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Q

假如,我之前的未開票收入,檔期讓我開票,我給開在檔期,但是我總得收入大于這個開票收入,就不用沖紅之前的吧,直接按照真實的收入做賬申報就可以了吧?

2025-09-25 10:18
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2025-09-25 10:19

您好,要先把前面的紅沖,再做有發(fā)票的分錄

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快賬用戶6245 追問 2025-09-25 10:24

我之前無票和有票沒有去分開,也要做一比一正一負分錄?這樣子么

我之前無票和有票沒有去分開,也要做一比一正一負分錄?這樣子么
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齊紅老師 解答 2025-09-25 10:25

你直接把無票的紅沖掉就可以

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快賬用戶6245 追問 2025-09-25 10:28

我主要之前一直沒有區(qū)分有票無票,

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齊紅老師 解答 2025-09-25 10:30

這個無票你也備注了吧,最好是紅沖了,再做有發(fā)票的分錄,這樣好些

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齊紅老師 解答 2025-09-25 10:31

如果你沒有紅沖,那么你就會多交稅,因為多確認收入了

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快賬用戶6245 追問 2025-09-25 10:34

老師我是說之前有票無票沒有區(qū)分,統(tǒng)一做的了一筆分錄,借,銀行,貸,主營業(yè)務————— 然后現在讓我開之前的票,如果收入本期金額大于這個開票收入,我直接正常開票,還按照之前分錄做就可以吧?不用多此一舉紅沖啥吧?

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齊紅老師 解答 2025-09-25 10:36

是確認無票收入的那個,要開發(fā)票,是吧

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齊紅老師 解答 2025-09-25 10:37

你正常開票,直接確認收入就可以

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快賬用戶6245 追問 2025-09-25 10:42

如果檔期收入大于補開票這個金額,不用沖紅多此一舉吧?直接補開票,然后申報檔期正確的收入就可以吧?

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齊紅老師 解答 2025-09-25 10:43

是的,是的,就是這樣的

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你好!是的,是可以的了
2024-07-04
您好,是的,開票當月申報未開票收入負和藍字發(fā)票正,本筆交易不會產生增值稅,注意,年度未開票收入要大于等于0才能申報成功哦,就是最好不要跨年
2024-12-27
您好,這個的話,是沖銷這個未開票收入,成為負數就可以的
2023-10-11
你好!開了紅字發(fā)票,在開票當月處理不通過以前年度損益調整科目,直接原銷售分錄紅字沖回
2022-05-10
同學你好 對的 有未開票收入的
2020-11-25
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