借固定資產清理85000 累計折舊5000, 貸固定資產9萬 借銀行存款113000, 貸固定資產清理10萬, 應交稅費應交增值稅銷項1.3萬 借固定資產清理貸資產處置損益10萬減85000
保定市某生產企業(yè)為一般納稅人,適用的稅率為13%, 取得的合法抵扣憑證均已認證或比對相符。2019年8月發(fā)生如下業(yè)務。 1)銷售產品給某商場,收取貨款,開具增值稅專用發(fā)票,取得的不含稅銷售額80萬元。(2)銷售乙產品,收取貨款,開具增值稅普通發(fā)票,取得含稅銷售額28.25萬元。 (3)將試制的一批應稅新產品用于本企業(yè)基建工程,成本價為10萬元,成本利潤率為10%,該產品無同類產品市場銷售價格。 4) 2019年4月份購進固定資產使用的小轎車1輛,開具增值稅普通發(fā)票,取得的含稅銷售額11.3萬元,該車原值9萬元,已提折舊5 000元。 (5) 從農業(yè)生產者購進免稅農產品一批,支付收購價20萬元,支付給運輸單位的運費5萬元,取得增值稅專用發(fā)票,當月中旬將購進農產品的20%用于本企業(yè)職工福利。 (6) 購進貨物取得增值稅專用發(fā)票,注明支付的貨款80萬元,進項稅額10.4萬元,另支付購貨的運輸費用6萬元,取得增值稅專用發(fā)票。 如何寫會計分錄:
2019年9月28日,銷售自己使用過的小轎車1輛,開具普通發(fā)票1份。價稅合計10300元,款項收存銀行。該小轎車于2009年1月購入,原價80000元,已提折舊40000元。的會計分錄
26.某市轎車生產企業(yè)為增值稅一般納稅人,2019年9月相關經營情況如下。1.外購原材料,取得增值稅專用發(fā)票,注明金額6000萬元,增值稅進項稅額1020萬元;另支付購貨運輸費用,取得了增值稅專用發(fā)票,價款為200萬元,稅金為22萬元;2.對外銷售A型小轎車1000輛,每輛含稅金額23.4萬元,共計取得含稅金額468000萬元;支付銷售小轎車的運輸費用,取得普通發(fā)票,價款為400萬元;3.贈送A型小轎車50輛給客戶;4.該公司新設計生產B型小轎車5輛,每輛成本價15萬元,對外投資。市場上無B型小轎車銷售價格;(注:適用消費稅稅率9%,B型小轎車成本利潤率8%,以上增值稅專用發(fā)票均通過認證)要求:計算該企業(yè)2019年9月應繳納增值稅。
銷售產品拾某商場,收取貨款,開具增值稅專用發(fā)票,取得的不含稅銷售額80萬元。(2)銷售乙產品,收取貨款,開具增值稅普通發(fā)票,取得含稅銷售額28.25萬元。(3)將試制的一批應稅新產品用于本企業(yè)基建工程,成本價為10萬元,成本利潤率為10%,該產品無同類產品市場銷售價格。(4)2021年4月份購進固定資產使用的小轎車1輛,開具增值稅普通發(fā)票,取得的含稅銷售額11.3萬元,該車原值9萬元,已提折舊5000元。(5)從農業(yè)生產者購進免稅農產品一批,支付收購價20萬元,支付給運輸單位的運費5萬元,取得增值稅專用發(fā)票,當月中旬將購進農產品的20%用于本企業(yè)職工福利。(6)購進貨物取得增值稅專用發(fā)票,注明支付的貨款80萬元,進項稅額10.4萬元,另支付購貨的運輸費用6萬元,取得增值稅專用發(fā)票。
保定市某生產企業(yè)為般納稅人,適用的稅率為13%,(1)銷售產品拾某商場,收取貨款,開具增值稅專用發(fā)票,取得的不含稅銷售額80萬元。(2)銷售乙產品,收取貨款,開具增值稅普通發(fā)票,取得含稅銷售額28.25萬元。(3)將試制的一批應稅新產品用于本企業(yè)基建工程,成本價為10萬元,成本利潤率為10%,該產品無同類產品市場銷售價格。(4)2021年4月份購進固定資產使用的小轎車1輛,開具增值稅普通發(fā)票,取得的含稅銷售額11.3萬元,該車原值9萬元,已提折舊5000元。(5)從農業(yè)生產者購進免稅農產品一批,支付收購價20萬元,支付給運輸單位的運費5萬元,取得增值稅專用發(fā)票,當月中旬將購進農產品的20%用于本企業(yè)職工福利。(6)購進貨物取得增值稅專用發(fā)票,注明支付的貨款80萬元,進項稅額10.4萬元,另支付購貨的運輸費用6萬元,取得增值稅專用發(fā)票。
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