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3、某企業(yè)為一般納稅人,2015年2月購進(jìn)一批原材料,取得增值稅專用發(fā)票上注明稅款1.7萬元,已在當(dāng)月抵扣該項進(jìn)項稅額。當(dāng)年4月,該企業(yè)將2月購進(jìn)的原材料全部用于集體福利,當(dāng)月該企業(yè)銷售不含稅銷售額50萬元,購進(jìn)貨物30萬元取得增值稅發(fā)票上注明稅款5.1萬元,請計算該企業(yè)4月份應(yīng)納增值稅稅額

2022-05-25 12:59
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內(nèi)極速解答)
2022-05-25 13:01

你好 計算該企業(yè)4月份應(yīng)納增值稅稅額=50萬*17%—(5.1萬—1.7萬)

頭像
快賬用戶w7jk 追問 2022-05-25 14:29

為什么減1.7萬

頭像
齊紅老師 解答 2022-05-25 14:31

你好,因為1.7萬的部分是用于集體福利,進(jìn)項稅額不能抵扣,需要做轉(zhuǎn)出處理啊?

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