你好 借:銀行存款 10%2B增值稅的金額 貸:主營業(yè)務(wù)收入10 增值稅
.某公司為增值稅一般納稅人,從事文具的生產(chǎn)和銷售業(yè)務(wù),6月有關(guān)經(jīng)營情況如下:1日,購進(jìn)生產(chǎn)用零配件A,取得增值稅專用發(fā)票注明價款10萬元,稅額1.3萬元,款項已支付;2日,銷售自產(chǎn)文具,開具增值稅專用發(fā)票,不含增值稅銷售額100萬元,款項已收到。3日,購進(jìn)生產(chǎn)車間用電,取得增值稅專用發(fā)票注明價款12萬元,稅額1.56萬元,款項已支付;8日,購進(jìn)辦公用品,取得增值稅專用發(fā)票注明價款5萬元,稅額0.65萬元,款項已支付;9日,購進(jìn)職工食堂用面粉,取得增值稅專用發(fā)票注明價款5000元,稅額450元??铐椧阎Ц?。15日,銷售自產(chǎn)文具,開具增值稅普通發(fā)票,不含增值稅銷售額10萬元,款項已收到。20日,銷售自產(chǎn)文具,未開具發(fā)票,含增值稅銷售額11.3萬元,款項已收到。25日,銷售人員張靜出差回來報銷高鐵票1000元,(1000元系張靜墊付)財務(wù)人員審核后款項已支付給張靜。31日,發(fā)現(xiàn)1日購進(jìn)的零配件A全部發(fā)生非正常損失,經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)一半由庫管員李明賠償,一半計入營業(yè)外支出。31日,結(jié)轉(zhuǎn)增值稅。要求:(1)計算6月應(yīng)納增值稅稅額(2)對以上業(yè)務(wù)進(jìn)行賬務(wù)處理
某公司一般納稅人銷售自產(chǎn)文具,開具增值稅普通發(fā)票,不含增值稅銷售額10萬元,款項已支付。賬務(wù)處理
銷售自產(chǎn)文具,開具增值稅普通發(fā)票,不含增值稅銷售額10萬元,款項已收到。應(yīng)交增值稅是多少
公司為一般納稅人。銷售自產(chǎn)文具,未開具發(fā)票,含增值稅銷售額11.3萬元,款項已收到。1應(yīng)收增值稅是多少2賬務(wù)處理
企業(yè)為增值稅一般納稅人,銷售A產(chǎn)品給某大商場,開具增值稅專用發(fā)票,取得不含稅銷售額¥90萬元;銷售B產(chǎn)品開具普通發(fā)票,取得含稅銷售額226萬元。計算A、B產(chǎn)品銷項稅額
我司今年申報扣繳了所屬期為4、5月的增值稅及附加稅,昨天接到稅局電話說我們享受六稅兩減政策,讓我們更正所屬期為五月的增值稅申報表,我們不是小微企業(yè),也不是個體工商戶,也不是增值稅小規(guī)模納稅人,而且為什么是更正5月的,4月的不用更正嗎?看不懂,電話還沒人接,想咨詢一下老師
老師早上好!我公司是一般納稅人,去年買了一輛二手車,因為對方開的是普票,所以我們也就沒抵扣,今年把這車又賣出去了?,F(xiàn)在我交增值稅的時候應(yīng)該按什么政策來交?怎么做賬務(wù)處理
假如,我之前的未開票收入,檔期讓我開票,我給開在檔期,但是我總得收入大于這個開票收入,就不用沖紅之前的吧,直接按照真實的收入做賬申報就可以了吧?
老師,我們是建筑公司,沒有完全按進(jìn)度開票,甲方要給錢的時候就讓開票,然后我們?nèi)看_認(rèn)當(dāng)期收入了,成本是按每個月各項目的實際支出入賬的,分配成本的話,它能大于收入嗎?
老師,邀請比選單位存在關(guān)聯(lián)關(guān)系,這個審計問題是什么問題?
老師 老板想從公司取10萬元,有哪些方法
老師,我收到一個跨境電商的面試邀請 有進(jìn)出口業(yè)務(wù) 有什么要注意的點嗎
小規(guī)模物業(yè)公司開具房租發(fā)票開10萬,不免稅對吧!
你好,病蟲害測報和防治的業(yè)務(wù)免增值稅,請問是否需要申請
老師好,工傷保險需要計提嗎?