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51.某汽車租賃公司(屬于營改增一般納稅人), 2019 年6月取得汽車經(jīng)營租賃含稅收入為700萬元,購進(jìn)用于租賃的汽車8輛,取得機(jī)動車銷售統(tǒng)- -發(fā)票上的價稅合計100萬元;購進(jìn)用于辦公的汽車2輛,取得機(jī)動車銷售統(tǒng)一發(fā)票 上的價稅合計46萬元;上期結(jié)轉(zhuǎn)加計抵減額余額為5萬元。該公司6月應(yīng)納增值稅(??????? )萬元。 A. 57.05??????????????????? B.76.41 C.63. 73??????????????????? D. 84.6 為什么這道題可以享受加計抵減呢,不明白

2020-09-13 17:28
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2020-09-13 18:41

你好,經(jīng)營租賃是屬于現(xiàn)代服務(wù)業(yè),可享受加計扣除

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你好,經(jīng)營租賃是屬于現(xiàn)代服務(wù)業(yè),可享受加計扣除
2020-09-13
同學(xué)你好 選A,有哪個地方不明白,可以說一下?
2022-10-02
1當(dāng)月可以抵扣進(jìn)項稅額是 500+3=503 當(dāng)期銷項稅額的計算是 40*0.13+67.8/1.13*0.13=13 應(yīng)交增值稅13-503=-490留底稅額
2022-06-08
同學(xué)你好!請問你的問題是什么呢?
2022-11-03
你好,同學(xué),請問你是哪里有疑問
2022-11-03
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計師,稅務(wù)師

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