同學(xué)你好 你這個(gè)題目是不是圖片上傳重復(fù)了,第二張是不是漏了?
稅局未及時(shí)推送補(bǔ)交24年的社保申報(bào)信息,今年5月才看見系統(tǒng)推送的有需要申報(bào)的補(bǔ)交24年的社保部分,然后產(chǎn)生了滯納金。老板不想承擔(dān)。去稅局咨詢說是24年12月推送的,但是,從去年12月到今年4月申報(bào)社保時(shí)未見推送的需要補(bǔ)交申報(bào)的24年需要補(bǔ)交申報(bào)的信息。稅局也不給查具體的推送的時(shí)間,社保局也不給查。想咨詢一下自己能從稅務(wù)系統(tǒng)中查詢數(shù)據(jù)推送社保的信息嗎?或者有什么辦法可以查詢具體的推送時(shí)間?
制造業(yè)的會(huì)計(jì)做賬含稅的都要求四流一致嗎?
老師好!請(qǐng)教您幾個(gè)問題,謝謝,謝謝! 1、購進(jìn)回來的發(fā)票明細(xì)和開給客戶的發(fā)票明細(xì)不相同,是怎么處理呢? 2、有些零碎的東西購買回來沒有發(fā)票,但又要開票給客戶,怎么辦呢? 3、有些購進(jìn)回來的貨,賣給客戶不用開票的,怎么處理呢? 4、在軟件記賬時(shí)購進(jìn)所有的商品包括小的商品都要在庫存商品和主營業(yè)務(wù)收入設(shè)置二級(jí)科目數(shù)量金額核算嗎?以便后面結(jié)轉(zhuǎn)主營業(yè)務(wù)成本?
1、購進(jìn)回來的發(fā)票明細(xì)和開給客戶的發(fā)票明細(xì)不相同,是怎么處理呢? 2、有些零碎的東西購買回來沒有發(fā)票,但又要開票給客戶,怎么辦呢? 3、有些購進(jìn)回來的貨,賣給客戶不用開票的,怎么處理呢? 4、在軟件記賬時(shí)購進(jìn)所有的商品包括小的商品都要在庫存商品和主營業(yè)務(wù)收入設(shè)置二級(jí)科目數(shù)量金額核算嗎?以便后面結(jié)轉(zhuǎn)主營業(yè)務(wù)成本?
老師,您好!請(qǐng)教您 公司代扣代繳顧問費(fèi)因延遲了申報(bào)產(chǎn)生了滯納金,請(qǐng)問這個(gè)是記,營業(yè)外支出-其他,還是滯納金,呢? 謝謝老師指導(dǎo)!
老師您好,我們公司是小規(guī)模,在去年四季度的時(shí)候開了46萬的發(fā)票交了增值稅,在今年二季度你銷售退回把這46萬的發(fā)票其中的16萬沖紅,在二季度除了沖紅的16萬發(fā)票外,沒有發(fā)生其他業(yè)務(wù)。請(qǐng)問這16萬的增值稅可以退嗎?
出納把本該存到分公司a的現(xiàn)金存到了分公司b,現(xiàn)在由分公司b轉(zhuǎn)賬到分公司a,這筆現(xiàn)金是分公司a的營業(yè)收入,要怎么做賬,涉及幾個(gè)分錄
老師,增值稅是32136.45,城建稅多少?教育費(fèi)附加多少?地方教育費(fèi)附加多少?
數(shù)電票下跨月的發(fā)票還能沖紅嗎
老師,您好,麻煩講解下紅色圈里面,6300是怎么算出來的,謝謝?
哎呀,不小心弄重復(fù)了
1的會(huì)計(jì)分錄如下: 借:交易性金融資產(chǎn)? 120 ? 貸:銀行存款 120 借:公允價(jià)值變動(dòng)損益 20 ? 貸:交易性金融資產(chǎn)-公允價(jià)值變動(dòng) 20 借:其他權(quán)益工具投資-成本 800 ? 貸:銀行存款 800 借:其他權(quán)益工具投資-公允價(jià)值變動(dòng) 200 ? 貸:其他綜合收益 200 2借:資產(chǎn)減值損失 60 ? ?貸:無形資產(chǎn)減值準(zhǔn)備 60 應(yīng)納稅所得額=2220 應(yīng)交稅費(fèi)=(1000%2B20%2B60%2B100%2B1000-160%2B200)*25%=555 遞延所得稅=175-150-120%2B100=5 所得稅費(fèi)用=555%2B25-20-50=510 遞延所得稅資產(chǎn)本期需要計(jì)提80*25%=20? 遞延所得稅負(fù)債本期需計(jì)提=(200-100)*25%=25 借:其他綜合收益50 ? ? ? 遞延所得稅資產(chǎn) 20 ? ? ?所得稅費(fèi)用 510 ? ? 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交所得稅 555 ? ? ? ???遞延所得稅負(fù)債? 25 ? ? ? ? ??