你好! 如果供應商是小規(guī)模納稅人,是可以開進項3%發(fā)票的,符合規(guī)定的
您好老師我是銷售貨物一對一的,開出去13個點,進項開3個點的抵扣可以不可以,數(shù)量都對應的上,問題,1這樣符不符合規(guī)定,2.我開進來3個點的我相當于貼了10個點的稅
老師你好!我公司是合了3個稅種1建筑勞務清包工3個點2.建筑施工工程項目9個點3.銷售建筑材料13個點。現(xiàn)在開出去的300萬全是建筑施工清包工3個點的票。老板自己又進項票含稅金額50萬進項票。非得讓我抵扣進公司。我知道這300的3個點屬于簡易計稅必須全額繳稅。不得抵扣。那么他要抵扣進項??梢缘挚蹎幔康挚弁旰笾荒芊拍睦锏乳_出去9個點時,我做進賬里?抵扣后可以在公司留底稅額保留多長時間啊?要是3年他都未開9個點和13個點的票。那么3年時間留底稅額不一定還在?還有一個問題是。他是一般納稅人,選擇簡易計稅了。就36個月里不得變更。他怎么會還說他有3個稅種。我怎么相信他。我在哪里能查出他公司有多少個稅種。
老師我想請教一個問題,就是說我們公司是一般納稅人13點的稅率,在經(jīng)營過程中,我們可能會取得1%6%9%13%不同點的進項發(fā)票,這個進項發(fā)票沒有規(guī)定說1%稅點的進項發(fā)票只能抵扣相應的開具為1%的銷項,而不能抵扣我開出去13%個點的發(fā)票,應該是說都能抵扣的,只是說比如我買了1000元的東西收到的是1個點的進項發(fā)票,我有10塊錢的進項稅額,然后我賣了1000元商品出去,我開具的銷項發(fā)票是13點,我的銷項稅額為130元,那我月末要交的增值稅是不是就用銷項130-我收到的進項10=120元這個就是我這個月要交的稅,這樣理解對嗎?
老師,我們的門店長期賬實不符,但ERP跟實物還算可以,是相符的。我現(xiàn)在需要調(diào)到賬實相符,但門店每天是營業(yè)的,我盤點的話數(shù)量肯定是對不上的,但我可以按某個時間點來確定時間,再結(jié)合當天賣的數(shù)量來核對 。問題來了 我盤點好后,賬上怎么調(diào)整庫存?月底不是要結(jié)轉(zhuǎn)成本嘛,我怕調(diào)了后,月度結(jié)轉(zhuǎn)成本后又對不上,反正這個邏輯我沒想明白。
老師我們是其他建筑業(yè)一般納稅人,上月開了3個點的專票,那請問一下這3個點的銷項稅可以用進項抵扣嗎?還是這部分簡易計稅的不能抵扣直接鈉稅。
包材入哪個科目老師?
我們水樂園,月底最后一天的收入是次月到賬,我是先掛賬,還是最后一天收入做到一號
賬上的車已經(jīng)沒有了,但二手汽車買賣又開出本單位發(fā)票,請問該怎么賬務處理
老師,債務重組我不是很熟,怎么能快速掌握呢
你好老師個體戶經(jīng)營超市 一個經(jīng)營者開了9家超市都是一個人在一個城市里把這9家收的營業(yè)款用一個paosi機收款和往出付款可以嗎?這樣營業(yè)額會不會太高稅務局監(jiān)管呀?還是多弄幾個paosi機收款那種合規(guī)合理一些
公司是一般納稅人,銷售煙酒需要繳納哪些稅?稅率分別是多少
我想問一下一般納稅人或者小規(guī)模能開不一樣稅率的發(fā)票嗎
增值稅發(fā)票是開多少票交多少稅,怎么又說小規(guī)模季收入不超過30萬免稅,這個糊涂了,老師能明確說一下嘛?
老師你好!供應商開的紅字發(fā)票不用做勾選抵扣或不抵扣勾選操作是嗎
老師好,之前提問:服裝生產(chǎn)企業(yè)A是代加工,接受境內(nèi)B公司委托生產(chǎn)服裝,原材料由B公司提供,A生產(chǎn)好后運給B,以B公司名義出口,那A公司能辦理出口退稅嗎?或者A公司能免增值稅嗎?享受什么優(yōu)惠政策。 老師回復是:A公司作為代加工企業(yè),不能辦理出口退稅,也不能直接免增值稅。因為出口業(yè)務是以B公司名義進行的,退稅主體是B公司。 A公司能享受對加工費部分免征增值稅。具體來說,A公司收取的加工費可以按來料加工免稅處理,不需要繳納增值稅。 再次提問,老師,來料加工不是國外委托方提供原材料嗎?境內(nèi)委托方B公司提供原材料給A公司也適用于財稅12年39號來料加工免增值稅的政策嗎?另外,按我所說的這個情況,如果符合來料加工費免征增值稅,那可以抵扣進項稅嗎?抵扣哪些進項稅?
我開進來3個點的我相當于貼了10個點的稅 …是的