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老師 這張回單是對方公司欠我們的貨款,但是對方公司不好好給,就打官司啦,然后這筆錢是通過法院給我們的,我這個該怎么入賬

老師 這張回單是對方公司欠我們的貨款,但是對方公司不好好給,就打官司啦,然后這筆錢是通過法院給我們的,我這個該怎么入賬
2022-10-03 09:48
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2022-10-03 09:51

你好,之前做了應收賬款嗎?如果是的話,借銀行存款貸應收賬款。

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快賬用戶1623 追問 2022-10-03 09:53

之前沒有走過公戶老師 這是后來錢不給啦 這才是打官司才走了公戶 就是收入的這30000

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快賬用戶1623 追問 2022-10-03 09:53

我入成賠償款行嗎

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齊紅老師 解答 2022-10-03 10:04

借銀行存款貸主營業(yè)務收入應交稅費,你這個是貨款收入的賠償,需要交納增值稅的。

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快賬用戶1623 追問 2022-10-03 10:07

那別的方法有嗎老師?這個也沒有往出開發(fā)票,就是直接公戶進了這30000塊錢

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齊紅老師 解答 2022-10-03 10:09

濤做無票收入里面的,如果你不做無票收入的話,你的存貨能出來嗎?

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齊紅老師 解答 2022-10-03 10:09

也沒法結(jié)轉(zhuǎn)成本,不是嗎?

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快賬用戶1623 追問 2022-10-03 10:55

那老師我只能借銀行存款貸主營業(yè)務收入應交稅費 然后再結(jié)轉(zhuǎn)成本嗎?做無票收入

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齊紅老師 解答 2022-10-03 10:56

可以的,可以這么做的。

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快賬用戶1623 追問 2022-10-03 11:00

那老師就是看這張回單的話 能不能直接入借:銀行存款 貸:主營業(yè)務收入或者營業(yè)外收入可以嗎?因為這個項目的款一直走的私戶,就是這30000入的公戶,不按賠償款算那就不用繳納增值稅?

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齊紅老師 解答 2022-10-03 11:05

你好,你上面這個分錄容易造成你的增值稅和所得稅銷售額不一致。

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快賬用戶1623 追問 2022-10-03 11:32

現(xiàn)在我們增值稅小規(guī)模公司不是都是免稅的,直接借銀行存款貸主營業(yè)務收入的呀老師

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齊紅老師 解答 2022-10-03 11:32

你好,小規(guī)模的可以這么做的。

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齊紅老師 解答 2022-10-03 11:32

不開專票的,不需要繳納增值稅。

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你好,之前做了應收賬款嗎?如果是的話,借銀行存款貸應收賬款。
2022-10-03
對方不是欠你們的款嗎?就就下對方的往來呀
2022-10-03
那你們做賬是這么做的,借,銀行存款貸,主營業(yè)務收入,應交稅費,應交增值稅
2024-01-08
收到那個錢計入其他應付款科目就行,支付給員工時沖平
2024-12-12
你們幫別人賣酒,你要直接開發(fā)票給客戶,但是客戶的款項不回到你們公司賬戶嗎
2022-09-01
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