你好,可以把問(wèn)題完整的列出來(lái)嗎 如果我無(wú)法回答,其他老師也可以看到的
老師,我固定資產(chǎn)月結(jié)時(shí)顯示對(duì)賬不平,請(qǐng)問(wèn)是什么原因?
請(qǐng)問(wèn)老師,在月末結(jié)賬的時(shí)候,固定資產(chǎn)模塊對(duì)賬,顯示圖一,總賬和固定資產(chǎn),有差異,對(duì)賬不平,怎么辦呀
您好老師 系統(tǒng)是金蝶kis專業(yè)版v16.,我啟用固定資產(chǎn)模塊,已經(jīng)生成憑證,現(xiàn)在固定資產(chǎn)和總賬對(duì)賬,顯示不出來(lái)總賬里面的數(shù)據(jù)呢,請(qǐng)老師看看附件圖片是怎么回事呢?
老師好,做賬系統(tǒng)結(jié)賬時(shí)顯示固定資產(chǎn)與總賬對(duì)賬不符,要怎么處理呀
請(qǐng)問(wèn)公賬戶頭上的錢,需要對(duì)私轉(zhuǎn)出開(kāi)不了發(fā)票。像這樣的情況是不是可以轉(zhuǎn)到法人賬戶再用來(lái)支配?
關(guān)于計(jì)算器的問(wèn)題,這個(gè)科學(xué)計(jì)算器為什么百分號(hào)和平方開(kāi)方都不能用/想知道老師用的是什么類型的科學(xué)計(jì)算器?求圖片
老師,子公司6月的業(yè)務(wù)切到了母公司,6月份主要清理往來(lái),并發(fā)生處理剩余存貨產(chǎn)生收入,打算7月注銷,公司人員已在6月全部切到母公司,結(jié)果就是6月份會(huì)有收入但無(wú)人工支出,這樣操作有稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)嗎?
甲公司適用的所得稅稅率為25%。2019年度實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)總額為20000萬(wàn)元,其中:(1)國(guó)債利息收入2300萬(wàn)元;(2)因違反經(jīng)濟(jì)合同支付違約金200萬(wàn)元;(3)計(jì)提壞賬準(zhǔn)備3000萬(wàn)元;(4)計(jì)提存貨跌價(jià)準(zhǔn)備2000萬(wàn)元;(5)2018年年末取得管理用的固定資產(chǎn)在2019年年末的賬面價(jià)值為2000萬(wàn)元,計(jì)稅基礎(chǔ)為400萬(wàn)元。假定甲公司2019年遞延所得稅資產(chǎn)和遞延所得稅負(fù)債均無(wú)期初余額,且在未來(lái)期間有足夠的應(yīng)納稅所得額用以抵減2019年發(fā)生的可抵扣暫時(shí)性差異。不考慮其他因素,算應(yīng)納稅所得額怎么算? 20000-2300+200+3000+2000+1600=24500*25%=6125
請(qǐng)問(wèn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~怎么算
公司要注銷,因?yàn)楣緵](méi)開(kāi)公戶,跟法人借了1000塊錢,發(fā)工資,現(xiàn)在賬上面有其他應(yīng)付賬款1000塊錢,這個(gè)咋處理?用交企業(yè)所得稅?
新成立的公司,通過(guò)Atm機(jī)存了3萬(wàn)元,我可以先做借款3萬(wàn),記借:庫(kù)存現(xiàn)金 3萬(wàn) 貸:其他應(yīng)付賬款3萬(wàn),在記一個(gè)借:銀行存款3萬(wàn),貸:庫(kù)存現(xiàn)金3萬(wàn),
@董孝彬老師,剛好找到會(huì)計(jì)分錄。
老師,這個(gè)是11月30完工,,什么時(shí)候開(kāi)始攤銷呢
員工安排在外地工作,算出差嗎?公司租的房子,住宿費(fèi)怎么入賬
就是,我是個(gè)做賬小白,上一任會(huì)計(jì)走的時(shí)候告訴我,公司的賬是兩個(gè)月結(jié)一次,本月是9月,我去做計(jì)提折舊的分錄時(shí),顯示期間是8月,計(jì)提日期是9月。8月還沒(méi)有結(jié)賬,所以我登錄進(jìn)8月,進(jìn)行對(duì)賬結(jié)賬的時(shí)候,先在總賬模塊進(jìn)行了記賬,對(duì)賬,點(diǎn)結(jié)賬的時(shí)候窗口彈出(固定資產(chǎn))系統(tǒng)未結(jié)賬,總賬系統(tǒng)不能結(jié)賬的彈窗。然后我又到固定資產(chǎn)模塊-期末,進(jìn)行對(duì)賬,點(diǎn)了對(duì)賬以后,系統(tǒng)提示“存在未生成憑證的卡片,是否繼續(xù)對(duì)賬”,點(diǎn)擊確認(rèn),完成,以后,顯示本期對(duì)賬不平。所以到這里就卡住了,沒(méi)辦法進(jìn)行結(jié)賬了,老師
根據(jù)你的描述,我們可以一點(diǎn)點(diǎn)的排除故障,首先你確定一下是不是在結(jié)賬前有操作過(guò)固定資產(chǎn)模塊了,這個(gè)順序不能亂,一定是要先處理固定資產(chǎn)模塊的
我先操作了總賬模塊老師,先總賬模塊記賬,對(duì)賬了,然后總賬模塊結(jié)賬前,才到固定資產(chǎn)模塊做了-期末-記賬-對(duì)賬的動(dòng)作,然后顯示了本期對(duì)賬不平
這個(gè)順序就不對(duì)了,你要先做固定資產(chǎn)模塊的
那現(xiàn)在要怎么做
你要反結(jié)賬回去,重新做固定資產(chǎn),然后再結(jié)賬的
可是我還沒(méi)有結(jié)賬,只是記賬和對(duì)賬這咋反結(jié)賬啊老師
系統(tǒng)提示什么,可以截圖給我看一下嗎,就現(xiàn)在這樣操作的
固定資產(chǎn)模塊顯示,存在已折舊但未生成憑證的卡片,不能結(jié)賬
你這個(gè)應(yīng)該是固定資產(chǎn)模塊點(diǎn)了折舊操作,但是沒(méi)有生成憑證,你查一下一共有幾個(gè)月憑證這邊沒(méi)有計(jì)提的,做一張憑證一次性補(bǔ)計(jì)提。