久久精品国产亚洲αv忘忧草,亚洲一区二区三区香蕉,最近中文2019字幕第二页,亚洲日产精品一二三四区,精品精品国产欧美在线

咨詢
Q

增值稅進項稅轉(zhuǎn)出的,增值稅能稅前扣除嗎?是借:營業(yè)外支出,貸:應(yīng)交稅費進項稅轉(zhuǎn)出吧

2022-09-30 17:35
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內(nèi)極速解答)
2022-09-30 17:36

你好,營業(yè)外支出抵扣不了的

頭像
快賬用戶3850 追問 2022-09-30 17:37

是這樣走賬嗎?

頭像
快賬用戶3850 追問 2022-09-30 17:37

然后匯算清繳調(diào)增是嗎?

頭像
齊紅老師 解答 2022-09-30 17:39

什么原因需要進項轉(zhuǎn)出的?這個發(fā)票有問題嗎?當(dāng)時發(fā)票是什么業(yè)務(wù)?

頭像
快賬用戶3850 追問 2022-09-30 17:42

原材料,然后增值稅轉(zhuǎn)出了,去年的那個發(fā)票,然后今年失控了

頭像
快賬用戶3850 追問 2022-09-30 17:42

怎么做賬呢?

頭像
齊紅老師 解答 2022-09-30 17:46

那你在這個營業(yè)外支出可以這么做的,不允許抵扣所得稅,已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)了成本的話可以啊。

頭像
快賬用戶3850 追問 2022-09-30 17:51

我已經(jīng)去年那個發(fā)票的所得稅也重新調(diào)增了,這個增值稅在今年做賬就是營業(yè)外支出,然后也不可以抵扣是這個意思吧

頭像
齊紅老師 解答 2022-09-30 17:53

對的,是的,這個營業(yè)外支出不允許抵扣的。

還沒有符合您的答案?立即在線咨詢老師 免費咨詢老師
咨詢
相關(guān)問題討論
你好,營業(yè)外支出抵扣不了的
2022-09-30
你好是的,分路就是這樣做就可以了。
2023-04-06
?你好 ; 不對哦 。 借管理費用- 福利費; 進項稅貸? 應(yīng)付職工薪酬-福利費;? 借? ?應(yīng)付職工薪酬-福利費; 貸銀行存款 。 結(jié)轉(zhuǎn)做 :借管理費用-福利費貸進項稅轉(zhuǎn)出 。 然后在做結(jié)轉(zhuǎn)分錄的 ;? ? ? ?借銷項稅? ? ? ; 進項稅轉(zhuǎn)出? 貸? 進項稅? ? ? ?應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 ;? 結(jié)轉(zhuǎn) :?借:應(yīng)交稅費-增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費-未交增值稅? ;次月繳納 借??應(yīng)交稅費-未交增值稅? 貸銀行存款??
2022-03-14
可以,可以這樣入分錄
2023-04-21
應(yīng)該是這樣,借:,借:管理費用-業(yè)務(wù)招待費 100,應(yīng)交稅費- 應(yīng)交增值稅進項稅11,貸:銀行存款 111 進項稅轉(zhuǎn)出,借:管理費用-業(yè)務(wù)招待費 11,貸:應(yīng)交稅費- 應(yīng)交增值稅進項稅轉(zhuǎn)出 11 月末在結(jié)轉(zhuǎn)未交增值稅就可以
2022-01-12
相關(guān)問題
相關(guān)資訊

領(lǐng)取會員

親愛的學(xué)員你好,微信掃碼加老師領(lǐng)取會員賬號,免費學(xué)習(xí)課程及提問!

微信掃碼加老師開通會員

在線提問累計解決68456個問題

齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計師,稅務(wù)師

親愛的學(xué)員你好,我是來自快賬的齊紅老師,很高興為你服務(wù),請問有什么可以幫助你的嗎?

您的問題已提交成功,老師正在解答~

微信掃描下方的小程序碼,可方便地進行更多提問!

會計問小程序

該手機號碼已注冊,可微信掃描下方的小程序進行提問
會計問小程序
會計問小程序
×