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請問老師,在月末結(jié)賬的時候,固定資產(chǎn)模塊對賬,顯示圖一,總賬和固定資產(chǎn),有差異,對賬不平,怎么辦呀

2022-10-06 16:36
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2022-10-06 16:41

你好,可以把問題完整的列出來嗎 如果我無法回答,其他老師也可以看到的

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快賬用戶5849 追問 2022-10-06 16:56

就是,我是個做賬小白,上一任會計走的時候告訴我,公司的賬是兩個月結(jié)一次,本月是9月,我去做計提折舊的分錄時,顯示期間是8月,計提日期是9月。8月還沒有結(jié)賬,所以我登錄進8月,進行對賬結(jié)賬的時候,先在總賬模塊進行了記賬,對賬,點結(jié)賬的時候窗口彈出(固定資產(chǎn))系統(tǒng)未結(jié)賬,總賬系統(tǒng)不能結(jié)賬的彈窗。然后我又到固定資產(chǎn)模塊-期末,進行對賬,點了對賬以后,系統(tǒng)提示“存在未生成憑證的卡片,是否繼續(xù)對賬”,點擊確認,完成,以后,顯示本期對賬不平。所以到這里就卡住了,沒辦法進行結(jié)賬了,老師

就是,我是個做賬小白,上一任會計走的時候告訴我,公司的賬是兩個月結(jié)一次,本月是9月,我去做計提折舊的分錄時,顯示期間是8月,計提日期是9月。8月還沒有結(jié)賬,所以我登錄進8月,進行對賬結(jié)賬的時候,先在總賬模塊進行了記賬,對賬,點結(jié)賬的時候窗口彈出(固定資產(chǎn))系統(tǒng)未結(jié)賬,總賬系統(tǒng)不能結(jié)賬的彈窗。然后我又到固定資產(chǎn)模塊-期末,進行對賬,點了對賬以后,系統(tǒng)提示“存在未生成憑證的卡片,是否繼續(xù)對賬”,點擊確認,完成,以后,顯示本期對賬不平。所以到這里就卡住了,沒辦法進行結(jié)賬了,老師
就是,我是個做賬小白,上一任會計走的時候告訴我,公司的賬是兩個月結(jié)一次,本月是9月,我去做計提折舊的分錄時,顯示期間是8月,計提日期是9月。8月還沒有結(jié)賬,所以我登錄進8月,進行對賬結(jié)賬的時候,先在總賬模塊進行了記賬,對賬,點結(jié)賬的時候窗口彈出(固定資產(chǎn))系統(tǒng)未結(jié)賬,總賬系統(tǒng)不能結(jié)賬的彈窗。然后我又到固定資產(chǎn)模塊-期末,進行對賬,點了對賬以后,系統(tǒng)提示“存在未生成憑證的卡片,是否繼續(xù)對賬”,點擊確認,完成,以后,顯示本期對賬不平。所以到這里就卡住了,沒辦法進行結(jié)賬了,老師
就是,我是個做賬小白,上一任會計走的時候告訴我,公司的賬是兩個月結(jié)一次,本月是9月,我去做計提折舊的分錄時,顯示期間是8月,計提日期是9月。8月還沒有結(jié)賬,所以我登錄進8月,進行對賬結(jié)賬的時候,先在總賬模塊進行了記賬,對賬,點結(jié)賬的時候窗口彈出(固定資產(chǎn))系統(tǒng)未結(jié)賬,總賬系統(tǒng)不能結(jié)賬的彈窗。然后我又到固定資產(chǎn)模塊-期末,進行對賬,點了對賬以后,系統(tǒng)提示“存在未生成憑證的卡片,是否繼續(xù)對賬”,點擊確認,完成,以后,顯示本期對賬不平。所以到這里就卡住了,沒辦法進行結(jié)賬了,老師
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齊紅老師 解答 2022-10-06 17:10

根據(jù)你的描述,我們可以一點點的排除故障,首先你確定一下是不是在結(jié)賬前有操作過固定資產(chǎn)模塊了,這個順序不能亂,一定是要先處理固定資產(chǎn)模塊的

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快賬用戶5849 追問 2022-10-06 18:35

我先操作了總賬模塊老師,先總賬模塊記賬,對賬了,然后總賬模塊結(jié)賬前,才到固定資產(chǎn)模塊做了-期末-記賬-對賬的動作,然后顯示了本期對賬不平

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齊紅老師 解答 2022-10-06 19:05

這個順序就不對了,你要先做固定資產(chǎn)模塊的

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快賬用戶5849 追問 2022-10-06 19:06

那現(xiàn)在要怎么做

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齊紅老師 解答 2022-10-06 21:13

你要反結(jié)賬回去,重新做固定資產(chǎn),然后再結(jié)賬的

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快賬用戶5849 追問 2022-10-06 21:15

可是我還沒有結(jié)賬,只是記賬和對賬這咋反結(jié)賬啊老師

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齊紅老師 解答 2022-10-06 22:01

系統(tǒng)提示什么,可以截圖給我看一下嗎,就現(xiàn)在這樣操作的

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快賬用戶5849 追問 2022-10-06 22:05

固定資產(chǎn)模塊顯示,存在已折舊但未生成憑證的卡片,不能結(jié)賬

固定資產(chǎn)模塊顯示,存在已折舊但未生成憑證的卡片,不能結(jié)賬
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齊紅老師 解答 2022-10-06 22:29

你這個應(yīng)該是固定資產(chǎn)模塊點了折舊操作,但是沒有生成憑證,你查一下一共有幾個月憑證這邊沒有計提的,做一張憑證一次性補計提。

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2022-10-06
您好,是不是多計提了折舊 謝謝
2021-02-07
您好,你折舊啥的都結(jié)轉(zhuǎn)了嗎
2023-10-12
同學(xué)你好 導(dǎo)致固定資產(chǎn)與總賬對賬不平,一般有以下幾點原因: 1.總賬系統(tǒng)錄入了固定資產(chǎn)和累計折舊科目的期初余額,固定資產(chǎn)模塊中沒有錄入相應(yīng)數(shù)據(jù)的原始卡片(可在【總賬】-【設(shè)置】-【期初余額】查詢余額,【固定資產(chǎn)】-【卡片】-【卡片管理】查詢卡片); 2.固定資產(chǎn)模塊中錄入了原始卡片,總賬系統(tǒng)沒有錄入固定資產(chǎn)和累計折舊的期初余額; 3.固定資產(chǎn)模塊錄入卡片沒有制單,通過手工在總賬直接填制相關(guān)憑證; 4.固定資產(chǎn)模塊的卡片制單了,傳到總賬后沒有對憑證進行記賬。
2021-03-05
首先,你到你的固定資產(chǎn)模塊兒去,你進行一個期末結(jié)賬。期末結(jié)賬之前你看一下,有一個對賬,你看到這個按鈕沒有,你先對賬再結(jié)賬。
2021-02-01
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