只在交增值稅的時(shí)候才做。
為什么經(jīng)營(yíng)營(yíng)運(yùn)資本增加的現(xiàn)金流出沒有在利潤(rùn)表里體現(xiàn),而是在資產(chǎn)負(fù)債表?買存貨,等存貨賣出了,不是就反映在了利潤(rùn)表了,結(jié)轉(zhuǎn)的主營(yíng)業(yè)務(wù)成本的金額應(yīng)該和現(xiàn)金流出的金額是對(duì)等的把?難道還有不一樣的嗎。不明白為啥實(shí)體現(xiàn)金流量=稅后經(jīng)營(yíng)凈利潤(rùn) +折舊攤銷-經(jīng)營(yíng)營(yíng)運(yùn)資本增加-資本支出,稅后經(jīng)營(yíng)凈利潤(rùn)在算的時(shí)候不就已經(jīng)減去了主營(yíng)業(yè)務(wù)成本了么
請(qǐng)問小規(guī)模納稅人在編制現(xiàn)金流量表的時(shí)候,增值稅是在現(xiàn)金流入還是流出,還是既在流入又在流出,如果是只在流出的話不是在已經(jīng)扣掉增值稅的營(yíng)業(yè)收入里又扣了一遍嗎
老師,最近正在學(xué)我們會(huì)計(jì)學(xué)堂的商貿(mào)實(shí)操課程,想請(qǐng)問一下現(xiàn)金流量表的問題。有一點(diǎn)不太明白,就是發(fā)工資屬于現(xiàn)金流入還是現(xiàn)金流出,是為什么,然后我把不懂的地方拍照劃重點(diǎn)了,謝謝噢!不明白為什么工資和日常開銷記入(收到其他與經(jīng)營(yíng)活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金),我的小白的思路是:收到是現(xiàn)金流入,而日常開銷和工資都是流出,是不是理解為發(fā)工資和日常開銷會(huì)導(dǎo)致經(jīng)濟(jì)利益流入企業(yè)?所以是現(xiàn)金流入?跪求老師指教
項(xiàng)目占用了一棟原對(duì)外出租的廠房 年租金200萬(wàn) 每年年初收取 項(xiàng)目期3年 租金現(xiàn)金流就是發(fā)生在0時(shí)點(diǎn) 1時(shí)點(diǎn) 2時(shí)點(diǎn) 但是后面題目又說營(yíng)業(yè)現(xiàn)金流和租金對(duì)稅的影響發(fā)生在每年年末 那是不是喪失的稅后租金收入要計(jì)入1時(shí)點(diǎn) 2時(shí)點(diǎn) 3時(shí)點(diǎn) 也就是年初損失租金收入 年末體現(xiàn)在現(xiàn)金流計(jì)算上?是這樣的意思嗎?
老師,你好,我想問下原來代賬公司做的現(xiàn)金流量表統(tǒng)計(jì)出來的金額,和現(xiàn)在換了金蝶專業(yè)版系統(tǒng)公式有個(gè)簡(jiǎn)易現(xiàn)金流量表的有些統(tǒng)計(jì)數(shù)字不一樣,但是現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物的期末余額都是能和資產(chǎn)負(fù)債表里面貨幣項(xiàng)目一樣,請(qǐng)問我在金蝶系統(tǒng)錄入現(xiàn)金流量是用現(xiàn)在的初始數(shù)據(jù)還是非得用代賬公司給的現(xiàn)金初始數(shù)據(jù),這個(gè)有啥區(qū)別如果用的話
老師,如何區(qū)分金融負(fù)債和權(quán)益工具?
老師,運(yùn)輸企業(yè)2019年7月取得別克汽車發(fā)票,可不可以抵扣進(jìn)項(xiàng)稅,500 萬(wàn)以下的固定資產(chǎn)一次性進(jìn)費(fèi)用了
老師勞務(wù)費(fèi)不管有沒有發(fā)票都要申報(bào)是嗎?沒有發(fā)票是不是就不能稅前扣除?還是說800以下可以不用發(fā)票也不用申報(bào)?
假設(shè)設(shè)備買了10萬(wàn),賣了5萬(wàn),折舊1萬(wàn),是不是處理?yè)p益就是營(yíng)業(yè)外加收入10-5-1=4萬(wàn),4萬(wàn)放營(yíng)業(yè)外收入?假設(shè)稅金0元,方便計(jì)算。
老師,現(xiàn)在更正2022年-2024年申報(bào)表,需要每個(gè)季度都改嗎?稅務(wù)局說只改每年的第四季度就可以,這樣操作的話,企業(yè)所得稅怎么改? 圖片里是改的22年第四季度報(bào)表后需要交的稅,但是這個(gè)交的稅里涵蓋了前期填錯(cuò)時(shí)已經(jīng)交的稅,怎么把已經(jīng)交過稅款的抵扣掉? 改之前只交了專票的稅款5320.6元及附加稅319.23,共5639.83元,當(dāng)時(shí)普票147077.23元填在了免稅一列,現(xiàn)在需要補(bǔ)交22年全年普票金額1743190.5
老師,我們是甲公司的代理商,代理商組織會(huì)議,我們邀請(qǐng)客戶參加會(huì)議,會(huì)議銷售課程,達(dá)成成交了,我們公司收款,然后甲公司負(fù)責(zé)交付,我們付甲公司交付款。 現(xiàn)在,甲公司的會(huì)務(wù)費(fèi)及老師提成,需要我們分?jǐn)?,但是他們是用私戶收款的,也要求我們用私戶付。我們沒有私戶,也不想找私戶,怎么給甲公司解釋比較好?
老師好,我們單位7月21日入職新員工,定的工資是5000元,請(qǐng)問7月份工資怎么計(jì)算?
老師,您好麻煩講解下1.2.5這幾道題,第一題疑問點(diǎn)是所得稅稅率25%湊熱鬧,就不會(huì)做了;第2題是乙公司對(duì)外出售40%,是不是表述錯(cuò)了,
個(gè)體工商戶 要自己開增值稅發(fā)票 一定需要查帳征收嗎
求市場(chǎng)組合的風(fēng)險(xiǎn)收益率需要×β嗎老師
是確認(rèn)收入做增值稅現(xiàn)金流入,交增值稅的時(shí)候做現(xiàn)金流出嗎
是的,就是那個(gè)意思的