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當(dāng)月采購A材料取得專用發(fā)票注明的稅額為70000元。上月進項稅額全部抵扣完畢,本月取得的進項稅額抵扣憑證均已申報抵扣,則當(dāng)月該企業(yè)銷項稅額為()元,進項稅額為()元,進項稅額轉(zhuǎn)出()元,應(yīng)納增值稅稅額為()元。

2022-10-04 21:58
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2022-10-04 22:08

同學(xué)您好,可以肯定是進項稅額為7萬

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同學(xué)您好,可以肯定是進項稅額為7萬
2022-10-04
你好,根據(jù)你的描述,不需要做進項稅額轉(zhuǎn)出啊,應(yīng)納增值稅稅額為0
2022-10-05
1,0 2,70000×13% 3,800×30×13% 你這里沒有銷項的數(shù)據(jù)
2022-10-04
1,500×8000×13% 2,6000×(1+10%)×13% 3,1000×60×13% 4,5×8000×13% 5,800×30×13% 6,1的結(jié)果+4的結(jié)果+2的結(jié)果 7,3的結(jié)果-5的結(jié)果 8,6的結(jié)果-7的結(jié)果
2022-09-06
你好同學(xué),稍等看一下題目
2022-11-04
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齊紅老師 | 官方答疑老師

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