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Q

某汽車租賃公司為增值稅一般納稅人,適用增值稅加計抵減政策,2021年6月取得汽車經(jīng)營租賃含稅收入為700萬元,從一般納稅人處購進用于租賃的汽車8輛,取得機動車銷售統(tǒng)一發(fā)票上的價稅合計100萬元,及購進用于辦公的汽車2輛,取得機動車銷售統(tǒng)一發(fā)票上的價稅合計46萬元,上期結(jié)轉(zhuǎn)加計抵減額余額為5萬元,該公司6月應(yīng)納增值稅(?。┤f元。 A. 57.05 B. 76.41 C. 63.73 D. 84.60

2022-10-02 13:59
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內(nèi)極速解答)
2022-10-02 14:14

同學(xué)你好 選A,有哪個地方不明白,可以說一下?

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快賬用戶1422 追問 2022-10-02 19:38

10%哪里的 老師

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快賬用戶1422 追問 2022-10-02 19:40

當(dāng)期計提抵減額

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齊紅老師 解答 2022-10-02 21:03

根據(jù)當(dāng)月進項稅額計提加計抵減額=(100+46)/1.13*0.13=16.80 期初還有5萬余額,一共21.8萬,可以從當(dāng)月中抵扣

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快賬用戶1422 追問 2022-10-03 07:24

怎么跟答案思路不一樣

怎么跟答案思路不一樣
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齊紅老師 解答 2022-10-03 09:18

同學(xué)你好,再看一下。 1、根據(jù)當(dāng)月進項稅額計提加計抵減額=(100 46)/1.13*0.13=16.80 2、可加計扣除金額=16.8*0.1=1.68 期初還有5萬余額,一共6.68萬 3、當(dāng)月銷項稅額=700/1.13*0.13=80.53 4、當(dāng)月抵扣加計扣除前應(yīng)納稅額=80.53-16.8=63.73 5、抵扣可加計扣除金額后的應(yīng)納稅額 =63.73-6.68=57.05

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快賬用戶1422 追問 2022-10-03 10:42

可加計扣除金額=16.8*0.1=1.68

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快賬用戶1422 追問 2022-10-03 10:42

這個地方不懂

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齊紅老師 解答 2022-10-03 11:15

這個企業(yè)是租賃行業(yè),是現(xiàn)代服務(wù)業(yè),可適用進項稅額加計10 %的優(yōu)惠

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同學(xué)你好 選A,有哪個地方不明白,可以說一下?
2022-10-02
你好,經(jīng)營租賃是屬于現(xiàn)代服務(wù)業(yè),可享受加計扣除
2020-09-13
1當(dāng)月可以抵扣進項稅額是 500+3=503 當(dāng)期銷項稅額的計算是 40*0.13+67.8/1.13*0.13=13 應(yīng)交增值稅13-503=-490留底稅額
2022-06-08
您好,題目是全部的嗎
2023-03-12
已知甲公司為增值稅一般納稅人,2022年3月取得交通運輸收入111萬元(含稅),當(dāng)月外購汽油,取得增值稅專用發(fā)票金額欄列示金額10萬元,購入運輸車輛取得機動車銷售統(tǒng)一發(fā)票價稅合計金額22.6萬元,發(fā)生的聯(lián)運支出取得增值稅專用發(fā)票列示金額40萬元。 根據(jù)題目,我們可以進行以下計算: 1.交通運輸收入應(yīng)納增值稅銷項稅額 = 111 / (1%2B9%) × 9% = 9萬元。 2.外購汽油應(yīng)抵扣的進項稅額 = 10 × 13% = 1.3萬元。 3.購入運輸車輛應(yīng)抵扣的進項稅額 = 22.6 / (1%2B13%) × 13% = 2.6萬元。 4.發(fā)生的聯(lián)運支出應(yīng)抵扣的進項稅額 = 40 × 9% = 3.6萬元。綜上,甲公司當(dāng)期應(yīng)納增值稅額 = 銷項稅額 - (進項稅額%2B上期留抵稅額) = 9 - (1.3%2B2.6%2B3.6) = 2.5萬元。
2023-10-24
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