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老師,我們公司之前沒(méi)有業(yè)務(wù),只做了給老板每月發(fā)了幾千的工資?,F(xiàn)在要注銷,資產(chǎn)負(fù)債表上其他應(yīng)付款-老板還有幾萬(wàn)。稅務(wù)局說(shuō)要以這個(gè)來(lái)交稅。怎么平掉好些?

2022-10-04 09:44
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2022-10-04 09:48

企業(yè)賬上的其他應(yīng)付款要沖平,一般是將該款項(xiàng)支付給對(duì)方,對(duì)于支付不了的,也可以計(jì)入到營(yíng)業(yè)外收入進(jìn)行沖減。

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快賬用戶6770 追問(wèn) 2022-10-04 09:55

老師 賬上沒(méi)錢,還不了法人的欠款。都是做的法人工資。如果是欠3w是怎么交稅的呢

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齊紅老師 解答 2022-10-04 09:56

轉(zhuǎn)入營(yíng)業(yè)外收入,就叫企業(yè)所得稅

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快賬用戶6770 追問(wèn) 2022-10-04 09:56

那得交增值稅吧?

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快賬用戶6770 追問(wèn) 2022-10-04 09:57

怎么做分錄

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齊紅老師 解答 2022-10-04 10:17

不用,影響的是企業(yè)所得稅, 借營(yíng)業(yè)外收入, 貸其他應(yīng)付款

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快賬用戶6770 追問(wèn) 2022-10-04 10:19

那就是比如我其他應(yīng)付款有2w的貸方余額。我要注銷了,就做一筆借其他應(yīng)付款2w 貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 。就可以了是不?

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快賬用戶6770 追問(wèn) 2022-10-04 10:43

借其他應(yīng)付款2w 貸營(yíng)業(yè)外收入。

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齊紅老師 解答 2022-10-04 11:46

對(duì)的同學(xué)是這樣的

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企業(yè)賬上的其他應(yīng)付款要沖平,一般是將該款項(xiàng)支付給對(duì)方,對(duì)于支付不了的,也可以計(jì)入到營(yíng)業(yè)外收入進(jìn)行沖減。
2022-10-04
您好,賬務(wù)當(dāng)然要分幾年的,掛在其他應(yīng)收款跨年要視為分紅交20%個(gè)稅,但我們?cè)?2.31把錢拿回來(lái),明年1.1再借給股東就可以了,兩還有一個(gè)方法找?guī)讉€(gè)可靠的員工轉(zhuǎn)手,錢先轉(zhuǎn)給員工,員工轉(zhuǎn)給股東,這樣沒(méi)有跨年未還交個(gè)稅的規(guī)定了
2023-12-13
您好 不會(huì)的,因?yàn)楝F(xiàn)在工資薪金是按綜合所得計(jì)算交納稅款。
2021-03-12
您好,工資正常發(fā)? 個(gè)稅自己匯算清繳就行
2023-06-30
您好,這個(gè)的話,是不是不準(zhǔn)備支付了啊
2025-04-12
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