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應(yīng)交稅費(fèi)進(jìn)項(xiàng)最后不抵扣,轉(zhuǎn)出。是直接:借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出 貸:應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額嗎?

2024-08-30 09:44
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2024-08-30 09:44

你好,是什么原因?qū)е碌霓D(zhuǎn)出呢??

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快賬用戶6397 追問 2024-08-30 09:45

說外貿(mào)企業(yè),沒有內(nèi)銷,收到的增值稅專用發(fā)票房租的,不能做抵扣,所以轉(zhuǎn)出?

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齊紅老師 解答 2024-08-30 09:46

你好,那轉(zhuǎn)出的分錄是 借:管理費(fèi)用等科目,貸:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出)

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快賬用戶6397 追問 2024-08-30 09:47

管理費(fèi)用下 需要分清是房租費(fèi)嗎 還有別的辦公費(fèi)下的

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齊紅老師 解答 2024-08-30 09:47

你好,管理費(fèi)用的明細(xì)就是房租

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快賬用戶6397 追問 2024-08-30 09:57

我剛看了一下,一共勾選了幾張發(fā)票,一張是房租的,按照老師說的計(jì)入管理費(fèi)用-房租 ,一張是 銷售費(fèi)用下的標(biāo)貼,還有一張買了別的東西計(jì)入庫存,最后做研發(fā)了,那是不是也對應(yīng)計(jì)入銷售費(fèi)用下 還有研發(fā)支出 科目下?

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齊紅老師 解答 2024-08-30 09:58

你好,房租和研發(fā)無關(guān),不應(yīng)當(dāng)計(jì)入研發(fā)支出啊?

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快賬用戶6397 追問 2024-08-30 09:59

我想表達(dá)的不是這個(gè)意思,我是說我這里一共勾選了幾張專票,一個(gè)是房租的,按照老師說的計(jì)入管理費(fèi)用下,還有幾張是別的,是不是也對應(yīng)計(jì)入銷售費(fèi)用跟研發(fā)支出科目下?

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齊紅老師 解答 2024-08-30 10:01

你好,還有幾張是別的,根據(jù)之前入賬的科目,把進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出計(jì)入對應(yīng)科目就是了?

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快賬用戶6397 追問 2024-08-30 10:16

就是不用 將進(jìn)項(xiàng)稅額 科目 直接轉(zhuǎn)到 進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出科目 一筆分錄是么?

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齊紅老師 解答 2024-08-30 10:17

你好,是的,不需要這樣轉(zhuǎn)的?

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你好,是什么原因?qū)е碌霓D(zhuǎn)出呢??
2024-08-30
上述說法是正確的,全部分錄已經(jīng)審閱
2022-02-16
這兩種方法都可以的,第一種這個(gè)結(jié)轉(zhuǎn)了肖像和進(jìn)項(xiàng)之后,你的增值稅進(jìn)項(xiàng)銷項(xiàng)沒有余額, 第二種,你的銷項(xiàng)和進(jìn)項(xiàng)一直都會(huì)有余 而且會(huì)越來越多。
2023-11-12
你好,不是這么做的,你可以參考這個(gè)。 借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷項(xiàng) 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng) 需要交增值稅 借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅, 貸應(yīng)交稅費(fèi),未交增值稅。
2021-03-16
你好? 同學(xué) ?借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 貸:其他收益-減免稅款
2021-02-23
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