您好,麻煩發(fā)下題目,謝謝
您好老師我是銷售貨物一對(duì)一的,開出去13個(gè)點(diǎn),進(jìn)項(xiàng)開3個(gè)點(diǎn)的抵扣可以不可以,數(shù)量都對(duì)應(yīng)的上,問題,1這樣符不符合規(guī)定,2.我開進(jìn)來3個(gè)點(diǎn)的我相當(dāng)于貼了10個(gè)點(diǎn)的稅
暖暖老師 我有個(gè)遺留問題,為什么你說消費(fèi)稅稅率是15%? 業(yè)務(wù)1繳納消費(fèi)稅的計(jì)算是30*15%=4.5 銷項(xiàng)稅4.8 業(yè)務(wù)2銷項(xiàng)稅10*13%=1.3 消費(fèi)稅是10*15%=1.5 業(yè)務(wù)3可以抵扣進(jìn)項(xiàng)是3.2 業(yè)務(wù)4銷項(xiàng)稅是5*13%=0.65 消費(fèi)稅是5*15%=0.75 業(yè)務(wù)5銷項(xiàng)稅是2*13%=0.26 消費(fèi)稅2*15%=0.3 本月應(yīng)交增值稅的計(jì)算過程是 4.8+1.3+0.65+0.26-3.2 老師 這題我有知識(shí)盲區(qū) 我不知道為什么又乘13%又乘15% 增值稅稅率是13% 消費(fèi)稅稅率是15%
樸老師回答,老師簡直迷糊了,您比方說這個(gè)材料不是一家提供的有13 3的, 我當(dāng)時(shí)都是按照10收取的稅點(diǎn),怕后期要不來發(fā)票,對(duì)外我得9加附加1 折合10繳納???我意思是比方這家提供了13 我收取10.,我怎么退法,讓我不吃虧 .如果另一家提供3我也按 10收取的, 我只知道總的折合起來稅負(fù)2.7左右,老師我不理解,比方說不同的施工單位拿給我的票, 13的3的,我分開算,咋著算,退給人家迷糊這塊了 ,還是不管這那,都是按照人家提供13的按照13退,提供3的按照3退,這樣算嗎?老師,這樣13的,我只收了10我不得吃虧,老師我哪里理解錯(cuò)了,急死我了了,您給我舉個(gè)例子可以嗎?我實(shí)在沒法了
老師晚上好!這50題(10-2)*13%=1.04不可以嗎?為什么要(10+1.3-2)/(1+13%)*13%=1.07這樣計(jì)算???
19.甲公司2×22年4月將一批自產(chǎn)的應(yīng)稅消費(fèi)品用于職工集體福利。該批消費(fèi)品的成本為300萬元,計(jì)稅價(jià)格為500萬元,適用的增值稅稅率為13%,消費(fèi)稅稅率為10%。該批消費(fèi)品應(yīng)當(dāng)計(jì)入職工集體福利的金額為()。A.350萬元B.365萬元C.415萬元D.615萬元老師這道題為啥這么算啊,那個(gè)消費(fèi)稅不是不計(jì)入里面嗎300+500*(10%+13%)
請(qǐng)問團(tuán)建費(fèi)用計(jì)入什么科目?
老師我家2024年我有個(gè)人離職了,他的個(gè)稅沒扣回來,當(dāng)時(shí)他的分錄是借,應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交個(gè)人所得稅,貸銀行款?,F(xiàn)在2025年怎么做分錄?
金蝶迷你版,怎么查去年的賬務(wù),怎么查憑證
你好老師 我們2024年從銀行貸款1000萬,其中500萬借給了甲公司,并收取了利息50萬。50萬的利息我們沖減了財(cái)務(wù)費(fèi)用。2025年的時(shí)候,甲公司要求我們開50萬的利息發(fā)票,這樣的話我們開出去的50萬利息發(fā)票怎么記賬呢?走什么科目
分公司注銷后,有未抵扣進(jìn)賬可以申請(qǐng)退稅嘛
老師,請(qǐng)問下,職工有兩處工資收入,年收入不超過12萬,需要做個(gè)人所得稅匯算清繳嗎?
老師,股東把自己的車出租給公司,公司每個(gè)月給個(gè)人2000租金,個(gè)人需要繳納多少稅款呀?
老師您好,請(qǐng)問沒有票的支出怎么走賬
老師你好,人家問我們公司一年盈利多少,在財(cái)務(wù)報(bào)表看哪個(gè)數(shù)據(jù)?
老師,我問下出口貨物上月報(bào)關(guān)未開票,我是不是要在增值表上報(bào)未開票收入?那出口免抵退稅申報(bào)表是這個(gè)月申報(bào)還是下個(gè)月開票了之后在申報(bào)?