向別人借款,借銀行存款,貸其他應(yīng)付款 比如你借a的錢幣,公司給你打進(jìn)來的其他應(yīng)收款二級(jí)科目,A公司需要出一個(gè)委托書。
2018年單位職工還借的備用金,記科目,2019年政府會(huì)計(jì)制度實(shí)施,請(qǐng)問如何調(diào)賬? 借款時(shí)記賬憑證: 借:其他應(yīng)收款 貸:銀行存款 后期還款存入銀行,誤記為: 借:銀行存款 貸:其他收入 現(xiàn)在執(zhí)行政府會(huì)計(jì)制度如何調(diào)賬,請(qǐng)指導(dǎo),謝謝!
1月5日,向撫順中興商場(chǎng)銷售嬰兒車100臺(tái),單價(jià)480元/臺(tái),兒童多功能車121? 單價(jià)580元/輛,增值稅稅率13%,稅額15288元,價(jià)稅合計(jì)132888元,款項(xiàng)暫時(shí)未收? 已辦理委托收款。記賬憑證編號(hào)4 請(qǐng)問這道題如何編制記賬憑證呀?
A企業(yè)于月末以銀行存款支付委托加工物資加工費(fèi)50000.00元,增值稅進(jìn)項(xiàng)稅6 500.00元,支付由受托加工方代收代繳消費(fèi)稅10 000.00元(加工物資收回后直接對(duì)外銷售) 請(qǐng)問如何編制會(huì)計(jì)分錄
老師好,我想請(qǐng)問下出納和會(huì)計(jì)的憑證和登記賬薄是怎么銜接的呢,收付款憑證由出納編制,比如購買一筆原材料 出納編制憑證后 會(huì)計(jì)登哪些呢?
請(qǐng)問向別人借款,然后又委托付款的會(huì)計(jì)憑證如何編制呢?
老師,我收到現(xiàn)金,要開收款收據(jù),收據(jù)有3聯(lián),每一聯(lián)都蓋現(xiàn)金收訖的章?還是只有記賬聯(lián),蓋“現(xiàn)金付訖”的章?
老師您好,請(qǐng)問因合同糾分引起的律師費(fèi)可以開具專用發(fā)票嗎
實(shí)操-服務(wù)業(yè)-私立醫(yī)院2月費(fèi)用,會(huì)診費(fèi)500公戶直接打款給了外一科烏老師了,實(shí)際是袁群領(lǐng)款,稅務(wù)系統(tǒng)要按勞務(wù)報(bào)酬給袁群申報(bào)個(gè)稅嗎?還是按工資薪金辦個(gè)稅,怎么做才合規(guī)
綠云系統(tǒng)夜審出現(xiàn)過不了夜審出現(xiàn)請(qǐng)先做餐飲服務(wù)關(guān)賬檢查,怎么解決
綠云系統(tǒng)夜審出現(xiàn)過不了夜審出現(xiàn)請(qǐng)先做餐飲服務(wù)關(guān)賬檢查,怎么解決
老師,有的會(huì)計(jì)在記賬憑證后面附件的時(shí)候,直接把票據(jù)貼在記賬憑證的后面,沒有票據(jù)粘貼單,有啥影響嗎?
(判斷題)固定資產(chǎn)因存在棄置義務(wù)而確認(rèn)預(yù)計(jì)負(fù)債并計(jì)入固定資產(chǎn)成本,由此產(chǎn)生的可抵扣暫時(shí)性差異和應(yīng)納稅暫時(shí)性差異,應(yīng)同時(shí)確認(rèn)遞延所得稅資產(chǎn)和遞延所得稅負(fù)債。為什么是對(duì)的?可抵扣、應(yīng)納稅兩種暫時(shí)性差異怎么會(huì)同時(shí)產(chǎn)生呢?
這個(gè)題第二步驟成本計(jì)算表里的本月生產(chǎn)費(fèi)用84000,我看答案都沒看出來是哪里出來的,不應(yīng)該是84300嗎
6.28號(hào)給客人開的普通發(fā)票,今天他說開錯(cuò)了要專票,這個(gè)怎么辦?可是我已經(jīng)把第二季度稅也交了
老師這個(gè)第一條,為啥在機(jī)構(gòu)所在地交?不是增值稅是地方稅,在當(dāng)?shù)亟粏??不是垮縣市還視同銷售嗎
其他應(yīng)付款二級(jí)科目是a公司。
錢沒有進(jìn)入我們賬戶,直接委托付款出去了
借應(yīng)付賬款對(duì)方企業(yè),貸其他應(yīng)付款a公司。