企業(yè)所得稅。現(xiàn)在24年12月利潤表里存在23年的企業(yè)所得稅。該怎么處理呢?
請(qǐng)問外貿(mào)企業(yè),會(huì)計(jì)憑證中暫估附件用的是采購單,后面退稅用的是采購合同不影響吧?
老師:公司要注消,現(xiàn)在是工商階段,要上傳《簡易注消全體投資人承諾書》,要全體股東簽字,想問一下,股東簽名的字,會(huì)不會(huì)跟之前所簽資料進(jìn)行對(duì)比呢?
銀行賬戶維護(hù)費(fèi)計(jì)入管理費(fèi)用還是財(cái)務(wù)費(fèi)用?
養(yǎng)豬場,是免稅的嗎?稅收有什么政策?除了要報(bào)稅務(wù),一般還需向哪些主管部門提供報(bào)表?
老師,您好!請(qǐng)教 企業(yè)籌建中購入的固定資產(chǎn)機(jī)器設(shè)備到達(dá)車間,但安裝需要的配件工具材料,這些配件工具材料,可以放在 在建工程-在安裝設(shè)備 中嗎?待全部安裝完畢,到達(dá)可使用狀態(tài)前,將 在建工程-在安裝設(shè)備 科目中的金額分?jǐn)偟剿械臋C(jī)器設(shè)備上,可以嗎? 謝謝老師指導(dǎo)!
我公司做地暖銷售及安裝業(yè)務(wù),進(jìn)項(xiàng)只有材料13%,請(qǐng)安裝隊(duì)安裝。銷售開具9%的建筑安裝施工發(fā)票合理嗎?如果合理,材料和提供安裝服務(wù)占比多少為合理?會(huì)不會(huì)導(dǎo)致稅務(wù)稽查,13% 和9%差率騙稅風(fēng)險(xiǎn)。如果不合理,要如何開票?以及聘請(qǐng)施工隊(duì)目前沒有進(jìn)項(xiàng)來源,有何籌劃方法?
報(bào)關(guān)單,進(jìn)項(xiàng)發(fā)票還沒有回傳到電子稅務(wù)局局?那我要怎么處理
你是第一次申報(bào)嗎?在電子稅務(wù)局出口退稅模塊都可以實(shí)現(xiàn)的。
是第一次申報(bào)
你的報(bào)關(guān)單都導(dǎo)入了吧/
我是通過電子稅務(wù)局在線申報(bào)自己采集的報(bào)關(guān)單
那應(yīng)是數(shù)據(jù)還沒有傳遞過來,你把提出有問題的這幾個(gè), 看一下說申報(bào)出口數(shù)量與報(bào)關(guān)單剩余使用數(shù)量,包括下邊的提票逐張檢查一下。如果實(shí)際有,而上邊有提示,應(yīng)還是信息傳遞的原因。
另外,我們的數(shù)據(jù)如果用到申報(bào)期數(shù)據(jù),要等申報(bào)期結(jié)束后才能作出口退稅申報(bào)。
沒有利用申報(bào)期數(shù)據(jù),我現(xiàn)在申請(qǐng)出口退稅是退5-6月的
第一個(gè)問題,你再看一下是不是報(bào)關(guān)單上的單位和數(shù)量和你申報(bào)的數(shù)量和單位不一樣
沒有信息的,你要按下列方法去作。 進(jìn)項(xiàng)稅發(fā)票需要在綜合服務(wù)平臺(tái)中做退稅勾選認(rèn)證。 出口企業(yè)去主管稅務(wù)機(jī)關(guān)進(jìn)行退稅申報(bào)預(yù)審,提示沒有出口報(bào)關(guān)單信息和增值稅專用發(fā)票信息的,企業(yè)可以按照以下方法操作: 根據(jù)《國家稅務(wù)總局關(guān)于調(diào)整出口退(免)稅申報(bào)辦法的公告》(國家稅務(wù)總局公告2013年第61號(hào))第2條規(guī)定:稅務(wù)機(jī)關(guān)受理企業(yè)出口退(免)稅預(yù)申報(bào)后,應(yīng)及時(shí)審核并向企業(yè)反饋審核結(jié)果.如果審核發(fā)現(xiàn)申報(bào)退(免)稅的憑證沒有對(duì)應(yīng)的管理部門電子信息或憑證的內(nèi)容與電子信息不符的,企業(yè)應(yīng)按下列方法處理: 1.屬于憑證信息錄入錯(cuò)誤的,應(yīng)更正后再次進(jìn)行預(yù)申報(bào); 2.屬于未在中國電子口岸出口退稅子系統(tǒng)中進(jìn)行出口貨物報(bào)關(guān)單確認(rèn)操作或未按規(guī)定進(jìn)行增值稅專用發(fā)票認(rèn)證操作的,應(yīng)進(jìn)行上述操作后,再次進(jìn)行預(yù)申報(bào). 3.上述原因外,可填寫《出口企業(yè)信息查詢申請(qǐng)表》,將缺失對(duì)應(yīng)憑證管理部門電子信息或憑證的內(nèi)容與電子信息不符的數(shù)據(jù)和原始憑證報(bào)送至主管稅務(wù)機(jī)關(guān),由主管稅務(wù)機(jī)關(guān)協(xié)助查找相關(guān)信息.主管稅務(wù)機(jī)關(guān)如果查詢電子數(shù)據(jù)傳輸系統(tǒng)有電子信息,可通過出口退稅審核系統(tǒng)運(yùn)維層報(bào)省局運(yùn)維處理.