你好 計算該企業(yè)4月份應(yīng)納增值稅稅額=50萬*17%—(5.1萬—1.7萬)
某企業(yè)為增值稅一般納稅人, 當(dāng)年10月份購進(jìn)原材料取得增值稅專用發(fā)票_上注明的增值稅稅額為6.5萬元,當(dāng)月銷售貨物取得不含稅銷售額40萬元;11月份購進(jìn)原材料取得增值稅專用發(fā)票_上注明的增值稅稅額為2.6萬元,當(dāng)月銷售貨物取得不含稅銷售額70萬元,該企業(yè)取得的增值稅專用發(fā)票已經(jīng)通過認(rèn)證,該企業(yè)11月份應(yīng)繳納的增值稅為多少?
某制造企業(yè)為增值稅一般納稅人,2019年10月發(fā)生經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)如下: (1)購進(jìn)一批A原材料,增值稅專用發(fā)票注明的價款為30萬元,增值稅為3.9萬元。支付保管費0.3萬元,裝卸費0.1萬元 (2)購入B材料一批,取得增值稅專用發(fā)票注明的價款為15萬元,增值稅1.95萬元 (3)銷售甲產(chǎn)品一批,取得不含稅銷售額50萬元,另外收取甲包裝物租金2萬元,儲備費3萬元 (4)銷售乙產(chǎn)品一批,取得不含稅銷售額18萬元 請根據(jù)資料: 1.該制造企業(yè)當(dāng)月進(jìn)項稅額。 2.該制造企業(yè)當(dāng)月銷項稅額。 3.計算該制造企業(yè)當(dāng)月應(yīng)納的增值稅稅額。
某工業(yè)企業(yè)為一般納稅人,2019年5月購進(jìn)一批原材料,取得增值稅 專用發(fā)票上注明稅款1.3萬元,已在當(dāng)月抵扣。6月,該企業(yè)銷售貨物50 萬元(不含稅),購進(jìn)貨物30萬元取得專用發(fā)票,發(fā)生一場火災(zāi)將5月購進(jìn)的原材料全部燒毀。計算該企業(yè)6月應(yīng)納增值稅。
10.某企業(yè)為增值稅一般納稅人,當(dāng)年10月份購進(jìn)原材料取得增值科稅專用發(fā)票上注明的稅額為6.5萬元,當(dāng)月銷售貨物取得不含稅銷售額40萬元;11月份購進(jìn)原材料取得增值稅專用發(fā)票上注明的稅額為2.6萬元,當(dāng)月銷售貨物取得不含稅銷售額70萬元。假設(shè)取得的增值稅專用發(fā)票均已通過稅務(wù)機(jī)關(guān)認(rèn)證。該企業(yè)11月份應(yīng)繳納的增值稅為()萬元.
1.某制造企業(yè)為增值稅一般納稅人,2019年10月發(fā)生經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)(1)購進(jìn)一批A原材料,增值稅專用發(fā)票注明的價款為30萬元,增值稅為3.9萬元。支付保管費0.3萬元,裝卸費0.1萬元。購入B材料一批,取得增值稅專用發(fā)票注明的價款為15萬,增值稅1.95萬元。(3)銷售甲產(chǎn)品一批,取得不含稅銷售額50萬元,另外收取甲包裝物租金2萬元,儲備費3萬元。(4)銷售乙產(chǎn)品一批,取得不含稅銷售穎18萬元請根據(jù)資料該制造企業(yè)當(dāng)月進(jìn)項稅額誠制造企業(yè)當(dāng)月銷項稅額計算該制造企業(yè)當(dāng)月應(yīng)納的增值稅稅額。
老師,在資產(chǎn)負(fù)債表日后調(diào)整涵蓋期間這節(jié),調(diào)整事項訴訟判決下達(dá),之前計提了借營業(yè)外支出貸預(yù)計負(fù)債,后來判決下達(dá)后又把預(yù)計負(fù)債轉(zhuǎn)到了其他應(yīng)付款里,然后支付對方企業(yè)了,考慮當(dāng)期所得稅時,(題目也說了預(yù)計負(fù)債實際發(fā)生時可以扣除),我的疑問是預(yù)計負(fù)債已經(jīng)轉(zhuǎn)到其他應(yīng)付款了,不存在了吧,考慮當(dāng)期所得稅時為什么還要考慮呢,麻煩老師解答一下
老師,19年收入6000,,20年收入9000,求增長率是?6000還是?9000,為啥
2014年總公司無償劃拔一塊土地給我公司,因一直不知價值,會計沒有入賬,2025年經(jīng)評估公司評估知道土地價值,但壽命不清楚,問本公司是否對土地作分?jǐn)?,以及從什么時候分?jǐn)偅?/p>
老師,2023年收到的政府補(bǔ)貼入賬到營業(yè)外收入企業(yè)所得稅申報表把這筆計入營業(yè)外收入,稅務(wù)局說看不來我們政府補(bǔ)助的 金額 計入了收入項 我們報 申報表時 明細(xì)項未填寫 只在營業(yè)外收入 填寫了 總金額 稅務(wù)局讓我們改 這種情況我們怎么改
一般納稅人砂石簡易征稅,超500萬還可以享受3%簡易征稅嗎
老師,如果公司租了地,好像說是為了融資,又轉(zhuǎn)租出去,這種要怎么核算?
老師,自產(chǎn)砂石,超過500萬銷售額,一般納稅人還可以簡易征收3%開出去發(fā)票嗎?我們是自己買的礦山,機(jī)械設(shè)備工人等自己生產(chǎn)出來砂石
為什么調(diào)400不是200不太懂
老師,請問達(dá)到什么標(biāo)準(zhǔn)才會需要申報個稅?
老師,請問每個月如何申報個人所得稅?
為什么減1.7萬
你好,因為1.7萬的部分是用于集體福利,進(jìn)項稅額不能抵扣,需要做轉(zhuǎn)出處理啊?