你好 應(yīng)付賬款是針對購進(jìn)業(yè)務(wù),而不是針對銷售產(chǎn)品啊。 購買固定資產(chǎn)預(yù)付款或配件預(yù)付款,如果單位沒有設(shè)置預(yù)付賬款科目,可以通過? 應(yīng)付賬款? 科目的借方核算。
老師,請問:老板直接支付的設(shè)備預(yù)付款,賬沒從公司過,怎么分錄?我不知道對不對,請老師幫我看一下。購買時,借:預(yù)付賬款,貸:其他應(yīng)付款。借:在途物資,貸:預(yù)付賬款。(可以一張憑證錄嗎)收貨時,借:固定資產(chǎn),貸:在途物資。轉(zhuǎn)為投資時,借:其他應(yīng)付款,貸:實收資本。若是歸還老板錢怎么錄呢?還有購買時可不可以直接借:固定資產(chǎn),貸:其他應(yīng)付款?
老師,我想問一下,購買需要安裝的固定資產(chǎn),購買時支付了部分款項。借:在建工程,應(yīng)交稅費 貸:銀行存款,安裝完工,轉(zhuǎn)入固定資產(chǎn)(按合同價)尾款未支付,分錄借:固定資產(chǎn)(部分不含稅)貸:在建工程。預(yù)估部分,借:固定資產(chǎn)(含稅部分)貸:應(yīng)付賬款可以嗎
老師好 ,請問一下公司買了一套家具,款項是3月支付的,發(fā)票和家具是6月份送到公司的,3月份付款時的分錄如果有設(shè)預(yù)付賬款是不是應(yīng)該是借:預(yù)付賬款 貸:銀行存款,如果沒有設(shè)預(yù)付賬款科目是不是應(yīng)該是借:應(yīng)付賬款 貸:銀行存款 6月份收貨及發(fā)票時借:固定資產(chǎn) 貸:預(yù)付賬款或者應(yīng)付賬款,7月份計提折舊時借:管理費用-折舊費 貸:累計折舊
#提問#老師問一下,每月打款購買原材料或配件資產(chǎn)等,用預(yù)付賬款過度還是應(yīng)付賬款過度,用那個比較合理,年底審計還會調(diào)整這兩個科目嗎?
#提問#老師應(yīng)付賬款不應(yīng)該只做與銷售產(chǎn)品有關(guān)的客戶嗎?購買固定資產(chǎn)預(yù)付款或配件預(yù)付款用應(yīng)付合適嗎?
對方為個人,為我單位提供培訓(xùn)勞務(wù),我單位為其支付勞務(wù)費,并代扣代繳個稅。對方個人開的電子發(fā)票顯示選的是非學(xué)歷教育服務(wù),是否可行?
個體商戶公賬上的錢可以直接轉(zhuǎn)給個人不呢
懂孝彬老師問一下,還有一個這種情況,我們老板說的讓我調(diào)一下庫存,那個庫存有一些苗木,說的實際沒有了,這個苗木數(shù)量和品種都沒有了。讓我在電腦庫存里刪除去掉,然后把這個數(shù)量和金額替換成其它苗子,別的苗木就是現(xiàn)有的苗木,就這種情況,我怎么操作呀?這不是意思張三給按到李四身上了嗎?那我怎么辦呀老師?
老師,電動車和電池充電器這種是放一個科目還是分開
老師你好!分紅申報流程。
老師,我想問一下建筑公司開發(fā)票的時候,項目異地;這種情況扣增值稅的時候,是從公戶扣款還是法人掃碼扣款呀
老師,出口申報表出現(xiàn)這種情況怎么處理啊,去年的忘記申報了想補報,需要申報出口貨物收匯情況表,出口貨物收匯情況表在哪里申報呢
老師,子公司被母公司吸收合并,屬于特殊稅務(wù)處理的吸收合并,子公司注銷前有進(jìn)項稅留底,這部分進(jìn)項稅可以申請退稅嗎?
老師能給我做一個計提發(fā)放放社保的分錄嗎
資產(chǎn)負(fù)債表,未分配利潤可以從科目余額表取數(shù)嗎?什么公式?
這些常用科目肯定都設(shè)置了,那所有的暫付款都用應(yīng)付賬款是嗎
你好,你所指的暫付款,是預(yù)付賬款的意思嗎??
大部分購買原料都是先打款再發(fā)貨再來發(fā)票的,都用預(yù)付款從賬上不能直接看出預(yù)付了多少給客戶
你好,可以從預(yù)付賬款科目的余額,看出預(yù)付了多少給供應(yīng)商?。ㄟ@里不是客戶,請注意你描述的準(zhǔn)確性)